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老師,我的公司不營業(yè)的,申報工會經(jīng)費的工資薪金填寫零不能申報,那應該怎么填寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:37
#稅務#
您好,為什么我的可以呀,我每次都是0申報的
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甲、乙、丙三人分別從事個體經(jīng)營,某月份取得營業(yè)收入分別為4000元、5000元、6000元。 (1)假定起征點為月營業(yè)額5000元,稅率為營業(yè)額的 5%。三人是否都應納稅?應納稅額各為多少? (2)假定免征額為月營業(yè)額5000元,稅率為營業(yè)額的 5%。三人是否都應納稅?應納稅額各為多少?
薛薛老師
??|
提問時間:03/01 11:02
#稅務#
尊敬的學員您好!參考一下 1甲沒有達到起征點,應交稅金為0。乙達到起征點,應交稅金=5000×5%。丙超過起征點,應交稅金=6000×5%。 2甲應交稅金為0。乙交應交稅金為0。丙應交稅金=(6000—5000)×5%
?閱讀? 13898
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老師,物業(yè)公司出入證的工本費開票開什么合適,現(xiàn)代服務*工本費可以嗎
文文老師
??|
提問時間:06/07 15:23
#稅務#
現(xiàn)代服務*工本費 可以
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老師,新版電子稅務局新公司做財務制度備案做錯了,怎么修改?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 11:45
#稅務#
你好,新版的這個你要問一下當?shù)氐?2366?,F(xiàn)在沒有標準的操作指引出來。
?閱讀? 13894
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年報公示里,社保那一塊該怎么填呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 17:10
#稅務#
工商年報的單位社保繳費基數(shù)怎么填, 具體填寫方法如下: (1)參保各險種人數(shù),應為當年12月社會保險費申報表中各險種人數(shù); (2)單位繳費基數(shù),應為當年1-12月社會保險費申報表中繳費基數(shù)累計金額; (3)本期實際繳費金額,應為單位申報繳納的當年1-12月社會保險費金額合計(不包含補繳金額和滯納金金額); (4)單位累計欠費金額,應為單位已經(jīng)成功申報的應繳未繳的社會保險費(只填本金不包含滯納金)。 1.參保險種類型:指報告期末本單位參加險種類型; 2.單位參保人數(shù):指報告期末參加社會保險職工人數(shù)(不含離退休人數(shù)); 3.單位繳費基數(shù):指報告期內(nèi)單位繳納養(yǎng)老保險的繳費基數(shù)總和; 4. 本期實際繳費金額:指報告期內(nèi)單位實際繳納的社會保險費總和; 5.單位累計欠繳金額:指報告期末單位累計欠繳各項社會保險費金額(本
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5%的服務業(yè)加計扣除是那個文件?什么時間發(fā)布的?
易 老師
??|
提問時間:02/28 18:36
#稅務#
同學您好, 國家稅務總局公告2023年第1號 全文有效 成文日期:2023-1-9
?閱讀? 13882
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清洗設備稅目分類編碼????
宋生老師
??|
提問時間:06/07 09:47
#稅務#
您好!你選擇這個就好了
?閱讀? 13880
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公司轉(zhuǎn)讓了一個專利給另外一個企業(yè),收了8000元,請問發(fā)票應該怎么開?
小菲老師
??|
提問時間:06/07 15:51
#稅務#
同學,你好 無形資產(chǎn)*專利轉(zhuǎn)讓
?閱讀? 13874
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代開的發(fā)票能不能查到?電子稅務局里面?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 10:55
#稅務#
您好, 是你們?nèi)〉玫拇_發(fā)票嗎
?閱讀? 13857
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老師,我們公司是賣稻谷的,但是他是跟農(nóng)民買稻谷然后銷售,這屬于自產(chǎn)自銷嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 12:25
#稅務#
您好, 這個不是自產(chǎn)自銷的,是買來銷售的
?閱讀? 13849
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購買方?jīng)]有提供稅號,只有名稱,說他們沒有稅號,就是不要稅號,也提供了別家給他們的發(fā)票,是可以沒有稅號開票的,發(fā)票上稅號是空的那里是沒有填寫的,提供的是今年4月的發(fā)票,個人類型的話,發(fā)票會有(個人),可是他們提供的發(fā)票也沒有這個(個人)啊,去查驗平臺查這個票,一直提示網(wǎng)絡異常,也沒查到,我們企查查上也查不到這個企業(yè),開票時填寫名稱時系統(tǒng)也沒有識別到有這個名稱,想問下,客戶那個沒有稅號也能開票的,是怎么開出來的呀?這個票我們能不能開
宋生老師
??|
提問時間:06/06 19:21
#稅務#
你好!普通發(fā)票能開得出,但是這樣不規(guī)范
?閱讀? 13849
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開勞務費發(fā)票得稅目是什么,是建筑服務*勞務,還是直接開勞務
郭老師
??|
提問時間:06/07 13:48
#稅務#
你好,是建筑工程上的勞務嗎?如果是的話就是建筑服務。
?閱讀? 13848
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如果公司股東轉(zhuǎn)讓股份給內(nèi)部股東,轉(zhuǎn)讓后利潤還在,分紅的時候股東要再次交稅?
