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公司盈利,賬上有利潤,有兩個股東A和B,有B股東未實繳是認(rèn)繳制的,現(xiàn)B將股份轉(zhuǎn)給A股東,怎么繳納個稅了
東老師
??|
提問時間:05/27 16:02
#稅務(wù)#
你好,就按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益來交稅的。
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請問2023年稅務(wù)稽查的增值稅進(jìn)項稅額,未在當(dāng)月申報,直接根據(jù)電子稅務(wù)局下達(dá)繳納,賬計入“應(yīng)交增值稅 -稽查補(bǔ)稅”?,F(xiàn)做企業(yè)所得稅清繳,在賬務(wù)需將記入“應(yīng)交增值稅 -稽查補(bǔ)稅”轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”,企業(yè)所得稅匯算表如何填列,謝謝!
廖君老師
??|
提問時間:05/25 12:35
#稅務(wù)#
您好,不對,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出吧,在匯繳 A105000表 19行(七)調(diào)增
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老師,請問一下賬載金額怎么填寫?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/25 14:55
#稅務(wù)#
你好,賬載金額,填寫賬面計提的金額。
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老師,這個風(fēng)險提示是什么意思?
郭老師
??|
提問時間:05/24 15:04
#稅務(wù)#
有提示里面有一個滯納金0.1你沒有填寫,你去查一下到
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現(xiàn)在開票是不是都要通過電子稅務(wù)局上面的我要開票,不能再在本地那個軟件里開票了,對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 08:49
#稅務(wù)#
是的,就是那樣的了
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銷售折讓的部分沖紅有沒有稅務(wù)風(fēng)險
小菲老師
??|
提問時間:05/22 10:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有 買方提供了折讓證明單而開具了紅字折讓發(fā)票的,賣方只需要按照折讓后金額確認(rèn)收入即可,一般情況下無稅會差異,無需進(jìn)行納稅調(diào)整,基本上不會有稅務(wù)風(fēng)險。
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老師,制造企業(yè)稅務(wù)備案出口退稅上面有個即征即退 先征后退這個選什么呢?還是不選
樸老師
??|
提問時間:06/04 12:41
#稅務(wù)#
應(yīng)該選擇 先征后退。
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老師,工會經(jīng)費(fèi)每個月都要按照工資總額申報么?那計提的工會經(jīng)費(fèi)是不是到匯算清繳的時候可以稅前扣除?
東老師
??|
提問時間:06/04 11:16
#稅務(wù)#
對,這個是按照工資薪金總額申報。
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給學(xué)校科研儀器檢測 開票開什么? 開測試費(fèi)嗎? 應(yīng)該選什么項目名稱?
余倩老師
??|
提問時間:06/03 19:32
#稅務(wù)#
你好,選擇現(xiàn)代服務(wù)*測試費(fèi)
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勞務(wù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)開票什么區(qū)別?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/31 17:08
#稅務(wù)#
后者開票不規(guī)范,需要指明具體什么服務(wù)?不能籠統(tǒng)開服務(wù)費(fèi)
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個體每月定額6w 第一個月沒開,第二個月可否開12w 第三個月6w 只要季度不超18w是否就不用多交稅了?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/31 08:11
#稅務(wù)#
你好,如果是按季度計算,是季度不超過18萬,就不需要繳納增值稅的
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2023年的成本費(fèi)用已入賬,但是發(fā)票在2024年6月初才取得。做2023年匯算清繳時可以不把該筆費(fèi)用調(diào)增嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/31 11:30
#稅務(wù)#
確定能取得發(fā)票就不需要調(diào)增
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老師你好,我問一下我們公司是一般納稅人,我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓S冒l(fā)票全部都可以抵扣嗎? 取得的增值稅普通發(fā)票什么樣的能抵扣什么樣的不能抵扣。
廖君老師
??|
提問時間:05/30 15:43
#稅務(wù)#
您好,不是都能抵扣的哦 除了以下都可以抵扣 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營項目的進(jìn)項稅額不得抵扣 用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn); 2.用于非正常損失項目的進(jìn)項稅額不得抵扣 3.購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)不得抵扣。
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為什么直接出手的委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅也可以扣除?不是只有生產(chǎn)連續(xù)應(yīng)稅消費(fèi)品的可以扣除嗎
小林老師
??|
提問時間:05/29 09:20
#稅務(wù)#
你好,出售時需要比較價格,超過部分可以扣除委托加工收回部分
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老師您好!請問公司的法人和監(jiān)事可以是同一個人嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/29 09:20
#稅務(wù)#
你好,這個是不可以的,自己不能監(jiān)督自己
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老師 公司賬戶轉(zhuǎn)賬給私人,不是法人這種可以轉(zhuǎn)嗎,單筆可以轉(zhuǎn)多少?
