国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久
關閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
我們公司在淘寶開店鋪,這個收入怎么確認
郭老師
??|
提問時間:06/01 11:11
#稅務#
你好,根據(jù)你們的銷售額,對方確認收貨之后確認收入,或是你們發(fā)貨確認收入都可以的。建議選擇第一種。
?閱讀? 10767
?收藏? 45
老師,未交增值稅是銷項稅減去進項稅,分錄怎么寫,有沒有結轉的分錄
呂小冬老師
??|
提問時間:05/31 18:08
#稅務#
你好,月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
?閱讀? 10767
?收藏? 45
老師,甲方代發(fā)工資,需要問甲方要發(fā)放工資明細嗎
家權老師
??|
提問時間:05/31 15:56
#稅務#
肯定需要發(fā)放清單才能發(fā)放的,姓名,銀行賬戶,發(fā)放的金額
?閱讀? 10767
?收藏? 0
軟件產(chǎn)品售賣5月開票,對應軟著沒有下來,預計9月軟著能申請下來,9月的時候能享受申請5月這筆開票的即征即退退稅么?
meizi老師
??|
提問時間:05/30 09:33
#稅務#
你好;軟著下來了才能享受優(yōu)惠的; 你軟著下來之前的業(yè)務不能享受的
?閱讀? 10767
?收藏? 45
老師您好,收到工程款時開發(fā)票,項目名稱應該語什么?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 08:14
#稅務#
你好,這個項目名稱,是開工程服務*XX項目
?閱讀? 10767
?收藏? 45
匯算清繳的累計折舊累計金額小于本年累計,加上了去年處置的借方金額還是小于,看了下科目,前年的時候這個辦公家具處置了很多,就已經(jīng)是累計折舊是借方余額了,導致現(xiàn)在怎么加都會小于本年的金額,怎么調,會出現(xiàn)處理了導致累計折舊是借方余額的情況不
CC橙老師
??|
提問時間:05/26 23:41
#稅務#
你好,處置固定資產(chǎn)不應該會導致累計折舊出現(xiàn)借方余額,是否記賬有誤
?閱讀? 10767
?收藏? 0
這里的研發(fā)費用為什么??75%不是在據(jù)時扣除的基礎上再扣除100%嗎
耿老師
??|
提問時間:05/25 22:08
#稅務#
你好!有75%稅率的范圍 在探討研發(fā)支出加計扣除政策的適用范圍時,我們需要考慮多個方面,包括**政策定義、適用對象、具體范圍、行業(yè)限制以及申報要求等**。 ### 1. 政策定義 - **基本概念**:研發(fā)支出加計扣除是一種稅收優(yōu)惠政策,旨在鼓勵企業(yè)增加研發(fā)投入,通過允許企業(yè)在其實際發(fā)生的研發(fā)費用基礎上,按照一定比例(如75%)增加扣除額,從而減少應納稅所得額。 - **政策目的**:此政策主要目的是促進科技創(chuàng)新和技術進步,提升企業(yè)的核心競爭力,同時推動經(jīng)濟結構的優(yōu)化和升級。 - **政策效應**:實施研發(fā)支出加計扣除政策可以有效降低企業(yè)的稅負,增強企業(yè)的研發(fā)動力和創(chuàng)新能力,對企業(yè)乃至整個行業(yè)的長期發(fā)展具有積極影響。 ### 2. 適用對象 - **企業(yè)范圍**:一般適用于在國家工商行政管理部門注冊的居民企業(yè),不包括個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)。 - **資格條件**:企業(yè)需要有明確的研究與開發(fā)項目,研發(fā)活動應符合國家產(chǎn)業(yè)政策和技術發(fā)展方向,并在稅務部門備案。 - **研發(fā)類型**:適用于開展自然科學領域內的研究開發(fā)活動,包括但不限于新產(chǎn)品開發(fā)、技術改進、軟件和信息技術服務等方面。 ### 3. 具體范圍 - **人員成本**:直接從事研發(fā)活動的人員工資、薪金、獎金及社會保險費等人工成本。 - **材料費用**:研發(fā)過程中使用的原材料、輔料、燃料、動力等直接材料費用。 - **折舊與攤銷**:用于研發(fā)的儀器設備和建筑物的折舊或攤銷費用。 - **其他直接費用**:與研發(fā)活動直接相關的其他費用,如研發(fā)專用設備的維護費、租賃費等。 - **間接費用**:按一定比例計入研發(fā)費用的間接成本,如管理費、水電費等,需要有合理的分配依據(jù)。 ### 4. 行業(yè)限制 - **鼓勵類行業(yè)**:高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)等受到國家鼓勵的行業(yè)更容易享受此項政策。 - **限制類行業(yè)**:一些產(chǎn)能過剩或者高污染、高耗能的行業(yè)可能會受到限制,不能享受或只能部分享受研發(fā)加計扣除政策。 - **禁止類行業(yè)**:涉及國家安全、文化安全等特殊行業(yè)可能完全被禁止適用該政策。 ### 5. 申報要求 - **備案手續(xù)**:企業(yè)需按規(guī)定向稅務機關進行研發(fā)項目備案,提交相關研發(fā)項目的詳細信息和證明材料。 - **費用歸集**:企業(yè)需要明確歸集各類研發(fā)費用,并能夠提供相應的會計記錄和票據(jù)憑證。 - **加計扣除比例**:根據(jù)相關稅法規(guī)定,符合條件的研發(fā)費用可依法享受規(guī)定的加計扣除比例,如75%。 - **申報時限**:企業(yè)應在年度納稅申報時同時進行研發(fā)費用加計扣除的申報,并接受稅務機關的審核。 - **資料準備**:準備充分的研發(fā)費用明細表、研發(fā)人員名單、項目說明等,以備稅務審核時提供。 總而言之,企業(yè)能夠全面理解并合理應用研發(fā)支出加計扣除政策,不僅能有效降低稅負,而且能持續(xù)推動企業(yè)的技術創(chuàng)新和行業(yè)領先地位的建立。
?閱讀? 10767
?收藏? 45
老師好,企業(yè)有主營業(yè)務成本,有期間費用,申報企業(yè)所得稅的時候,我可以把成本跟期間費用合并到營業(yè)成本那里,計算利潤總額嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 10:44
#稅務#
您好,這個的話是可以的,能那樣
?閱讀? 10767
?收藏? 45
老師,我們 有兩個公司A和B公司,現(xiàn)在要給B公司的法人交社保在A公司的社保戶這樣可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/22 15:06
#稅務#
你好,這個除非a公司有給b公司的法人發(fā)工資才能這樣做。
?閱讀? 10767
?收藏? 45
老師,小型微利企業(yè)年利潤總額不得超過300萬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/02 20:17
#稅務#
您好, 是的,是這個限額的
?閱讀? 10766
?收藏? 0
老師,內蒙古的企業(yè)做稅務登記時,這個注冊地聯(lián)系電話和生產(chǎn)經(jīng)營地聯(lián)系電話能填私人的電話嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/31 23:06
#稅務#
您好,可以的,這里就是填11位手機號
?閱讀? 10766
?收藏? 45
老師好,請問電子稅務局紅沖當月開具的數(shù)電發(fā)票的時候為什么還顯示需要對方確認呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/30 08:44
#稅務#
你好,這個系統(tǒng)是這樣設置的了
?閱讀? 10766
?收藏? 18
增值稅在電子稅務局哪里更正去年的報表?
宋生老師
??|
提問時間:05/30 08:49
#稅務#
你好,申報錯誤更正 電子稅務局首頁——我要辦稅——稅費申報及繳納——申報錯誤更正——申報錯誤更正 選擇需要更正的申報表種類、 稅款屬期,查詢后,選擇到對應的申報表點擊“更正申報” 進入到稅款申報界面,數(shù)據(jù)初始化后就可以更改之前屬期的申報表 你說的是財務報表?
?閱讀? 10766
?收藏? 0
公司名義注冊另外一家公司這個股份占比如何占比是最好的,還是以法人去注冊一家新公司,那種方案最好麻煩老師給點建議
東老師
??|
提問時間:05/29 09:17
#稅務#
那您注冊這個公司的用途是什么呢?
?閱讀? 10766
?收藏? 45
企業(yè)申報2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到稅務局退回2023年多交的企業(yè)所得稅,企業(yè)怎么做分錄?(?小企業(yè)會計準則)。需要做企業(yè)所得稅調整嗎?
