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老師你好,本題中(4)從境外B公司分回稅后股息30萬元,B公司適用企業(yè)所得稅稅率20%;我認為應該補繳企業(yè)所得稅,答案中是納稅調(diào)減30萬元,這是為什么?
一鳴老師
??|
提問時間:07/19 16:31
#稅務師#
應該是先還原為稅前股息=30/(1-20%)=37.5 應補交所得稅=37.5*25%-30*20%=3.375
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商品進銷差價率公式的分母部分怎么理解,為什么要加上發(fā)出商品、委托代銷商品、庫存商品?不是差價除以售價嗎,分母不是主營業(yè)務收入就夠了嗎
財會老師
??|
提問時間:01/22 13:42
#稅務師#
收入是售價,在售價金額法下,這存貨也是售價,收入加上,這是當期未銷售前的存貨售價,合計就是未售前總的存貨售價金額了,計算進銷差價率的分母體現(xiàn)。
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生產(chǎn)生活性企業(yè)加計扣除,需要銷售收入占比達到百分之五十,那么這銷售收入的期間是指哪個時間段,還有留抵退稅,制造業(yè)的判斷中,銷售占比計算的對應期間又是指哪個時間段
稅法老師
??|
提問時間:11/10 08:51
#稅務師#
● 加計抵減政策判斷: ● 生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人:提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。 ?。?)銷售額:納稅申報銷售額+納稅評估調(diào)整銷售額+稽查查補銷售額 ?。?)納稅評估調(diào)整銷售額,稽查查補銷售額:計入查補(評估)當期銷售額 ?。?)差額征稅:差額后 【歐帥說】與一般納稅人500萬銷售額判斷口徑一致。但一般納稅人500萬為差額前,此處與小規(guī)模45萬免稅為差額后。 ● ● 留抵退稅政策判斷: ● 實施難點在于企業(yè)劃型 ?。?)大、中、小、微 ● ?。?)制造業(yè)等行業(yè)企業(yè) 制造業(yè)等行業(yè)企業(yè),是指從事《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》中“制造業(yè)”、“科學研究和技術服務業(yè)”、“電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)”、“軟件和信息技術服務業(yè)”、“生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)”和“交通運輸、倉儲和郵政業(yè)”業(yè)務相應發(fā)生的增值稅銷售額占全部增值稅銷售額的比重超過50%的納稅人?! 咎崾?】上述銷售額比重根據(jù)納稅人申請退稅前連續(xù)12個月的銷售額計算確定;申請退稅前經(jīng)營期不滿12個月但滿3個月的,按照實際經(jīng)營期的銷售額計算確定?! 咎崾?】如果一個納稅人從事上述多項業(yè)務,以相關業(yè)務增值稅銷售額加總計算銷售額占比,從而確定是否屬于制造業(yè)等行業(yè)納稅人。
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人身權受到侵害也能和解?
微微老師
??|
提問時間:04/07 15:26
#稅務師#
您好,是可以和解的呢
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因不可抗力或者其他正當理由耽誤法定申請期限的,申請期限自障礙消除之日起繼續(xù)計算,什么是重新計算??
樸老師
??|
提問時間:04/07 17:14
#稅務師#
重新計算與繼續(xù)計算是兩個不同的概念。在行政復議申請期限的語境下,當因不可抗力或者其他正當理由耽誤了法定申請期限時,申請期限并不是重新計算,而是繼續(xù)計算。 這意味著因不可抗力或者其他正當理由而耽誤的期限會被補足。例如,如果法定申請期限為六十日,而在期限開始的第二十一天發(fā)生了某種障礙,申請人在這一障礙消除后,還有四十天的申請復議期限。也就是說,當這些障礙消除后,申請復議期限繼續(xù)計算,而不是重新計算。
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稅后3000元,計算稅前收入,公式是這么寫的嗎?(X-800)*(1-20%)=3000 ,為什么乘1-20%,而不是直接成20%,稅法規(guī)定4000以下,減800乘20%.4000以上乘的才是1-20%,3000沒超4000應該乘20%就可以啊,請解答下為什么乘1-20%?
一鳴老師
??|
提問時間:07/19 09:17
#稅務師#
你這里算的是稅后的工資等式,算稅的公式才是是=(X-800)*20%
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老師,您好,今年小規(guī)模是不是開不了免稅的發(fā)票了?我們也不能接收免稅的發(fā)票了嗎?