文文老師
??|
提問時間:05/24 14:00
#稅務(wù)#
有正當(dāng)理由就可以,如報銷費(fèi)用,工資
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這個表我們除了有一個免稅收入 還有一個工資 要填在這個表里嗎 填在哪里
微微老師
??|
提問時間:05/23 18:04
#稅務(wù)#
您好,可以填在項目成本的呢,
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減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行,怎么填呢
東老師
??|
提問時間:05/22 15:00
#稅務(wù)#
你好,這個是根據(jù)你調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額乘以20%來計算。
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老師,5月匯算?調(diào)增了工資10萬,是不是賬必須做在5月嗎?
玲老師
??|
提問時間:06/16 11:02
#稅務(wù)#
你好,賬務(wù)處理不用調(diào)整的,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
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請問老師,兩個問題;1.金銀首飾為啥以舊換新可以按照實際收到的錢計算銷售額?2圖片例題已經(jīng)減去580元了,為什么232還要再繳納一次。
廖君老師
??|
提問時間:06/05 17:37
#稅務(wù)#
您好,1.因為金子是不貶值的 財稅字[1994] 095號文件規(guī)定:“納稅人采用以舊換新方式銷售的金銀首飾,應(yīng)按實際收取的不含增值稅的全部價款確定計稅依據(jù)征收消費(fèi)稅?!必敹愖諿1996] 74號《關(guān)于金銀首飾等貨物征收增值稅問題的通知》規(guī)定:“對金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)可以按銷售方實際收取的不含增值稅的全部價款征收增值稅?!睆囊陨蟽蓚€文件可以看出,對于金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)在計算增值稅和消費(fèi)稅時,其計稅依據(jù)是一致的。除此之外,其他商品的以舊換新業(yè)務(wù)仍按照新貨物的同期銷售價格確定銷售額。 2.這個圖沒有看到哦
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企業(yè)年度內(nèi)未與其關(guān)聯(lián)方發(fā)生業(yè)務(wù)往來,且不符合國別報告報送條件的,可以不進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報。這個業(yè)務(wù)往來指的是什么?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 11:10
#稅務(wù)#
您好,是關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部的交易 ,比如有存貨的買賣,有提供服務(wù)
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電子稅務(wù)局APP電腦端怎么下載?不想用網(wǎng)頁版登陸了?
宋生老師
??|
提問時間:05/29 08:27
#稅務(wù)#
你好!這個你要問當(dāng)?shù)?2366,比如廣東叫廣東稅務(wù)APP
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老師、匯算清繳里面資產(chǎn)折舊攤銷這個表、如果沒有加速折舊是不是直接不填?
微微老師
??|
提問時間:05/28 10:30
#稅務(wù)#
你好,沒有加速是加速部分不需要填寫,正常部分還是需要填寫
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農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么開?
樸老師
??|
提問時間:05/28 10:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 收購方自己開嗎
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請問老師,農(nóng)業(yè)合作社銷售農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品需要繳稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/25 18:55
#稅務(wù)#
您好,不用繳稅的,這是自產(chǎn)自銷,免稅的
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老師你好,我想請教一下,2023年的社保2024年補(bǔ)交的,在2024年匯算清繳時單位部分還可以抵扣2023年企業(yè)所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 10:41
#稅務(wù)#
你需要在23年計提那個社保才行
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老師:請問一下超市日光燈壞了采購更壞了一批,金額2000多元,是先入庫再領(lǐng)出,借:庫存商品-燈 貸:銀行存款 然后領(lǐng)用,借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品-燈;還是直接記管理費(fèi)用?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 11:40
#稅務(wù)#
您好,這個的話是直接做管理費(fèi)用,這個就行
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中國公民王某就職于國內(nèi)A上市公司,2022年收入情況如下: (1)1月1日起將其位于市區(qū)的一套住房按市價出租,每月收取不含稅租金3800元。1月因衛(wèi)生間漏水發(fā)生修繕費(fèi)用1200元,已取得合法有效的支出憑證。 (2)在國內(nèi)另一家公司擔(dān)任獨(dú)立董事,3月取得該公司支付的上年度獨(dú)立董事津貼35000元。 (3)3月取得國內(nèi)B上市公司分配的紅利18000元,分得紅利后王某轉(zhuǎn)讓了該股票,王某持股時間超過1個月,不滿1年。 (4)每月取得工資薪金50000元,單位從其工資中代扣代繳“三險一金”3000元,4月取得上年度一次性獎金100000元,選擇與工資薪金合并計稅。
暖暖老師
??|
提問時間:06/04 20:16
#稅務(wù)#
你好需要計算做好了發(fā)給你
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老師,上個月注冊資金已實繳,現(xiàn)在要減資,那我明年申報營業(yè)帳簿印花稅的時候,是按減資前的還是減資后的?
文文老師
??|
提問時間:06/04 17:04
#稅務(wù)#
明年申報營業(yè)帳簿印花稅的時候,是按減資前的
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老師,領(lǐng)導(dǎo)要財務(wù)報告和納稅證明,是不是就是財務(wù)報表和完稅證明呀
郭老師
??|
提問時間:06/03 09:29
#稅務(wù)#
是的對的,是這個意思。
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