鄒老師
??|
提問時間:05/29 09:45
#稅務#
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤
?閱讀? 10766
?收藏? 45
員工為公司借的平安貸,利息能稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/28 08:54
#稅務#
你好!這個不能。除非員工開利息發(fā)票給公司
?閱讀? 10766
?收藏? 0
老師好,股權變更操作,在自然人電子稅務局web端上,公司認繳資本是200萬元,但自然人web端上顯示的是200元,修改也變不了,請問怎么辦?
樸老師
??|
提問時間:05/27 15:55
#稅務#
同學你好 去稅局大廳改
?閱讀? 10766
?收藏? 36
老師你好,為什么我在申報23企業(yè)所得稅匯算清繳時。主表的彌補以前年度虧損帶不出來往年虧損呢。并且我現(xiàn)彌補虧損明細表中的本年度當年境內所得額也不正確
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 10:09
#稅務#
您好,這個的話,上邊啥也沒有提示嗎
?閱讀? 10766
?收藏? 45
公司這月辦理稅務注銷,3月份有次投資款進賬,營業(yè)賬簿印花稅是按期申報的(按年),我這月注銷申報時它不給我選按期(不能寫到2024.12.31,如果寫今天日期又提示營業(yè)賬簿按年不給提交),也不給我按次,我該怎么申報這筆印花稅?
樸老師
??|
提問時間:05/22 12:18
#稅務#
你去稅局大廳申報就可以
?閱讀? 10766
?收藏? 45
公司正在申報高新技術企業(yè),歸集了有研發(fā)費用,進行匯算清繳時,需要填寫高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表嗎?
余倩老師
??|
提問時間:05/21 09:30
#稅務#
你好,暫時不填,還未通過高企審核吧
?閱讀? 10766
?收藏? 0
老師這個公司可以開什么發(fā)票呢
郭老師
??|
提問時間:06/10 08:57
#稅務#
水利建設、道路橋梁工程、房屋建筑工程、土石方 綠化工程 安裝 設備銷售、 設備維修、設備調試
?閱讀? 10765
?收藏? 34
老師,個人代開的發(fā)票可以去稅局作廢嗎
venus老師
??|
提問時間:06/05 15:52
#稅務#
你們在稅局代開的嗎,同學。
?閱讀? 10765
?收藏? 45
老師,您好! 請問一下您: 車間機器設備維修費現(xiàn)在是計入管理費用嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/04 11:46
#稅務#
會計教材上,是計入管理費用
?閱讀? 10765
?收藏? 2
設備搬運合同要不要交印花稅
郭老師
??|
提問時間:06/02 08:34
#稅務#
你好,裝卸搬運的這個不需要交的。
?閱讀? 10765
?收藏? 42
5月22日截止的4月申報表,已經(jīng)在5月18日申報了,并且可以在歷史查詢報表里查詢,結果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個竟然出現(xiàn)在逾期未申報里,是什么原因
王曉曉老師
??|
提問時間:05/31 22:56
#稅務#
你好,這個你確認好了確實申報了,就是稅局的系統(tǒng)出了問題了
?閱讀? 10765
?收藏? 45
老師,公司今年一直沒有報稅,我現(xiàn)在要勾選之前月份的發(fā)票,可以一個月內多次勾選確認嗎?就是把一月收到的發(fā)票勾選統(tǒng)計為一次,二月為一次,三月一次
小鎖老師
??|
提問時間:05/31 13:59
#稅務#
您好,這個一個月可以勾選多次,這個能
?閱讀? 10765
?收藏? 0
老師,公司賬上有未分配利潤,這個時候有另外的股東想要增資需要繳納個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 10:49
#稅務#
你好,如果沒有股權轉讓,可以不用
?閱讀? 10765
?收藏? 45
為什么資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調整明細里面,填了本年折舊攤銷額就要納稅調增呢?
cindy趙老師
??|
提問時間:05/29 15:33
#稅務#
您好,可能是本年賬面折舊攤銷超過了稅法口徑的折舊攤銷額。
?閱讀? 10765
?收藏? 45
老師你好,小規(guī)模納稅人匯算清繳招待費調增后,利潤還是虧損,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/28 14:17
#稅務#
利潤還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅
?閱讀? 10765
?收藏? 45
小規(guī)模納稅人銷售自用固定資產(chǎn)。需要繳納增值稅的稅率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:05/28 09:22
#稅務#
你好這個是1%的稅率。
?閱讀? 10765
?收藏? 0
上一頁
1
...
102
103
104
105
106
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問