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老師,問(wèn)下6月付的保養(yǎng)費(fèi),7月開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在做6月的帳報(bào)稅,直接6月付款憑證上附的7月的發(fā)票可以嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 13:42
#建筑#
你好,沒(méi)問(wèn)題,可以這么操作。
?閱讀? 2054
?收藏? 9
老師,公司前期項(xiàng)目開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票有預(yù)交稅款,后期發(fā)票又作廢了,現(xiàn)在預(yù)交稅款有余額,本月增值稅申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款的余額就把進(jìn)項(xiàng)稅額抵減了,附加稅也是0,分錄怎么寫(xiě)
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 15:16
#建筑#
您好,這個(gè)的話,抵減相當(dāng)于你這個(gè)啥稅款都沒(méi)有了是吧
?閱讀? 2054
?收藏? 9
勞務(wù)公司開(kāi)了285萬(wàn)3%的專(zhuān)票,企業(yè)一共要交多少稅?怎么計(jì)算的?
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 11:30
#建筑#
學(xué)員你好,如果地點(diǎn)在城市,增值稅及附加稅=285/1.03*0.03*(1+7%+3%+2%)
?閱讀? 2052
?收藏? 9
請(qǐng)問(wèn)下老師,這個(gè)地方有點(diǎn)理解不來(lái) ,反復(fù)理解了好幾遍都沒(méi)想明白?
萱萱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/02 17:51
#建筑#
當(dāng)儲(chǔ)存物品的可燃包裝在重量或體積上超過(guò)物品本身的一定比例時(shí),這些物品應(yīng)該按照中等風(fēng)險(xiǎn)的易燃物品來(lái)處理,以確保儲(chǔ)存安全。
?閱讀? 2051
?收藏? 10
老師你好,我前面應(yīng)收款是這樣做的,一直沒(méi)有給甲方開(kāi)票?,F(xiàn)在一次性給甲方開(kāi)了7200萬(wàn)的專(zhuān)票,其中有2%的預(yù)交,現(xiàn)在我拿到發(fā)票賬怎么做?是不是要沖待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 12:59
#建筑#
你好!確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,按發(fā)票稅金金額結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)
?閱讀? 2050
?收藏? 2
老師我填完跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)營(yíng)方式選擇的建筑安裝,但是在異地繳稅的時(shí)候,增值稅印花稅都申報(bào)完了,但是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候提示我:您登記的‘國(guó)標(biāo)行業(yè)(主)’為‘7590其他科技推廣服務(wù)業(yè)’,不屬于建筑業(yè)(行業(yè)小類(lèi)4710至5090),不需進(jìn)行項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅,請(qǐng)核實(shí)。 這是啥意思
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/29 12:51
#建筑#
您好 就是您稅務(wù)報(bào)道的時(shí)候 主業(yè)選擇的‘國(guó)標(biāo)行業(yè)(主)’為‘7590其他科技推廣服務(wù)業(yè)’ 不是建筑業(yè)(行業(yè)小類(lèi)4710至5090) 所以企業(yè)所得稅不需要預(yù)繳
?閱讀? 2050
?收藏? 0
老師好,請(qǐng)問(wèn):全電發(fā)票開(kāi)了項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目地址,在備注欄還需要寫(xiě)項(xiàng)目名稱(chēng)和地址嗎?這張發(fā)票合格不?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 20:28
#建筑#
你好,這個(gè)發(fā)票可以的,可以用。
?閱讀? 2049
?收藏? 9
勞務(wù)公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的稅率是多少?什么情況下可以開(kāi)1%、3%、9%稅率的發(fā)票?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 15:45
#建筑#
你好; 小規(guī)模 按1%開(kāi) ; 正常的時(shí)候按3% ; 建筑服務(wù) 一般計(jì)稅按9% ;簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%
?閱讀? 2048
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老師,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表1季度初是哪個(gè)月的數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 11:53
#建筑#
1季度初是去年12月末的數(shù)字
?閱讀? 2047
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老師好,我們是建筑公司,給甲方開(kāi)了一張200萬(wàn)的專(zhuān)用發(fā)票,異地預(yù)交增值稅36697.25,城市維護(hù)建設(shè)稅2568.81 教育費(fèi)附加1100.92 地方教育附加733.95。拿到這個(gè)發(fā)票賬怎么做,謝謝老師!
