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“不適用的單據(jù)”可以用于控制測(cè)試嗎?我不懂這個(gè)題目。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 13:56
#CPA#
您好,有時(shí)選取的項(xiàng)目不適用于事先定義的偏差。如果合理確信該交易不適用且不構(gòu)成控制偏差,注冊(cè)會(huì)計(jì)師要用另一筆交易替代該項(xiàng)目,以測(cè)試相關(guān)的控制。 例如,如果偏差被定義為沒(méi)有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告支持的交易,選取的樣本中包含的電話費(fèi)可能沒(méi)有相應(yīng)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如果合理確信該交易不適用且不構(gòu)成控制偏差,注冊(cè)會(huì)計(jì)師要用另一筆交易替代該項(xiàng)目,以測(cè)試相關(guān)的控制。
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這道題會(huì)計(jì)分錄這么做
瀟灑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 07:55
#CPA#
同學(xué)你好,稍后發(fā)給你分錄,
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老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的材料票專票和普票對(duì)于購(gòu)買方來(lái)說(shuō)有什么區(qū)別,報(bào)稅怎么報(bào),分錄怎么寫(xiě)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 06:14
#CPA#
您好,如果購(gòu)買方是一般納稅人,那么取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得普票則無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師,委托加工算消費(fèi)稅,委托方提供的料+受托方的工,分母這個(gè)地方什么時(shí)候要加上代墊的輔料費(fèi)什么時(shí)候不能加,我總是遇到該加不加,不該加又加上去
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 15:48
#CPA#
您好 從價(jià)定率:委托加工消費(fèi)稅=(材料成本+加工費(fèi))÷(1-比例稅率) 復(fù)合計(jì)稅:委托加工消費(fèi)稅=(材料成本+加工費(fèi)+委托加工數(shù)量×定額稅率)÷(1-比例稅率) 應(yīng)該是這樣計(jì)算啊 分母沒(méi)有代墊的輔料費(fèi)啊
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BCD怎么考慮的,有點(diǎn)不知道他這是個(gè)問(wèn)的是什么
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 17:57
#CPA#
你好,同學(xué), 要理解這個(gè)問(wèn)題,你需要知道利潤(rùn)分配是怎么做的。 子公司在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí): 借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 借:利潤(rùn)分配-提取盈余公積 貸:盈余公積 所以,合并報(bào)表中貸方出現(xiàn)的“向所有者(或股東)的分配”和“提取盈余公積”兩個(gè)項(xiàng)目其實(shí)是對(duì)子公司利潤(rùn)分配的抵消,子公司在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)記借方,合并報(bào)表抵消時(shí)就記貸方。子公司進(jìn)行利潤(rùn)分配使得利潤(rùn)減少,合并報(bào)表中的抵消其實(shí)是恢復(fù)了這部分減少的利潤(rùn)。
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資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)涉及銀行存款的要用其他應(yīng)付款替代,而在報(bào)告年度的下一年還要做一筆 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,這個(gè)怎么理解?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 20:54
#CPA#
您好,是不理解這個(gè)分錄嗎還是
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老師,公司與工人簽訂勞務(wù)合同,勞務(wù)費(fèi)工資這塊計(jì)算有六萬(wàn)的扣除嗎,怎么計(jì)算個(gè)稅,假設(shè)全年收入150000,老師,每個(gè)月預(yù)交的時(shí)候會(huì)扣除這5000的額度嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 06:33
#CPA#
您好,預(yù)繳沒(méi)有扣的,在年度匯繳時(shí)統(tǒng)一扣6萬(wàn),月度的個(gè)稅 150000/12*(1-20%)*20% 月度預(yù)繳的稅比較多,也就是年度匯繳會(huì)退稅的
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17. 某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2024年6月外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額137.7萬(wàn)元并已抵扣。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬(wàn)元,外銷貨物取得收入115萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1:7),該企業(yè)適用出口退稅率為11%。該企業(yè)6月免抵的增值稅為0萬(wàn)元,老師,這道題的潛臺(tái)詞是算什么,我用銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)果發(fā)現(xiàn)不對(duì),不知道它叫我算什么,麻煩老師解釋一下這道題,謝謝
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 17:29
#CPA#
您好,這是要求退稅額 外銷為115*7=805 退稅為 805*11%=88.55 免抵退為 137.7-150*13%=118.2大于88.55 退稅為 88.55
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在審計(jì)企業(yè)的過(guò)程中,企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300多萬(wàn),但是所得稅申報(bào)的管理費(fèi)用達(dá)到1200萬(wàn),怎樣才能快速發(fā)現(xiàn)其中的問(wèn)題,哪些管理費(fèi)用是可以合法列支,哪些是不可以不合規(guī)的呢?麻煩老師詳細(xì)講解一下 謝謝
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 05:35
#CPA#
你好,沒(méi)發(fā)票的可能是工資或 折舊攤銷
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坐支現(xiàn)金是什么意思?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 13:57
#CPA#
你好!就是收到現(xiàn)金不存入,直接用
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這道題記入的金融資產(chǎn)應(yīng)該是其他債權(quán)投資吧,這么會(huì)變成其他權(quán)益工具投資,老師講錯(cuò)了?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 03:07
#CPA#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師您好公司向街道政府租賃得一處辦公場(chǎng)地,收到一張街道政府開(kāi)具的非稅收入租金發(fā)票,不需要繳納房產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅吧,非稅收入發(fā)票可直接入賬嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 10:35
