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一般納稅人異地繳納增值稅及企業(yè)所得稅會計分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/09 16:34
#建筑#
借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅/所得稅 貸:銀行存款
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跨區(qū)域事項報告怎么進行報驗?是以什么方式登錄?
bamboo老師
??|
提問時間:07/05 11:06
#建筑#
您好 1、登陸電子稅務(wù)局,選擇個人辦稅,確認登陸信息后點擊確定進入按鈕。 登陸后點擊我要辦稅,點擊其他服務(wù)事項,選擇【跨區(qū)域涉稅事項套餐(外省來本省經(jīng)營)】。 2、點擊未關(guān)聯(lián)外省跨區(qū)域事項報告,選擇報告開具日期起止,錄入外省社會信用代碼和法人姓名,點擊查詢按鈕。 3、點擊關(guān)聯(lián)綁定,提示是否確定要關(guān)聯(lián)涉稅信用代碼為xxx的報告,點擊關(guān)聯(lián)。提示關(guān)聯(lián)成功。 二、報驗登記 1、關(guān)聯(lián)成功后,點擊已關(guān)聯(lián)外省跨區(qū)域事項報告。選擇報告開具日期起止,點擊查詢。 找到需要做報驗登記的外省企業(yè)信息,點擊報驗登記按鈕。 2、跳轉(zhuǎn)到跨區(qū)域涉稅事項報驗界面,勾選要報驗的記錄,點擊下一步 3、進入上傳附報資料界面,上傳資料或者不上傳,點擊下一步 4、進入預(yù)覽提交界面 5、點擊提交,報驗提交成功。等待外出地主管稅務(wù)機關(guān)審核。 6、主管稅務(wù)機關(guān)審核通過后。在電子稅務(wù)局【跨區(qū)域涉稅事項套餐(外省來本省經(jīng)營)】中,再次查詢此時狀態(tài)已變更為:已報驗未反饋。 點擊查看報告表,可以查看跨區(qū)報驗信息。 地區(qū)不同可能會有差異
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老師,工程公司銷售建筑材料13個點的屬于哪種主營業(yè)務(wù)收入,二級科目怎么設(shè)置
郭老師
??|
提問時間:06/03 15:34
#建筑#
主營業(yè)務(wù)收入銷售材料收入
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老師好 我們是分包方 100萬的清包工 總包代發(fā)工資 個稅由誰來申報
宋生老師
??|
提問時間:07/03 14:03
#建筑#
你好,是誰的員工跟誰簽的合同就由誰申報?
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A企業(yè)**B企業(yè)的資質(zhì),由B與C簽訂合同,B向C 開具發(fā)票,B最終承擔所有的法律責任,最后B扣除稅金并收取一定的管理費后給A 一定比例的返點賬務(wù)如何處理
張樂老師
??|
提問時間:03/26 20:29
#建筑#
你好,這個b和c之間都正常處理就可以。 b和a之間,看a能提供什么,正規(guī)可以按傭金或合作費一類的處理
?閱讀? 2074
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跨省項目開具建筑服務(wù)*安全文明措施費發(fā)票需要開外經(jīng)證預(yù)繳稅嗎?
易 老師
??|
提問時間:01/13 22:18
#建筑#
同學您好,是的沒錯,這 是要的
?閱讀? 2074
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老師,個人在楚稅通上開的發(fā)票可以用么,用不用交稅?
桂龍老師
??|
提問時間:07/07 15:33
#建筑#
同學,你好,是可以用的。開票會產(chǎn)生稅費的。
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老師,請教一下,建筑業(yè),每個班組(例如木工班,砼工班)是外包給私人的,那我按什么方法去計提他們每個月完成的工作量?
若素老師
??|
提問時間:06/16 15:41
#建筑#
你好,這個找?guī)О嗟慕o您記工單,然后您計算就行了。
?閱讀? 2071
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老師,請問公司地址變更了,稅務(wù)uk上我怎么變更過來,如何操作
青老師
??|
提問時間:09/05 17:15
#建筑#
你好; 納稅人在電子稅務(wù)局或辦稅廳變更相關(guān)稅務(wù)信息后,可登錄增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)首頁點擊右上方“三”圖標,顯示幫助主體菜單,點擊【在線變更】獲取變更后的信息。
?閱讀? 2071
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一般納稅人公司空調(diào)維修保養(yǎng)開13個點發(fā)票給甲方,什么進項票可以抵扣???維修買的材料的可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/12 13:45
#建筑#
你好!可以的,可以用這個
?閱讀? 2070
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請問項目上可以不繳社保,只發(fā)工資嘛
玲老師
??|
提問時間:04/09 14:23
#建筑#
看合同,勞務(wù)合同不交社保。
?閱讀? 2069
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老師,在超市給公司買些茶水間食品和辦公室用品是公戶對公戶好些還是員工個人來報銷好些
宋生老師
??|
提問時間:04/09 15:55
#建筑#
你好,兩種方法都可以的。這個沒關(guān)系。
?閱讀? 2069
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老師好 23年12月暫估了銀行要扣的一個數(shù)字 現(xiàn)在沖會做負數(shù) 正確的分錄怎么寫
meizi老師
??|
提問時間:04/08 10:16
#建筑#
你好; 你是跨年了; 你暫估的金額和你收到發(fā)票的金額不一致嗎;有多大差額
?閱讀? 2069
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小規(guī)模公司標準是多少,和注冊資本有關(guān)系嗎
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/03 11:41
#建筑#
你好 小規(guī)模公司標準:連續(xù)12個月累計收入低于500萬 和注冊資本是無關(guān)的
?閱讀? 2068
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沒開過票是零申報嗎。 這是要報的
郭老師
??|
提問時間:04/08 08:47
#建筑#
增值稅可以0申報的
?閱讀? 2067
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@郭老師 我所屬日期選什么時候呢
郭老師
??|
提問時間:04/08 09:12
#建筑#
你要選擇哪里的所屬日期?
