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老師,請問請一個廚房阿姨來搞衛(wèi)生,阿姨是否可以去稅局代開發(fā)票,給我們公司入賬,這樣我們不用給阿姨買社保,發(fā)票可以入賬?
冉老師
??|
提問時間:05/31 13:38
#稅務#
你好,同學 發(fā)票可以入賬,兼職的話,可以不用交納社保的
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張某2023年收入情況如下:全年工資薪金收入360000元,“三險一金”等專項扣除為4500元/月,全年享受專項附加扣除共計24000元;全年取得勞務報酬收入28000元,特許權(quán)使用費7500元,稿酬收入20000元。已知張某各項所得已預扣預繳稅款共計35600元。要求:計算楊某匯算清繳多退少補的個稅稅額。
暖暖老師
??|
提問時間:05/29 12:15
#稅務#
你好需要計算做好了發(fā)給你題目
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開出發(fā)票,又作廢的風險
東老師
??|
提問時間:05/27 15:28
#稅務#
你好,如果是大額的作廢可能會引起稅務局的注意。
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老師,公益性生物資產(chǎn)會計上做的是資產(chǎn)類,每月折舊,稅法上不作為資產(chǎn),那匯算清繳的時候要怎么調(diào)整呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 15:13
#稅務#
您好,這個的話,稅法意思是不允許折舊是嗎
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企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)上年折舊多計提了一個月,這個匯算時怎么填表
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 10:05
#稅務#
你好,需要沖銷多計提的折舊,匯算清繳的時候按調(diào)整之后的折舊金額填寫
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老師印花稅現(xiàn)在是不是減半征收
文文老師
??|
提問時間:06/04 10:08
#稅務#
小微企業(yè),印花稅是減半征收
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開的專票,數(shù)量與實際不符,對方已認證抵扣了,不同意我紅沖,這種情況怎么辦?是否可以聯(lián)系對方稅務局協(xié)助我紅沖?因為數(shù)量與實際不符,怕會認定為虛開,所以必須紅沖掉
小敏敏老師
??|
提問時間:06/01 22:04
#稅務#
你好,可以聯(lián)系對方稅務局協(xié)助。
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企業(yè)租房給員工作為宿舍用,怎么做會計分錄
廖君老師
??|
提問時間:06/01 14:39
#稅務#
您好,分錄不要寫哪個人用,寫集體宿舍哈,這樣不用申報個稅 借:管理費用等-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行
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合作社自己種植的自己銷售屬于免稅的?種植的成本和肥料還有人工沒有發(fā)票怎么處理?
東老師
??|
提問時間:06/01 06:31
#稅務#
您好,正常入賬,匯算清繳的時候納稅調(diào)整
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4月收到供應商的發(fā)票 已做賬,5月認證 卻發(fā)現(xiàn)稅票是錯的 我需要退回給供應商重開 。那我的賬務處理要怎么調(diào)整下呢 ,稅號錯了 沒認證成功。馬上供應商會重新開票過來
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/31 16:08
#稅務#
復印一份發(fā)票,原件退回重開就行
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工地購買苗木農(nóng)藥生根劑,計入什么科目
郭老師
??|
提問時間:05/31 11:52
#稅務#
你好,是施工的場地的嗎
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老師,十幾張油費發(fā)票,每張開票日期不一樣,入庫單寫十幾張?可以寫一張嗎?一個月的。如果寫一張,入庫日期寫什么時候?
小菲老師
??|
提問時間:05/28 10:04
#稅務#
同學,你好 可以匯總寫一張 入庫日期寫什么時候? 最后一天
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家權(quán)老師繼續(xù)答疑 ,在舊版電子稅務局財產(chǎn)行為稅模塊只找到車船稅模塊,沒有找到購置稅申報模塊,去哪里能找到,
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 16:51
#稅務#
那么直接到大廳申報就行了
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老師您好,利息的發(fā)票開專票的話可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/24 11:06
#稅務#
你好像貸款利息這種是不能夠抵扣的。
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老師你好,我們旅行社,現(xiàn)在臨時的導游個人增值稅發(fā)票在支付寶代開過來,單位支付給他們錢,但是這個月個稅申報系統(tǒng)檢測到代開的發(fā)票,需要我們代扣代繳個人所得稅,請問如果是個稅單位幫他們出的話,個稅部分是直接入管理費用嗎?