樸老師
??|
提問時間:06/07 09:03
#稅務#
1.個人所得稅:如果轉(zhuǎn)讓方是個人股東,根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施細則,個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應當按照“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”項目征收個人所得稅。個人所得稅的稅率通常為20%,按照轉(zhuǎn)讓成交價減去當初出資價和費用后的余額計算。 2.印花稅:根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所立的書據(jù),雙方需要按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移就股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)計貼印花稅。印花稅的適用稅率為書據(jù)所載金額的5‰。
?閱讀? 13847
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異地項目,當月填預交表,當月開票可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 08:39
#稅務#
當月開票可以的哈
?閱讀? 13836
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④社保繳費有變!單位需承諾,員工需簽字確認。申報口徑以職工本人2023年度的月平均工資作為申報2024繳費年度社保費繳費工資的依據(jù);2024年新入職人員,以起薪月工資作為申報2024繳費年度的繳費工資;老師,這個公告要實際操作嗎,還是可以先不管
東老師
??|
提問時間:06/07 08:51
#稅務#
你好,這個就是一個提示而已。
?閱讀? 13834
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匯算清繳23年的從業(yè)人數(shù)錯誤,已過了申報期,有影響嗎?改的話怎么改
東老師
??|
提問時間:06/07 10:02
#稅務#
你好,這個是需要去稅務局修改的。
?閱讀? 13829
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請問購買和出售舊廠房分別需要繳納哪些稅?
鄒老師
??|
提問時間:05/22 08:40
#稅務#
你好 購買,需要繳納契稅,印花稅 出售,需要繳納增值稅,附加稅,印花稅,所得稅,可能還有土地增值稅
?閱讀? 13829
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老師 這個累計減除費用為啥沒數(shù)字
東老師
??|
提問時間:06/07 12:21
#稅務#
你好,你看一下這個員工的入職日期是不是填寫的是六月份
?閱讀? 13827
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老師,您好! 請問個人所得稅申報只報名字,沒有工資,金額為零,可以嗎?(因為我們是社區(qū)居委會成立的新公司,股東是居委會兩委成員,由居委會的人管理,規(guī)定都不得領工資。)
郭老師
??|
提問時間:06/07 09:18
#稅務#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 13827
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增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應納稅額和應補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那5月份申報4月份增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”填哪個數(shù)?
鄒剛得老師
??|
提問時間:09/04 19:24
#稅務#
你好,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款(10萬元),那5月份申報4月份增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”是填寫0
?閱讀? 13821
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公司注銷稅務登記有個清稅的流程,電子稅局的清稅流程要怎么做?
高輝老師
??|
提問時間:06/07 23:26
#稅務#
你好,點擊【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【狀態(tài)信息報告】-【清稅申報(稅務注銷辦理)】 1.選擇注銷原因
?閱讀? 13816
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老師,我們租農(nóng)戶的土地租金需不需要農(nóng)戶去開發(fā)票?我們是苗木公司
宋生老師
??|
提問時間:06/07 11:39
#稅務#
你好是的,要開發(fā)票才能稅前扣除。
?閱讀? 13816
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老師,財務報表里哪里可以查實繳資本是多少啊
宋生老師
??|
提問時間:05/27 09:35
#稅務#
你好,這個你直接看資產(chǎn)負債表里面的。實收資本
?閱讀? 13815
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老師,我們銷售了儲值卡可以開預付卡嗎?如果開預付卡后期這個賬怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 15:06
#稅務#
是的,開預付卡,計入預收賬款。實際消費時做收入賬
?閱讀? 13814
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注銷公司應收賬款和固定資產(chǎn)還有余額要怎么處理
王壹新老師
??|
提問時間:06/07 09:32
#稅務#
同學您好,應收賬款的處理方法,正常是需要催收回來哈,但若預計對該債務無法收回時,計提壞賬準備: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備 ②實際發(fā)生損失,確認無法收回時: 借:壞賬準備 貸:應收賬款
?閱讀? 13812
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外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務,是首批退稅,現(xiàn)在做視同內(nèi)銷處理,那銷項稅額就是報關(guān)單上邊的FOB價人民幣金額*0.13,進項稅額可以抵扣是吧?