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:20
#建筑#
你好; 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 預(yù)繳做“借應(yīng)交稅費(fèi) -各個(gè)明細(xì)科目 貸銀行存款 ”
?閱讀? 2046
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老師,請(qǐng)問(wèn)建筑工程行業(yè)人工工資比例是多少,材料費(fèi)是多少?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 11:21
#建筑#
同學(xué)你好 人工比例40%,材料50%
?閱讀? 2045
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計(jì)提及繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 16:02
#建筑#
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 然后增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
?閱讀? 2045
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這個(gè)題的解題思路是什么呢
黃小橙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/06 11:59
#建筑#
同學(xué),這題的解題思路如下昂 固定部分:合同價(jià)的20%不調(diào)整,即0.2×100=20萬(wàn)元。 可調(diào)部分:合同價(jià)的80%(0.8×100=80萬(wàn)元),分為A、B、C和其他未調(diào)價(jià)部分: A占15%,價(jià)格漲20% → 調(diào)整系數(shù)1.2 → 計(jì)算:0.15×1.2=0.18 B占25%,價(jià)格漲15% → 調(diào)整系數(shù)1.15 → 計(jì)算:0.25×1.15=0.2875 C占30%,價(jià)格漲25% → 調(diào)整系數(shù)1.25 → 計(jì)算:0.3×1.25=0.375 剩余30%未調(diào)價(jià) → 調(diào)整系數(shù)1 → 計(jì)算:0.3×1=0.3 可調(diào)部分總和:0.18+0.2875+0.375+0.3=1.1425 → 乘以可調(diào)比重0.8:0.8×1.1425=0.914 總調(diào)整后價(jià)格:100×(0.2+0.914)=111.4萬(wàn)元 調(diào)整差額:111.4?100=11.4萬(wàn)元
?閱讀? 2043
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第九欄能不能填64752.98,還是填多少
大侯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 18:49
#建筑#
同學(xué)你好,第九行彌補(bǔ)以前年度虧損,貴司有以前年度虧損可以彌補(bǔ)嗎?一般這個(gè)地方是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的
?閱讀? 2043
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沒(méi)看過(guò)票是零申報(bào)嗎老師
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 08:45
#建筑#
是的,沒(méi)有開(kāi)票增值稅是0申報(bào)
?閱讀? 2042
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老師個(gè)人代開(kāi)機(jī)械租賃費(fèi)交那些稅稅率多少
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 20:09
#建筑#
你好,個(gè)人代開(kāi)機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,需要繳納增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅 增值稅是按1% 附加稅是增值稅的12%或者10% 個(gè)人所得稅=租金*20%
?閱讀? 2040
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勞務(wù)公司純?nèi)斯さ乃枚惗愗?fù)率是多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/08 09:08
#建筑#
你好,企業(yè)所得稅稅負(fù)在1.8%左右的
?閱讀? 2040
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發(fā)現(xiàn)去年11月份,再做結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)銷(xiāo)稅額,少結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,借:銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:未交增值稅,做這步時(shí)候進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)少了,跨年了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么做分錄調(diào)整過(guò)來(lái)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 16:14
#建筑#
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 同時(shí),調(diào)整未分配利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 2038
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工程上用的建筑材料開(kāi)稅票一般都是幾個(gè)點(diǎn)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/27 11:06
#建筑#
建筑材料開(kāi)稅票一般都是13%稅率
?閱讀? 2031
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老師,你好!我們用公司名義買(mǎi)了一臺(tái)100多萬(wàn)的車(chē),現(xiàn)在回來(lái)又把配置加高了,汽車(chē)裝飾公司給我們開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容比較好
大張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/04 16:26
#建筑#
你好,修理修配可以,其他加工勞務(wù)也可以!
?閱讀? 2028
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請(qǐng)問(wèn),異地預(yù)繳項(xiàng)目在電子稅務(wù)局預(yù)繳的稅款,外經(jīng)證已經(jīng)核銷(xiāo),忘了打印完稅證明了,怎么補(bǔ)打
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 11:32
#建筑#
1.登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【辦稅服務(wù)】-【申報(bào)事項(xiàng)】-【稅收完稅證明開(kāi)具】的順序進(jìn)入完稅證明開(kāi)具頁(yè)面; 2.選擇稅款所屬時(shí)期、征收項(xiàng)目、開(kāi)具格式,點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕,頁(yè)面根據(jù)查詢(xún)條件展示查詢(xún)結(jié)果; 3.點(diǎn)擊【開(kāi)具】按鈕,彈出PDF頁(yè)面; 4.點(diǎn)擊【打印】按鈕,打印《稅收完稅證明》
?閱讀? 2027