東老師
??|
提問時間:01/13 13:27
#稅務師#
對,沒錯,今年的不能開免稅的。
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廣東這個跨區(qū)域報驗戶是什么企業(yè)要填寫,還有一個跨區(qū)稅源是什么主體企業(yè)要填寫
CC橙老師
??|
提問時間:04/07 23:14
#稅務師#
你好,這種報驗戶是外省跨區(qū)稅源登記戶,在本省內(nèi)擁有房產(chǎn)、土地等財產(chǎn)的外省稅源登記納稅人。
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老師您好 請問500萬以下的設備器具可以一次性稅前扣除政策適用個體戶嗎?如果適用個體戶的話涉及到所得稅調(diào)整的問題嗎?謝謝
樸老師
??|
提問時間:07/05 17:06
#稅務師#
500萬以下的設備器具可以一次性稅前扣除政策不適用于個體戶,該政策的適用主體為企業(yè)。因此,個體戶不會涉及到所得稅調(diào)整的問題。 根據(jù)《關于設備、器具扣除有關企業(yè)所得稅政策的通知》(財稅〔2018〕54號)以及《財政部 稅務總局關于延長部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(財政部稅務總局公告2021年第6號),企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日期間新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。根據(jù)《財政部 稅務總局關于設備、器具扣除有關企業(yè)所得稅政策的公告》(2023年第37號),企業(yè)在2024年1月1日至2027年12月31日期間新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。
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境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人銷售完全在境外發(fā)生的服務,在這一句話中,前面“境外單位或個人”中的“境外”一詞,和后面的“銷售在境外發(fā)生的服務”中的“境外”一詞的意義應該是不同的吧?
紫藤老師
??|
提問時間:07/08 22:12
#稅務師#
你好,境外的意思是一樣的,比如中國境外,就是不在中國境內(nèi)的意思
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當事人對于行政處罰要求聽證的,應在行政機關告知后(?。﹥?nèi)提出。老師,這個到底是3日,還是5日?
法律老師
??|
提問時間:10/16 19:32
#稅務師#
當事人要求聽證的,應當在行政機關告知后三日內(nèi)提出
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出口衣服、耳機需要辦理進出口許可證嗎
東老師
??|
提問時間:05/06 10:05
#稅務師#
您好,這個是需要有相關經(jīng)營范圍才行的
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老師好 我是小規(guī)模納稅人 我的報表如圖所示 這個我得交多少所得稅 和增值稅 謝謝 有公式嗎
松松老師
??|
提問時間:01/09 20:21
#稅務師#
這是科目余額表吧
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老師,答案中的1.06怎么來的,40/1.06+30/1.06平方怎么理解?
來來老師
??|
提問時間:06/15 16:19
#稅務師#
你好 6%的折現(xiàn)率 1+6%=1.06 40/1.06 就是40向后一年折現(xiàn) 換句話說就是現(xiàn)在市場利率6%的情況下 一年以后的40在現(xiàn)在值多少錢 因為財務管理的折現(xiàn)利率是復利模式 就是利滾利 那么兩年就是1.06*1.06也就是1.06的平方 折現(xiàn)2年就是/1.06
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老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開具增值稅專用發(fā)票,又開具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
郭老師
??|
提問時間:11/24 12:33
#稅務師#
如果是3%的普通發(fā)票的可以免
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其他債權投資的公允價值變動不影響攤余成本的計算,是為什么?
廖君老師
??|
提問時間:07/06 08:57
#稅務師#
您好, 借:其他債權投資——公允價值變動 貸:其他綜合收益——其他債權投資公允價值變動 您看,其他債權投資在資產(chǎn)負債表日按照公允價值計量,公允價值變動是計入其他綜合收益的,他并不影響損益,所以不計入攤余成本計算利息。
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保潔服務公司,購買保潔用品,有發(fā)票,無合同,計入營業(yè)成本的,要繳印花稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:07/05 16:44
#稅務師#
您好,要交印花稅的,這個是我們經(jīng)營主要的購買, 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)
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收到一張增值稅專用發(fā)票的稅額超出在方框下面,可以認證嗎?
青老師
??|
提問時間:07/21 09:50
#稅務師#
你好; 發(fā)票截圖來看看; 你稅額和發(fā)票內(nèi)容稅率都能看清楚不 ;如果都在發(fā)票上面 ; 只是稅額 出框了; 不影響認證的
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請問,超市預付卡是不能稅前列支的嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/30 14:51
#稅務師#
是的,超市預付卡是不能稅前列支的。
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營業(yè)帳本印花稅是注冊資金的萬分之2.5對嗎
郭老師
??|
提問時間:01/16 09:42
#稅務師#
你好,是實收資本加上資本公積的萬分之二點五,如果你是小規(guī)?;蛘咝⌒臀⒗髽I(yè),還可以減半。
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民事訴訟沒有筆錄?只有行政訴訟有? 行政訴訟不能書面審理?那民事訴訟呢?可以書面審理嗎
CC橙老師
??|
提問時間:04/06 20:31
#稅務師#
你好,民事訴訟有筆錄的,也可以書面審理
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涉稅服務范圍內(nèi)容包括哪些?