東老師
??|
提問時間:06/11 09:09
#稅務#
可以的,但是這個個稅不能稅前扣除。
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老師,長期股權(quán)投資科目是付款給對方公司股東款就確認長期股權(quán)投資,還是要等到稅務和工商完成后做賬再確認為長期股權(quán)投資呢。
嬋老師
??|
提問時間:06/11 10:58
#稅務#
要等到工商完成工商變更之后才能確認為長期股權(quán)投資。 根據(jù)規(guī)定長期股權(quán)投資確認時間有五個條件,當這五個條件全都滿足時,便可以確認為長期股權(quán)投資。這五個條件分別為: 1、公司內(nèi)部股東大會已經(jīng)批準; 2、需要外部審批的已經(jīng)得到外部的審核同意; 3、已經(jīng)履行了財產(chǎn)交割手續(xù); 4、已經(jīng)支付了大部分款項,或者說后續(xù)支付款項沒有障礙; 5、已經(jīng)實質(zhì)控制了公司。
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老師,想問一下我們公司工程的,有時候二次運輸費和吊車費,也有上幾千快,但是司機往往沒有發(fā)票,我們可以叫司機提供個人信息,然后公司去代開發(fā)票嗎?稅我們公司承擔,怎么樣比較節(jié)約稅
盛宇老師
??|
提問時間:06/09 20:24
#稅務#
您好,可以分幾次開票,這樣每次都在免稅額度之內(nèi)。
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數(shù)電票可以跨月紅沖嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/04 17:56
#稅務#
數(shù)電票可以跨月紅沖的
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鋼構(gòu)廠房的凈殘值率是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/04 18:29
#稅務#
你好,這個一般5%~10%差不多。
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建筑裝修里軟裝和硬裝的印花稅分別是多少?
宋生老師
??|
提問時間:06/03 15:15
#稅務#
你好!這個要看你們是什么合同
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23年未計提匯算清繳所得稅,24年4月扣的銀行匯算清繳所得稅,分錄怎么寫?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 11:42
#稅務#
你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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老師,公司創(chuàng)立初期,因資金不足,從個人借款,然后支付利息給個人,這個借款直接由個人卡轉(zhuǎn)到對公賬戶上,然后由公司對公賬戶按季付利息到個人卡上,這個有沒有什么稅務風險?
郭老師
??|
提問時間:05/30 10:42
#稅務#
你好,個人沒有交稅有風險的,交了稅款沒有?
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廠房出租給的租金收的房租開多少稅率
宋生老師
??|
提問時間:05/28 18:46
#稅務#
你好!這個是5%或者9%的了
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我們3月預付房東一年的房租,做的分錄是借:預付賬款,貸:銀行存款,5月才收到代開的發(fā)票,怎么入賬呢,因為房租是要按月分攤的
東老師
??|
提問時間:05/22 14:07
#稅務#
把發(fā)票直接附在后面就行了,然后再按月攤銷。
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長期零申報的,小企業(yè)怎樣做,可以規(guī)避稅務稽查風險,合理合法合規(guī)
東老師
??|
提問時間:05/22 09:01
#稅務#
你好,確實沒有業(yè)務的話,零申報也是沒有風險的。
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合作社自己的玉米曬干后賣玉米??梢悦舛悊幔?/a>
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/04 09:19
#稅務#
你好,這個沒有經(jīng)過加工,是可以免征增值稅的
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公司不為員工申報個稅會被查嗎,老板說每個員工卡發(fā)5000超過個稅部分發(fā)現(xiàn)金這樣合法嗎
bamboo老師
??|
提問時間:06/04 11:13
#稅務#
您好 公司不為員工申報個稅 工資不能稅前扣除的 單位不能列支成本費用
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麻煩問一下老師,這道題的消費稅答案對不對
暖暖老師
??|
提問時間:06/01 12:17
#稅務#
你好進口環(huán)節(jié)應交消費稅是 (10+2)/(1-10%)*10%=1.33 答案很明顯是錯誤的,增值稅也錯了 (10+2)/(1-10%)*13%=1.73
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老師,查個體戶有沒有年度匯繳申報,我在哪里查詢?
小鎖老師
??|
提問時間:05/31 16:41
#稅務#
您好,電子稅務局,申報記錄查詢可以看到
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老師,公司上一個月買的車,當時入的固定資產(chǎn),這個月需不需要計提折舊,這個車是要賣出去的,要是計提折舊怎么計提
王曉曉老師
??|
提問時間:05/31 18:20
#稅務#
你好,上個月買了,這個月需要計提折舊。小汽車最低折舊年限是5年
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