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企業(yè)進(jìn)入清算,請問填寫清算所得稅申報(bào)表的清算費(fèi)用,與剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配表的清算費(fèi)用,填寫的金額是否一樣?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/03 11:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 要一致的
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勞務(wù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)開票什么區(qū)別?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 17:08
#稅務(wù)#
后者開票不規(guī)范,需要指明具體什么服務(wù)?不能籠統(tǒng)開服務(wù)費(fèi)
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個(gè)體每月定額6w 第一個(gè)月沒開,第二個(gè)月可否開12w 第三個(gè)月6w 只要季度不超18w是否就不用多交稅了?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/31 08:11
#稅務(wù)#
你好,如果是按季度計(jì)算,是季度不超過18萬,就不需要繳納增值稅的
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2023年的成本費(fèi)用已入賬,但是發(fā)票在2024年6月初才取得。做2023年匯算清繳時(shí)可以不把該筆費(fèi)用調(diào)增嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:30
#稅務(wù)#
確定能取得發(fā)票就不需要調(diào)增
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公司提前認(rèn)繳的實(shí)收資本可以中途取出來,減少實(shí)收資本嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/30 11:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,能
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為什么直接出手的委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅也可以扣除?不是只有生產(chǎn)連續(xù)應(yīng)稅消費(fèi)品的可以扣除嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/29 09:20
#稅務(wù)#
你好,出售時(shí)需要比較價(jià)格,超過部分可以扣除委托加工收回部分
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老師您好!請問公司的法人和監(jiān)事可以是同一個(gè)人嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/29 09:20
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不可以的,自己不能監(jiān)督自己
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老師,幫我看一下報(bào)表,原來注冊這家公司想用來投標(biāo)用,后來用別的公司了,現(xiàn)在想注銷了,報(bào)表上有沒有問題,需要怎么調(diào)整,涉及到哪些稅?股東已實(shí)繳的注冊資金怎么才能拿出來, 認(rèn)繳注冊資金500,實(shí)繳15萬元,其中 A股東認(rèn)繳50萬B股東認(rèn)繳75萬實(shí)繳0,實(shí)繳5萬,C股東認(rèn)繳300萬實(shí)繳0,D股東認(rèn)繳75萬,實(shí)繳10
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/28 15:14
#稅務(wù)#
一、公司注銷及報(bào)表調(diào)整 注銷前報(bào)表準(zhǔn)備: 確保所有報(bào)表(如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,無虛假記載或重大遺漏。 報(bào)表編制應(yīng)遵循國家相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和制度,確保合規(guī)性。 稅務(wù)處理及清算: 稅務(wù)注銷:在注銷公司前,需向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)注銷登記,完成《注銷稅務(wù)登記》的辦理程序。提交資料包括公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東會決議、注銷申請等。 清算所得稅:企業(yè)應(yīng)在辦理注銷前,就其清算所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并依法繳納企業(yè)所得稅。 其他稅種:處理房屋租賃稅、印花稅等各種稅類,確保無欠稅情況。 二、涉及稅種 流轉(zhuǎn)稅:根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況而定,可能涉及增值稅等流轉(zhuǎn)稅。 企業(yè)所得稅:在清算過程中,公司需就其清算所得繳納企業(yè)所得稅。 股東個(gè)人所得稅:向股東分配剩余資產(chǎn)時(shí),股東需要繳納個(gè)人所得稅。 房屋租賃稅和印花稅:如公司存在房屋租賃或?qū)嵤召Y本變更等情況,需繳納相應(yīng)的房屋租賃稅和印花稅。 三、實(shí)繳注冊資金取回 取出限制:實(shí)繳資金是公司的基礎(chǔ)資金,用于公司的正常運(yùn)營和發(fā)展,股東不能隨意抽回。 合法途徑: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓:股東可以通過將其持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他股東或第三方來收回出資。 公司減資:公司可以減少注冊資本,并向股東返還部分出資。但減資需經(jīng)過法定程序,如通知債權(quán)人、公告等,并確保減資后不會損害債權(quán)人的利益。 公司清算:在公司解散后,按照法定程序清算公司的債權(quán)債務(wù),剩余財(cái)產(chǎn)按照股東的持股比例或公司章程的規(guī)定進(jìn)行分配。 針對您提供的股東實(shí)繳情況: A股東實(shí)繳5萬,B股東實(shí)繳0,C股東實(shí)繳0,D股東實(shí)繳10萬。這些實(shí)繳資金在公司清算時(shí),將作為公司的資產(chǎn)參與清算,并按照股東的持股比例或公司章程的規(guī)定進(jìn)行分配。
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公司盈利,賬上有利潤,有兩個(gè)股東A和B,有B股東未實(shí)繳是認(rèn)繳制的,現(xiàn)B將股份轉(zhuǎn)給A股東,怎么繳納個(gè)稅了
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:02
#稅務(wù)#
你好,就按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益來交稅的。
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減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行,怎么填呢
東老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:00
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是根據(jù)你調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額乘以20%來計(jì)算。
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現(xiàn)在開票是不是都要通過電子稅務(wù)局上面的我要開票,不能再在本地那個(gè)軟件里開票了,對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 08:49
#稅務(wù)#
是的,就是那樣的了
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老師,5月匯算?調(diào)增了工資10萬,是不是賬必須做在5月嗎?
玲老師
??|
提問時(shí)間:06/16 11:02
#稅務(wù)#
你好,賬務(wù)處理不用調(diào)整的,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
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建筑公司本地施工預(yù)收工程款需不需要預(yù)繳增值稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/04 17:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 要預(yù)交的哦
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給學(xué)校科研儀器檢測 開票開什么? 開測試費(fèi)嗎? 應(yīng)該選什么項(xiàng)目名稱?