易 老師
??|
提問時間:08/21 06:50
#稅務師#
涉稅專業(yè)服務機構可以從事下列涉稅業(yè)務: (一)納稅申報代理。對納稅人、扣繳義務人提供的資料進行歸集和專業(yè)判斷,代理納稅人、扣繳義務人進行納稅申報準備和簽署納稅申報表、扣繳稅款報告表以及相關文件。 (二)一般稅務咨詢。對納稅人、扣繳義務人的日常辦稅事項提供稅務咨詢服務。 (三)專業(yè)稅務顧問。對納稅人、扣繳義務人的涉稅事項提供長期的專業(yè)稅務顧問服務。 (四)稅收策劃。對納稅人、扣繳義務人的經(jīng)營和投資活動提供符合稅收法律法規(guī)及相關規(guī)定的納稅計劃、納稅方案。 (五)涉稅鑒證。按照法律、法規(guī)以及依據(jù)法律、法規(guī)制定的相關規(guī)定要求,對涉稅事項真實性和合法性出具鑒定和證明。 (六)納稅情況審查。接受行政機關、司法機關委托,依法對企業(yè)納稅情況進行審查,作出專業(yè)結論。 (七)其他稅務事項代理。接受納稅人、扣繳義務人的委托,代理建賬記賬、發(fā)票領用、減免退稅申請等稅務事項。 (八)其他涉稅服務。
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納稅共有幾個時間,我知道的有納稅義務發(fā)生時間、申報時間、真正繳款時間,還有什么時間,能否通俗講解下
郭老師
??|
提問時間:01/22 12:32
#稅務師#
增值稅和附加稅有按月的,還有按季度的。 一般一般納稅人按月4月15號之前, 安季度的是季度末的,次月15號之前 工資個稅每個月的15號之前 所得稅預繳季度末次月15號之前 上面的那些稅款有節(jié)假日的順延 企業(yè)所得稅匯算清繳次年五月底之前 工商年報每年的六月底之前 綜合所得匯算每年的六月底之前
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實際稅負=7613/68000×100%=11.20% ;實際稅負超過3%的部分實行即征即退。老師,這里算出來的11.2%,怎么看出來稅負超過3%?
劉倩老師
??|
提問時間:06/22 16:06
#稅務師#
你好!你這個已經(jīng)有11.2%了,就已經(jīng)超過3%了。大于3%就是超過3%了
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我們工程公司,甲方從銀行貸款給我們支付,但是每付一筆,要給銀行手續(xù)費3.6%,這個我們自己承擔,如果有發(fā)票怎么處理?沒發(fā)票怎么處理
悠然老師01
??|
提問時間:01/13 17:22
#稅務師#
學員你好,有發(fā)票抬頭是你們計入財務費用就可以的,沒有發(fā)票也可以按財務費用入賬,如果你們給甲方開票可以按實際支付金額開,那么建議按扣除這部分金額計入收入
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老師這兩道題有什么區(qū)別 為什么第一個是50000/(原材料+生產(chǎn)成本+庫存商品+主營業(yè)務成本) 第二道題沒有加原材料
廖君老師
??|
提問時間:07/04 06:48
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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注冊稅務師官方電話是多少
金金老師
??|
提問時間:01/30 11:34
#稅務師#
您好,010-68413988。中國注冊稅務師協(xié)會(The China Certified Tax Agents Association),簡稱中稅協(xié)
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這里怎么確認違法既是維持又是改變?
CC橙老師
??|
提問時間:04/07 17:40
#稅務師#
你好,維持的違法是與原行政行為一樣的理由或以違反法定程序為由,改變的不一樣
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技術咨詢類合同要提交印花稅嗎老師
稅法老師
??|
提問時間:09/08 17:31
#稅務師#
一般的法律,會計,審計之外的技術咨詢合同屬于技術合同,需要繳納印花稅的。
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增值稅申報稅款已經(jīng)繳納了、發(fā)現(xiàn)申報錯了、可以更正申報么
易 老師
??|
提問時間:01/16 19:59
#稅務師#
你好這個要去稅局大廳現(xiàn)場辦理更正申報的
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