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請問2023年租金83萬多,2023年12月之前沒計提,打算在2023年12月全部計提,2024年2月開發(fā)票,款2023年已付,怎么作會計分錄
棉被老師
??|
提問時間:01/28 15:34
#稅務師#
你好,付款的時候,借,其他應收款。貸,銀行存款
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批發(fā)商向零售商銷售屬于批發(fā)環(huán)節(jié)的,是需要計征批發(fā)環(huán)節(jié)消費稅的。批發(fā)商和批發(fā)商之間銷售卷煙是不需要交消費稅的。 判斷什么環(huán)節(jié),主要看銷售方是誰。如果是生產企業(yè)銷售給批發(fā)商,那么就是生產環(huán)節(jié)。如果是批發(fā)企業(yè)銷售給零售商和消費者那么就屬于批發(fā)環(huán)節(jié)。如果是零售商銷售給消費者就屬于零售環(huán)節(jié)。請問老師,批發(fā)商給批發(fā)商,也屬于批發(fā)環(huán)節(jié),為啥不征消費稅,什么原理。請講解一下。謝謝
樸老師
??|
提問時間:09/06 16:03
#稅務師#
同學你好 煙草消費稅是生產環(huán)節(jié)交的,在批發(fā)商賣給零售商時還要加征,但是煙草批發(fā)企業(yè)將卷煙銷售給其他煙草批發(fā)企業(yè)不屬于批發(fā)到零售,所以不繳消費稅
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員工從去哪買的出差機票,電子普通發(fā)票,稅率是6%,能計算抵扣么?
東老師
??|
提問時間:02/02 19:45
#稅務師#
您好,這個不能計算抵扣的
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12月購入原材料,款項已經支付,材料已收貨,但是年底發(fā)票未收,請問暫估入賬會計分錄怎么寫?
鄒老師
??|
提問時間:01/10 16:36
#稅務師#
你好 借:原材料 , 貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款 , 貸:銀行存款
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所有者權益總額=股數*股賬面價值?怎么理解
周老師
??|
提問時間:04/10 18:21
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 所有者權益主要包括股本或實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、其他綜合收益等,不是您說的公式,您是在哪里看到的這個計算,請明確一下。 祝您學習愉快!
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放棄債權的公允價值是什么意思 如何計算
趙老師
??|
提問時間:11/09 11:53
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 就是指債權人終止確認的應收款項的公允價值。 祝您學習愉快!
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為什么旅游公司購進這兩項服務,全額免稅
小小霞老師
??|
提問時間:05/06 11:37
#稅務師#
你好,那這家旅游公司應該是一般納稅人,一般納稅人取得專票可以計算抵扣
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即征即退,先征后退,先征后返有什么區(qū)別
耿老師
??|
提問時間:11/07 13:30
#稅務師#
主要是退稅時間和退稅程序有差別。 1、 即征即退:指稅務機關將應征的增值稅征收入庫后,即時退還,比如對軟件企業(yè)的超3%稅負的部分即征即退,退稅機關為稅務機關; 具體操作是稅款入庫之后由納稅人申請,審核之后可以退稅。 2、 先征后退:與即征即退差不多,只是退稅的時間略有差異; 3、 先征后返:指稅務機關正常將增值稅征收入庫,然后由財政機關按稅收政策規(guī)定審核并返還企業(yè)所繳入庫的增值稅,返稅機關為財政機關。如對數控機床產品實行增值稅先征后返。 也就是說,即征即退與先征后退相比,先征后退的退稅時間滯后一些。 而先征后返的返稅機關是財政機關,即征即退和先征后退的退稅機關是稅務機關。
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員工購買公司商品(內購),款項從工資扣除。計算個稅是依據扣除前還是扣除后?
稅法老師
??|
提問時間:01/09 10:47
#稅務師#
申報個稅時,按照扣除貨款前的工資。
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調整事項和非調整事項都是在資產負債表日后至財務報告批準報出日之間存在或發(fā)生的,對報告年度的財務報告所反映的財務狀況、經營成果產生重大影響由。 請問這句對嗎?調整事項不是資產負債表日前發(fā)生的嗎?