余倩老師
??|
提問時(shí)間:06/03 19:32
#稅務(wù)#
你好,選擇現(xiàn)代服務(wù)*測試費(fèi)
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老師、匯算清繳里面資產(chǎn)折舊攤銷這個(gè)表、如果沒有加速折舊是不是直接不填?
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:30
#稅務(wù)#
你好,沒有加速是加速部分不需要填寫,正常部分還是需要填寫
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農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么開?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/28 10:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 收購方自己開嗎
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這個(gè)表我們除了有一個(gè)免稅收入 還有一個(gè)工資 要填在這個(gè)表里嗎 填在哪里
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/23 18:04
#稅務(wù)#
您好,可以填在項(xiàng)目成本的呢,
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老師你好,我想請教一下,2023年的社保2024年補(bǔ)交的,在2024年匯算清繳時(shí)單位部分還可以抵扣2023年企業(yè)所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:41
#稅務(wù)#
你需要在23年計(jì)提那個(gè)社保才行
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老師:請問一下超市日光燈壞了采購更壞了一批,金額2000多元,是先入庫再領(lǐng)出,借:庫存商品-燈 貸:銀行存款 然后領(lǐng)用,借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品-燈;還是直接記管理費(fèi)用?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/09 11:40
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是直接做管理費(fèi)用,這個(gè)就行
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請問老師,兩個(gè)問題;1.金銀首飾為啥以舊換新可以按照實(shí)際收到的錢計(jì)算銷售額?2圖片例題已經(jīng)減去580元了,為什么232還要再繳納一次。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/05 17:37
#稅務(wù)#
您好,1.因?yàn)榻鹱邮遣毁H值的 財(cái)稅字[1994] 095號文件規(guī)定:“納稅人采用以舊換新方式銷售的金銀首飾,應(yīng)按實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款確定計(jì)稅依據(jù)征收消費(fèi)稅?!必?cái)稅字[1996] 74號《關(guān)于金銀首飾等貨物征收增值稅問題的通知》規(guī)定:“對金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)可以按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收增值稅?!睆囊陨蟽蓚€(gè)文件可以看出,對于金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)在計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅時(shí),其計(jì)稅依據(jù)是一致的。除此之外,其他商品的以舊換新業(yè)務(wù)仍按照新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額。 2.這個(gè)圖沒有看到哦
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老師,制造企業(yè)稅務(wù)備案出口退稅上面有個(gè)即征即退 先征后退這個(gè)選什么呢?還是不選
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:41
#稅務(wù)#
應(yīng)該選擇 先征后退。
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老師,工會經(jīng)費(fèi)每個(gè)月都要按照工資總額申報(bào)么?那計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)是不是到匯算清繳的時(shí)候可以稅前扣除?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:16
#稅務(wù)#
對,這個(gè)是按照工資薪金總額申報(bào)。
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老師,領(lǐng)導(dǎo)要財(cái)務(wù)報(bào)告和納稅證明,是不是就是財(cái)務(wù)報(bào)表和完稅證明呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:29
#稅務(wù)#
是的對的,是這個(gè)意思。
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老師,未交增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么寫,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
呂小冬老師
??|
提問時(shí)間:05/31 18:08
#稅務(wù)#
你好,月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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企業(yè)年度內(nèi)未與其關(guān)聯(lián)方發(fā)生業(yè)務(wù)往來,且不符合國別報(bào)告報(bào)送條件的,可以不進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報(bào)。這個(gè)業(yè)務(wù)往來指的是什么?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:10
#稅務(wù)#
您好,是關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部的交易 ,比如有存貨的買賣,有提供服務(wù)
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老師你好,我問一下我們公司是一般納稅人,我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓S冒l(fā)票全部都可以抵扣嗎? 取得的增值稅普通發(fā)票什么樣的能抵扣什么樣的不能抵扣。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/30 15:43
#稅務(wù)#
您好,不是都能抵扣的哦 除了以下都可以抵扣 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn); 2.用于非正常損失項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 3.購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)不得抵扣。
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軟件產(chǎn)品售賣5月開票,對應(yīng)軟著沒有下來,預(yù)計(jì)9月軟著能申請下來,9月的時(shí)候能享受申請5月這筆開票的即征即退退稅么?
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/30 09:33
#稅務(wù)#
你好;軟著下來了才能享受優(yōu)惠的; 你軟著下來之前的業(yè)務(wù)不能享受的
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電子稅務(wù)局APP電腦端怎么下載?不想用網(wǎng)頁版登陸了?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/29 08:27
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)你要問當(dāng)?shù)?2366,比如廣東叫廣東稅務(wù)APP
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老師您好,收到工程款時(shí)開發(fā)票,項(xiàng)目名稱應(yīng)該語什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 08:14
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)項(xiàng)目名稱,是開工程服務(wù)*XX項(xiàng)目
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匯算清繳的累計(jì)折舊累計(jì)金額小于本年累計(jì),加上了去年處置的借方金額還是小于,看了下科目,前年的時(shí)候這個(gè)辦公家具處置了很多,就已經(jīng)是累計(jì)折舊是借方余額了,導(dǎo)致現(xiàn)在怎么加都會小于本年的金額,怎么調(diào),會出現(xiàn)處理了導(dǎo)致累計(jì)折舊是借方余額的情況不
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:05/26 23:41
#稅務(wù)#
你好,處置固定資產(chǎn)不應(yīng)該會導(dǎo)致累計(jì)折舊出現(xiàn)借方余額,是否記賬有誤
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