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建筑企業(yè)外經(jīng)證怎么辦理,怎么預(yù)繳外地稅款
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 09:44
#建筑#
建筑企業(yè)在跨省、自治區(qū)、直轄市或者在本省內(nèi)跨地區(qū)從事建筑服務(wù)時(shí),需要辦理《外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明》(簡(jiǎn)稱(chēng)“外經(jīng)證”),并按照規(guī)定預(yù)繳外地稅款。以下是一般辦理外經(jīng)證和預(yù)繳外地稅款的步驟: 1.了解當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定:不同地區(qū)可能有不同的辦理流程和要求,首先需要了解所在地和經(jīng)營(yíng)地的稅務(wù)規(guī)定。 2.準(zhǔn)備相關(guān)材料:通常需要準(zhǔn)備的材料包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證明、合同協(xié)議書(shū)等。 3.在電子 稅局里有一個(gè)“跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)”,在那里填寫(xiě)申請(qǐng)表格:填寫(xiě)《外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明申請(qǐng)表》,并加蓋企業(yè)公章。 4.提交申請(qǐng):將填寫(xiě)好的申請(qǐng)表和相關(guān)材料提交給企業(yè)所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。 5.等待審核:稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)提交的材料進(jìn)行審核,審核通過(guò)后會(huì)發(fā)放外經(jīng)證。 預(yù)繳稅款:根據(jù)經(jīng)營(yíng)地的稅法規(guī)定和合同約定,計(jì)算應(yīng)預(yù)繳的稅款金額,并在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行預(yù)繳。也是在跨區(qū)域事項(xiàng)模塊里找“預(yù)交稅款”這個(gè)模塊,點(diǎn)進(jìn)去后把開(kāi)票金額填上,適用稅率選好,會(huì)自動(dòng)計(jì)算需預(yù)交的稅款。
?閱讀? 2023
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老師一個(gè)項(xiàng)目的3%質(zhì)保金部分確認(rèn)收入了!摘要直接寫(xiě)某某項(xiàng)目確認(rèn)收入還是某某項(xiàng)目3%質(zhì)保金確認(rèn)收入?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 15:07
#建筑#
您好,這個(gè)的話,是某項(xiàng)目3%質(zhì)保金確認(rèn)收入
?閱讀? 2023
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請(qǐng)問(wèn)安裝服務(wù)里分包給個(gè)人,個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票可不可以扣除這部分計(jì)稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 15:06
#建筑#
你好,分包方可以扣除,
?閱讀? 2023
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小規(guī)模公司,填報(bào)第一季度利潤(rùn)表中本月金額是填1-3月還是填3月份的
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:39
#建筑#
您好!填寫(xiě)1-3月的金額哦
?閱讀? 2023
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老師 營(yíng)業(yè)外收入要報(bào)增值稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/05 14:16
#建筑#
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
?閱讀? 2022
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老師好!科目余額表期初余額、本期發(fā)生額、本期累計(jì)發(fā)生額、期末余額之間是啥勾稽關(guān)系
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 09:35
#建筑#
你好 1、期初余額,是指期初已存在的賬戶余額。期初余額以上期期末余額為基礎(chǔ),反映了以前期間的交易和上期采用的會(huì)計(jì)政策的結(jié)果。期初已存在的賬戶余額是由上期結(jié)轉(zhuǎn)至本期的金額,或是上期期末余額調(diào)整后的金額。通常,期初余額是上期賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本期賬戶的余額,在數(shù)額上與相應(yīng)賬戶的上期期末余額相等。但是,由于受上期期后事項(xiàng)、會(huì)計(jì)政策變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等諸因素的影響,上期期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至本期時(shí),有時(shí)需經(jīng)過(guò)調(diào)整或重新表述。 2、期末余額:賬戶分為左方、右方兩個(gè)方向,一方登記增加,另一方登記減少。至于哪一方登記增加、哪一方登記減少,取決于所記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和賬戶的性質(zhì)。 3、本期發(fā)生額:本期發(fā)生額,是指一定時(shí)期(如月,季度或年度)內(nèi)每個(gè)賬戶的借方或貸方在一定期間內(nèi)所登記增加或減少的金額合計(jì)。其中,借方的金額合計(jì)稱(chēng)為借方本期發(fā)生額,貸方的金額合計(jì)稱(chēng)為貸方本期發(fā)生額。
?閱讀? 2022
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老師。銀行罰企業(yè)還貸款的罰息怎么記賬,銀行罰息銀行開(kāi)發(fā)票嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/03 10:05
#建筑#
您好, 這種不能開(kāi)發(fā)票,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
?閱讀? 2018
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一般納稅人建筑企業(yè),我方是總承包方,若屬于甲供材,請(qǐng)問(wèn)按簡(jiǎn)易計(jì)稅,是這個(gè)項(xiàng)目全部按簡(jiǎn)易計(jì)稅,還是只是甲供材的這部分?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/10 17:31
#建筑#
只是甲供材的這部分
?閱讀? 2015
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你好,咨詢(xún)問(wèn)下案例中涉及投資類(lèi)的計(jì)算題,計(jì)算過(guò)程對(duì),但計(jì)算結(jié)果差在后兩位有分?jǐn)?shù)嗎? 比如標(biāo)準(zhǔn)答案是679.58,但自己計(jì)算出來(lái)是679.08
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 11:38
#建筑#
你好這個(gè)有分?jǐn)?shù)的,本身來(lái)就差額前邊的額計(jì)算
?閱讀? 2014
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