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項目老板用私戶轉(zhuǎn)了材料商5萬元,沒走我們公戶過賬,這五萬怎么辦?我怎么平賬
小天老師
??|
提問時間:02/09 11:37
#建筑#
您好,做老板的往來賬,這是欠老板的錢 借:原材料 5 貸:其他應(yīng)付款 5
?閱讀? 2067
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利潤分配——未分配利潤這個科目怎么計提23年第四季度的所得稅、工會經(jīng)費、環(huán)保稅,沒有以前年度損益。我小企業(yè)會計準則
暖暖老師
??|
提問時間:04/10 10:36
#建筑#
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-所得稅 -應(yīng)交環(huán)保稅
?閱讀? 2066
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小規(guī)模裝飾公司 發(fā)放臨時工工資要分明細嗎 可以所有人加起來總數(shù)一次發(fā)嗎 會計分錄直接 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸 庫存現(xiàn)金嗎 有3萬
東老師
??|
提問時間:04/09 11:30
#建筑#
你好,沒問題,是可以這么做的
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建筑行業(yè),跨區(qū)域預(yù)繳稅款,不小心將稅款繳納到單位所在地了,如何處理申請退稅,或者還有什么處理辦法。 因為還得向項目所在地的稅務(wù)補繳,這樣一來就重復(fù)繳納稅款啦
小菲老師
??|
提問時間:06/16 12:53
#建筑#
同學,你好 在單位所在地申請退稅
?閱讀? 2065
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個體工商戶可以對公開具發(fā)票,但是無對公基本戶,是否可以將款打給營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營者?
艷子老師
??|
提問時間:01/30 13:16
#建筑#
同學,你好,是可以的,沒有風險
?閱讀? 2065
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建筑業(yè)一般納稅人小微企業(yè)的利潤10萬左右應(yīng)繳多少?稅率是多少呀?
新新老師
??|
提問時間:11/28 11:44
#建筑#
你好。實際繳納的稅款是十萬乘以2.5%。 稅率是20%。12.5%乘以20%就等于2.5%。
?閱讀? 2065
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老師好,想咨詢一下,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這個主營業(yè)務(wù)成本是抵扣時所用的發(fā)票中的金額嗎?
東老師
??|
提問時間:07/03 15:21
#建筑#
對,沒錯,就是這個發(fā)票的金額。
?閱讀? 2063
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建筑公司出租承重結(jié)構(gòu)開出發(fā)票稅率是多少?謝謝,公司為一般納稅人
鄒老師
??|
提問時間:07/03 09:39
#建筑#
你好,一般納稅人,出租承重結(jié)構(gòu),是按13%開具發(fā)票的
?閱讀? 2063
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老師問一下建筑企業(yè)有小微企業(yè)可以開1%增值稅專票的優(yōu)惠政策嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/08 09:14
#建筑#
你好!是的,是可以的
?閱讀? 2059
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老師,我想問下全子公司,母公司簽的合同可以委托子公司收款嗎?
青老師
??|
提問時間:07/13 17:01
#建筑#
你好; 可以的。 可以委托收款書蓋章的
?閱讀? 2058
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適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅,意思是清包工異地預(yù)繳項目,現(xiàn)在按照1%預(yù)繳了嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/09 21:15
#建筑#
你好,你是小規(guī)模的嗎?如果是的話,可以的。
?閱讀? 2058
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這題答案是不是錯了,要選B吧?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/20 15:40
#建筑#
你好,這里是財稅答疑平臺,不是建筑類考試平臺,抱歉。專業(yè)有限
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請問一下,項目上工人的工資,沒有買社保,也不是勞務(wù),支付備注上寫的是項目工資,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
宋生老師
??|
提問時間:04/09 13:39
#建筑#
你好,是這樣子的,要么就跟公司簽訂了合同,要么就沒有簽合同。你確定一下,簽訂了合同的就得買社保,沒簽訂合同的就得要開勞務(wù)發(fā)票。
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怎么系統(tǒng)自動彌補以前年度虧損是3291.04,還有符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅那一欄我填多少
郭老師
??|
提問時間:04/09 18:39
#建筑#
你好,因為你的利潤是3291.04,你只能彌補這些虧損, 小型微利企業(yè)減免明細表這里填寫的是0,因為你單位沒有利潤了。
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