#CPA#
那個(gè)需要鎮(zhèn)政府去稅局代開(kāi)發(fā)票的,那個(gè)是增值稅收入
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老師您好,我想問(wèn)一下變更股東,股東沒(méi)有實(shí)際出資,同等金額轉(zhuǎn)讓,未分利潤(rùn)有20萬(wàn),轉(zhuǎn)讓的時(shí)候用交股息紅利稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/19 08:32
#CPA#
是的,需要按分紅交個(gè)稅
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第4問(wèn),凈資產(chǎn)價(jià)值的計(jì)算,40的金額哪來(lái)的。
沈潔老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 23:31
#CPA#
你好,合并報(bào)表中乙相對(duì)于A的凈資產(chǎn)要加上商譽(yù)的,40就是合并商譽(yù)
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老師169題為啥乘以1/2?謝謝
李愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 15:45
#CPA#
您好,從2018年7月1日開(kāi)始,因此在2018年只有半年乘以1/2,
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求老師幫忙解答 萬(wàn)分感謝 要詳細(xì)過(guò)程
李愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 10:08
#CPA#
您好,馬上給你解答哦
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只有列舉的九項(xiàng)可以扣除 外購(gòu)、委托加工已稅珠寶玉石生產(chǎn)的貴重首飾及珠寶玉石; 這個(gè) 珠寶玉石包括鉆石金銀嗎謝謝 應(yīng)該不包含吧 老師
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/10 19:30
#CPA#
您好,同學(xué)!是不包含的
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試算平衡表中的調(diào)整金額是包括不符事項(xiàng)調(diào)整,未更正錯(cuò)報(bào)調(diào)整所有的調(diào)整金額嗎,包括未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整嗎
審計(jì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 11:38
#CPA#
試算平衡表中不包括未更正調(diào)整事項(xiàng),其他都包括。
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老師,我這道題這樣算哪里思路不對(duì)了?
陳釗老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 19:20
#CPA#
您好,你這樣算的思路沒(méi)有錯(cuò)
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老師,公司買電車免購(gòu)置稅是當(dāng)月申報(bào)還下月申報(bào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 13:36
#CPA#
您好!按規(guī)定是一個(gè)月內(nèi)就行
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公司出口貨物,合同和形式發(fā)票金額33440,美元離岸價(jià)33167,但是這部分貨物不能退稅,然后應(yīng)該確認(rèn)收入238066.09(匯率7.1778),銷項(xiàng)稅額30948.59,國(guó)外公司是按33440這個(gè)金額給我們打款,相當(dāng)于稅款這部分他們沒(méi)有承擔(dān),這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 16:12
#CPA#
同學(xué)你好 你們不是出口免稅的嗎
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為什么有的單位可以開(kāi)免稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 15:08
#CPA#
銷售的是免稅產(chǎn)品就可以開(kāi)。如新鮮蔬菜
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不是都計(jì)入管理費(fèi)用么
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 15:52
#CPA#
您好!生產(chǎn)工人的計(jì)入生產(chǎn)成本的,不是管理費(fèi)用
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為什么貸方計(jì)入資本公積。
小小花老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 21:48
#CPA#
同學(xué)您好,請(qǐng)稍等,正在編輯中
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只指農(nóng)村?而且農(nóng)村初中以上的比如高中就不屬于?這樣理解嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 15:57
#CPA#
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣理解
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請(qǐng)問(wèn)一下2022年以前的會(huì)計(jì)少計(jì)提了附加稅金幾十元,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在用什么科目去補(bǔ)計(jì)提提啊
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/17 10:52
#CPA#
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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老師 我之前按季報(bào)稅是報(bào)幾萬(wàn),這個(gè)季度增加了20萬(wàn)有風(fēng)險(xiǎn)不?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/10 10:28
#CPA#
同學(xué),你好 沒(méi)有關(guān)系的
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我認(rèn)為abc都是經(jīng)營(yíng)租賃,不屬于融資租賃吧,然后D是貸款服務(wù)吧,那個(gè)融資租賃的售后回租服務(wù)和融資性售后回租有區(qū)別嗎?可是融資租賃屬于現(xiàn)代服務(wù)啊!這個(gè)選abc還是abcd啊 暫
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/14 13:27
#CPA#
我認(rèn)為abc都是經(jīng)營(yíng)租賃,不屬于融資租賃吧,然后D是貸款服務(wù)吧 回復(fù):是的,您的理解正確 那個(gè)融資租賃的售后回租服務(wù)和融資性售后回租有區(qū)別嗎? 回復(fù):沒(méi)有區(qū)別 可是融資租賃屬于現(xiàn)代服務(wù)??!這個(gè)選abc還是abcd啊 回復(fù):選項(xiàng)abc
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老師,432題單位變動(dòng)銷售成本是什么?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 19:33
#CPA#
您好,單位變動(dòng)銷售成本比如稅金及附加,本題是干擾的,用不上
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出口貨物不能免稅視同內(nèi)銷銷售收入這個(gè)收入一般是含稅還是不含稅的,就是直接用離岸價(jià)乘匯率算出來(lái)的收入
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 18:08
#CPA#
是按不含稅的金額了
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