金金老師
??|
提問時間:11/18 15:34
#稅務師#
您好,這個是對的,是沒錯的
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甲公司(一般納稅人)主營二手車經銷,2022年2月銷售二手車取得含增值稅銷售額 630萬元;當月回收二手車,支付含增值稅價款185 萬元。不考慮其他涉稅事項,當月 該舊貨公司應繳納增值稅()萬元。 老師請我們?yōu)槭裁串斣禄厥斩周囍Ц兜膬r款不用考慮呢?不是一般納稅人嗎。這個185應該如何處理?
泡泡醬老師
??|
提問時間:10/08 22:13
#稅務師#
你好 因為現(xiàn)在銷售二手車適用簡易征收,那么收到的進項發(fā)票是不可以抵扣,所以不考慮
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這個為什么是12000,不應該是60000*0.8*0.3-2000=12400嗎?
大侯老師
??|
提問時間:01/28 12:28
#稅務師#
同學你好,6萬的勞務報酬應納個人所得稅金額,您的計算是對的,確實是12400元。
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老師好,公司食堂采購食材的合同需要交納印花稅嗎?
范老師
??|
提問時間:04/11 15:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是需要繳納的,屬于買賣合同的范圍。 祝您學習愉快!
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倉儲服務費增值稅稅率6%,為啥答案按照13%計算
郭鋒老師
??|
提問時間:08/08 16:54
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里是返還收入,按照銷售貨物的稅率沖減進項稅額。 并不是單獨提供的倉儲服務。掌握一下該題目的實質業(yè)務。 祝您學習愉快!
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請問老師,技術合同中,僅針對技術開發(fā)合同,是按照合同中的報酬繳納印花稅的對吧?對各類技術合同,應當按合同所載價款、報酬、使用費的金額依率計稅。 為鼓勵技術研究開發(fā),對技術開發(fā)合同,只就合同所載的報酬金額計稅,研究開發(fā)經費不作為計稅依據。但對合同約定按研究開發(fā)經費一定比例作為報酬的,應按一定比例的報酬金額計稅貼花。
樸老師
??|
提問時間:07/08 16:34
#稅務師#
您的理解是正確的。 在技術合同中,對于技術開發(fā)合同,通常只按照合同中明確的報酬金額來繳納印花稅,研究開發(fā)經費不作為計稅依據。 但如果合同約定按照研究開發(fā)經費的一定比例作為報酬,那么就應當按照這一定比例的報酬金額來計稅貼花。 例如,某技術開發(fā)合同中明確報酬為 10 萬元,研究開發(fā)經費為 50 萬元,此時只對 10 萬元的報酬計算繳納印花稅。 若合同約定按照研究開發(fā)經費的 20%作為報酬,即 50 萬元×20% = 10 萬元,那么就對這 10 萬元的報酬計算繳納印花稅。
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自訴人有上訴權,被害人沒有?怎么理解
廖君老師
??|
提問時間:05/06 21:06
#稅務師#
您好,因為公訴案件中公訴機關(人民檢察院)居原告地位,被害人則處于證人地位。又不是被害人起訴的 如果在刑事案件中也有被害人自己提起訴訟的,稱為刑事自訴案件。因此,被害人有上訴權。自訴案件中的被害人是自訴人,居原告地位
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老師,勞務費外地項目預繳按多少百分比
棉被老師
??|
提問時間:01/22 08:43
#稅務師#
你好,第一種9%稅率,可以抵扣進項,外地預繳2%,剩下的7%可以抵扣進項稅額。 第二種3%稅率。不能抵扣進項,外地全額預繳3%。
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老師好!請問開具專票時,銷售清單內容必須是按銷售類別進行填制,還是把所有的銷售材料放一張銷售清單里?
