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企業(yè)使用多余資金購買期貨、股票、債券 當(dāng)年取得收益要交增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:47
#稅務(wù)#
你好這種是不需要交增值稅的
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我們3月預(yù)付房東一年的房租,做的分錄是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,5月才收到代開的發(fā)票,怎么入賬呢,因為房租是要按月分攤的
東老師
??|
提問時間:05/22 14:07
#稅務(wù)#
把發(fā)票直接附在后面就行了,然后再按月攤銷。
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回收的建筑垃圾再次加工處理成砂石是不是可以選擇增值稅簡易征收
東老師
??|
提問時間:06/11 07:08
#稅務(wù)#
您好,是的可以向稅務(wù)局申請簡易征收。
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合作社自己的玉米曬干后賣玉米??梢悦舛悊??
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/04 09:19
#稅務(wù)#
你好,這個沒有經(jīng)過加工,是可以免征增值稅的
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公司不為員工申報個稅會被查嗎,老板說每個員工卡發(fā)5000超過個稅部分發(fā)現(xiàn)金這樣合法嗎
bamboo老師
??|
提問時間:06/04 11:13
#稅務(wù)#
您好 公司不為員工申報個稅 工資不能稅前扣除的 單位不能列支成本費用
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還有問一下哦,去年有一次收入入賬還沒打錢的給我們的(應(yīng)收賬款掛賬未收回),對方單位今年要求把去年發(fā)票入賬的發(fā)票作廢開今年的發(fā)票給他,發(fā)票跨年這樣作廢可以的嗎
郭老師
??|
提問時間:06/03 16:08
#稅務(wù)#
你好,可以的,紅沖重新開就行。
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麻煩問一下老師,這道題的消費稅答案對不對
暖暖老師
??|
提問時間:06/01 12:17
#稅務(wù)#
你好進口環(huán)節(jié)應(yīng)交消費稅是 (10+2)/(1-10%)*10%=1.33 答案很明顯是錯誤的,增值稅也錯了 (10+2)/(1-10%)*13%=1.73
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請問老師,這個月公司沒開發(fā)票,沒結(jié)算,做了未開票收入,等開票后紅沖未開票收入,如果到時候開票金額實際大于這個月的未開票收入,是可以的吧?增值稅報表是在未開票收入那里填負數(shù)嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/31 14:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的 對的
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老師,匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費按限額扣除,超出得部分調(diào)增。 但如果同時有些業(yè)務(wù)招待費還是無票支付,這部分金額我也合計在其他調(diào)增事項填報了。是不是重復(fù)了?那該怎么填報呢?
高輝老師
??|
提問時間:05/31 10:19
#稅務(wù)#
你好,可以先把無票的調(diào)增,然后再根據(jù)有票的業(yè)務(wù)招待費計算調(diào)增
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老師早上好!請問現(xiàn)在數(shù)電票的專票需要打印一式兩份,記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)嗎?因為廠家給來的票都只有一份,我們還需要復(fù)印一份作為抵扣聯(lián)裝訂留存嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/29 08:24
#稅務(wù)#
你好,對的是的,最好是這么做的。
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老師,請問使用權(quán)資產(chǎn)在匯算清繳的時候,期間費用明細表里,應(yīng)該填在哪里呀
宋生老師
??|
提問時間:05/29 09:12
#稅務(wù)#
你好!這個其實是長期待攤費用里面 不是期間費用
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純勞務(wù)施工合同,屬于提供建造合同收入嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 08:25
#稅務(wù)#
屬于提供勞務(wù)收入的。
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公司經(jīng)營范圍,住宅室內(nèi)裝飾裝修,可以收哪些類型和開哪些類弄的發(fā)票,公司剛成立,會計也是新手
宋生老師
??|
提問時間:05/28 09:46
#稅務(wù)#
你好!你如果還不清楚的時候,按實際來,實際發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就收對應(yīng)的發(fā)票。
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上期留抵稅額是可以抵銷項申報時是吧
宋生老師
??|
提問時間:05/27 17:55
#稅務(wù)#
你好,是的,是可以的
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研發(fā)支出的資本化費用轉(zhuǎn)化,指的是形成無形資產(chǎn)。這個一般怎么確認呢?因為研發(fā)產(chǎn)品也會形成軟件著作權(quán)證書。這個算嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/27 12:40
#稅務(wù)#
這個算是資本化支出
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小汽車最低折舊年限是幾年?