高輝老師
??|
提問時間:06/07 10:59
#稅務#
你好,按照內(nèi)銷,進項稅可以抵扣的
?閱讀? 13812
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工商年報的個人所得稅如何取數(shù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 16:12
#稅務#
您好, 按12月申報人數(shù)的個數(shù)
?閱讀? 13802
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老師,機械公司購買二手機械,挖掘機什么的,我正常如固定資產(chǎn),但是折舊年限和合同后附資料都有什么要求,我想做折舊年限1年,如果審計查賬,這部分是否合理,我該如何把握,謝謝[抱拳]
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 17:22
#稅務#
按新設備一樣折舊4年
?閱讀? 13799
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你好,問一下,嗯,是有沒有說7月1號以后如果想減少注冊資金的話,必須要先交那個注冊資金的印花稅本來才能減資啊,有這一說嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/07 19:01
#稅務#
有些稅務局會有這個要求。
?閱讀? 13795
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出口未退稅證明怎么開具,所屬期、申報批次、編號、這幾項怎么填,我們是之前的報關(guān)單,需要修改報關(guān)單,境外收貨人寫錯了
樸老師
??|
提問時間:06/05 09:32
#稅務#
一、出口未退稅證明的開具 1.了解相關(guān)法規(guī)和政策:根據(jù)《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》和《中華人民共和國稅收征收管理法》的相關(guān)規(guī)定,出口貨物在一定條件下可以申請退稅。但對于未退稅的貨物,需要了解具體的法規(guī)和政策要求,以確定是否符合開具未退稅證明的條件。 2.確定申請資格和條件:通常情況下,出口企業(yè)或其他相關(guān)單位在出口貨物后,如因各種原因未能及時辦理退稅手續(xù),可能需要申請開具未退稅證明。具體申請資格和條件可能因地區(qū)和政策而異,建議咨詢當?shù)囟悇詹块T或?qū)I(yè)律師以獲取準確信息。 3.準備申請材料:申請開具未退稅證明需要準備以下材料:出口貨物報關(guān)單、出口發(fā)票、相關(guān)合同或協(xié)議等。此外,還可能需要提供稅務部門要求的其他證明文件或資料。 4.提交申請并等待審核:將準備好的申請材料提交給當?shù)囟悇詹块T,并填寫相關(guān)申請表格。稅務部門將對申請材料進行審核,核實出口貨物的未退稅情況。 5.稅務部門出具未退稅證明:如果審核通過,稅務部門將出具出口貨物未退稅證明,證明該批貨物未辦理退稅手續(xù)。該證明通常包括出口貨物的相關(guān)信息、未退稅金額等內(nèi)容。 二、填寫要點 1.所屬期:所屬期應填寫出口貨物未退稅所對應的日期范圍,例如填寫為“XXXX年XX月至XXXX年XX月”。 2.申報批次:申報批次通常是根據(jù)稅務部門的要求或內(nèi)部規(guī)定來填寫的,它可能是一個序列號或批次號,用于標識該次申報的特定批次。具體如何填寫應咨詢當?shù)囟悇詹块T。 3.編號:編號是稅務部門或系統(tǒng)為該證明文件自動生成的唯一識別碼,不需要申請人填寫。在提交申請并經(jīng)過審核后,稅務部門會出具具有唯一編號的未退稅證明。 三、修改報關(guān)單 關(guān)于修改報關(guān)單,由于報關(guān)單一旦提交后通常不能直接修改,如果發(fā)現(xiàn)報關(guān)單上有錯誤(如境外收貨人信息錯誤),可以采取以下措施: 1.聯(lián)系報關(guān)行:如果委托了專業(yè)的報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù),可以立即聯(lián)系他們并說明錯誤的情況。他們可以指導如何進行更正,并向海關(guān)提交有關(guān)更正的申請。 2.聯(lián)系海關(guān):可以直接聯(lián)系當?shù)睾jP(guān)的相關(guān)部門,向他們說明錯誤的情況,并提供正確的信息。海關(guān)可能會要求提供相關(guān)的文件或證明來支持更正請求。
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