郭老師
??|
提問時間:07/19 18:07
#稅務師#
你好,所有的一塊兒填寫就可以的,不用分類別的。
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股票的估價模型里,階段性增長模型,股票價值等于非正常增長的股利現(xiàn)值合計,加上固定不變的股利價值的現(xiàn)值,這個正常增長的為什么是用現(xiàn)值,為什么不用年金現(xiàn)值,后面不都是不變的么?
木木老師
??|
提問時間:09/01 12:19
#稅務師#
你說的是固定不變增長嘛,因為從你固定不變增長后面這一段,你可以把你理解是一個永續(xù)年金。然后進行折現(xiàn)處理
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第四問,為何簡易計稅的增值稅不可以和一般計稅的增值稅相抵,最后繳納簡易計稅的增值稅,而一般計稅的負數變成留抵稅額?
范老師
??|
提問時間:08/07 15:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為他們的計稅方法不一樣,簡易計稅不能抵扣進項稅,所以不能相抵 祝您學習愉快!
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老師,稅務師稅一里的增值稅,購入的材料用于在建工程,不管是修辦公樓還是員工宿舍,進項都不做轉出嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/07 10:39
#稅務師#
您好,對的,如果專用于宿舍,這個是福利費,需要轉出,辦公樓不要
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老師您好:小規(guī)模納稅人季報不抄送財務報表嗎
bamboo老師
??|
提問時間:04/05 22:11
#稅務師#
您好 請問財務制度備案的時候有沒有選擇季度報送?
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請問老師,土地增值稅中的土地價款是在收入扣除還是在扣除項目里面扣除?
易 老師
??|
提問時間:11/14 12:11
#稅務師#
同學您好,扣除項目里面扣除的
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境外所得是否計入會計利潤?按境外稅前還是稅后計入?
趙老師
??|
提問時間:05/08 15:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 境外所得要計入會計利潤,按照稅后利潤計入會計利潤,計算應納稅所得額的時候還原為稅前所得 祝您學習愉快!
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我大專學歷是22年畢業(yè)的,然后就馬上專升本了,全日制的,今年本科學歷畢業(yè),我今年可以考稅務師嗎?
高輝老師
??|
提問時間:02/21 16:28
#稅務師#
你好,可以報考的,??茖W歷已經滿2年
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工會經費根據工資總額的百分比計提的,申報的時候是一季度一申報,那申報的時候這個工資總額是一季度的工資總額還是一個月的工資總額?
鄒老師
??|
提問時間:10/18 20:49
#稅務師#
你好,是季度的應付工資總額。
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為什么“收到退回當月多繳的增值稅用轉出多交增值稅紅字登記” 退回當月多繳的增值稅的會計處理是?
財會老師
??|
提問時間:10/15 20:16
#稅務師#
借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
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老師,小規(guī)模納稅人,不能接受專票嗎,他不抵扣,全額入賬就可以了吧?還是真的只能接受普票,為什么呢?
金金老師
??|
提問時間:01/28 21:40
#稅務師#
您好,對的,這個的話,全額入,不抵扣就可以
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老板叫我5萬計提盈余公積,分錄怎么做?
一鳴老師
??|
提問時間:01/22 11:45
#稅務師#
計提盈余公積 借:利潤分配--提取盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積 結轉 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--提前盈余公積
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王某向張某購買一臺電腦,與張某約定一個月后由李某支付電腦價款。一個月后,李某未支付電腦價款。下列關于張某請求承擔違約責任的表述中,正確的是( )。 A.請求王某或李某承擔B.請求李某承擔C.請求王某承擔D.請求王某和李某共同承擔 【答案】C【解析】當事人約定由第三人向債權人履行債務,第三人不履行債務或者履行債務不符合約定的,債務人應當向債權人承擔違約責任。 老師:為何這個約定好由第三人來承擔,債權人也同意,為何后面不履行了還是找原始的債務人,而不是第三人。他們若沒約定那肯定是找原始的債務人。。但關鍵約定了。。
獨情
??|
提問時間:09/28 18:43
#稅務師#
你好,因為這里第三方沒有履約,債權人有權利直接請求債務人履行
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