郭老師
??|
提問時間:05/27 14:30
#稅務(wù)#
你好,小轎車最低5年的,如果是運輸車的話4年。
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我們公司主要銷售充電樁,現(xiàn)銷售部想分離出去,新成立一個公司,我們和新公司簽合同,我們主要給新公司銷售充電樁的分成,新公司給我們開票,然后新公司現(xiàn)在經(jīng)營范圍有啥就可以給我們開這種發(fā)票呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/27 15:34
#稅務(wù)#
您好,這個的話,可以開現(xiàn)代服務(wù)的,也就是新能源技術(shù)服務(wù)
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老師您好,我們是一家酒店,一般納稅人,我們餐飲部的酒水香煙屬于零售嗎,這個申報增值稅是按13%申報嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 09:15
#稅務(wù)#
是的,那個屬于零售,按13%申報個稅
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匯算清繳作廢申報稅務(wù)局能看到申報記錄嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/22 13:05
#稅務(wù)#
你好 能 查到修改記錄
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老師,對方是自然人個人,給公司代開的借款利息發(fā)票,他在稅務(wù)局代開發(fā)票的時候,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,個稅是不是在代開發(fā)票的時候就應(yīng)該把稅交了呢?我們21年收到張個人代開的利息發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們代扣代繳個稅,如果當(dāng)時對方交個稅了是不是就重復(fù)了,另外,代開發(fā)票產(chǎn)生的稅是不是按規(guī)定就應(yīng)該代開發(fā)票的個人繳納?。看_方?jīng)]交稅,是不是應(yīng)該由稅務(wù)部門找對方補交稅款,不應(yīng)該找受票方交稅吧?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
余倩老師
??|
提問時間:05/22 15:46
#稅務(wù)#
你好,代開發(fā)票的個稅一般是由你公司代扣代繳的哈,這個稅款本身是需要代開方來承擔(dān)的。按規(guī)定,是稅局找該個人去補繳稅款,但是實務(wù)中還是找公司來補充申報。我建議你公司補充申報一下,不然可能涉及罰款哈。罰款不多。
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這個是什么意思呢老師
小愛老師
??|
提問時間:06/10 20:57
#稅務(wù)#
您好,首先簽訂好合同,約定好貨物發(fā)出后開具發(fā)票,這樣收到客戶預(yù)付款時借銀行存款 貸預(yù)收賬款,客戶不要求時不用開收據(jù)的(現(xiàn)在收付款都有銀行電子回單)
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進項專票都是什么時候認證
郭老師
??|
提問時間:06/04 17:20
#稅務(wù)#
需要抵扣增值稅的,在申報增值稅之前勾選統(tǒng)計就可以。
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人力資源公司,總公司是要辦資質(zhì)還是分公司要辦資質(zhì)?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 19:17
#稅務(wù)#
您好, 這個是總公司辦理的
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老師,一張報關(guān)單有多個商品,只有一個商品有進項發(fā)票,能退稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 20:52
#稅務(wù)#
您好,這個的話是可以退稅的,能
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工商年報資料為0會有影響嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/03 13:43
#稅務(wù)#
您好, 你們實際是沒有業(yè)務(wù)嗎?
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老師,自己育種的花卉苗木,一般納稅人有啥優(yōu)惠,開出去發(fā)票按多少點走?
郭老師
??|
提問時間:06/01 07:03
#稅務(wù)#
增值稅附加稅所得稅都不繳 免稅的稅率
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公司轉(zhuǎn)讓給2個自然人股東,自然人股東收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款要交個稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/30 10:11
#稅務(wù)#
您好,收到不用交個稅,轉(zhuǎn)讓才要交
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老師好,公司發(fā)放福利給員工,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,代扣個稅的話,如何做分錄?
東老師
??|
提問時間:05/28 06:21
#稅務(wù)#
借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
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在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)年報的時候,資金數(shù)額按什么填
郭老師
??|
提問時間:05/24 16:11
#稅務(wù)#
個體戶的填寫注冊資本的金額。
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老師.公司變更名稱了,但是開的發(fā)票還是以前公司名稱,稅號沒變,可以試用嗎
東老師
??|
提問時間:05/24 15:30
#稅務(wù)#
你好,這個發(fā)票不能入賬了。
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