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建筑公司在本地承接項(xiàng)目可以開0稅率的預(yù)付款發(fā)票嗎?
王超老師
??|
提問時(shí)間:12/08 21:23
#建筑#
你好 建筑公司在本地承接項(xiàng)目是可以開0稅率的預(yù)付款發(fā)票的。
?閱讀? 2241
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一般計(jì)稅的建筑施工項(xiàng)目,勞務(wù)部分是清包工,開3%的增值稅專票,總包方可以選擇差額納稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/12 14:29
#建筑#
總包不可以的 一般計(jì)稅的不行
?閱讀? 2240
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老師請(qǐng)問單位設(shè)立食堂,這些食材的零星支出沒有發(fā)票,怎么做賬入費(fèi)用呢?
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/04 18:08
#建筑#
你好,同學(xué),無票費(fèi)用,直接計(jì)入費(fèi)用
?閱讀? 2237
?收藏? 9
老師,是不是這樣???
東老師
??|
提問時(shí)間:04/10 10:08
#建筑#
你好,沒錯(cuò),社保就是這么填寫的
?閱讀? 2235
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1.光纖熔接,是什么意思?2.光纖熔接,屬于智能化工程還是屬于光纖工程?
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/08 21:44
#建筑#
同學(xué)您好,光纖熔接是指將兩根光纖通過高溫熔合在一起的過程,它利用了光學(xué)原理中的折射和全反射現(xiàn)象。在光纖熔接過程中,高溫使得光纖的端面熔化,形成平滑的鏡面,從而實(shí)現(xiàn)光信號(hào)的傳輸。 光纖熔接屬于光纖工程的一部分,而不直接屬于智能化工程。然而,光纖熔接在智能化工程建設(shè)中常常被應(yīng)用,例如在建設(shè)長(zhǎng)途光纜通信、本地網(wǎng)絡(luò)連接、光纖到戶等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施時(shí),光纖熔接都是必不可少的環(huán)節(jié)。
?閱讀? 2233
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老師,社保在別的公司交,工資在另外一個(gè)公司發(fā)申報(bào)個(gè)稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/09 08:34
#建筑#
你好 社保那個(gè)企業(yè)給他發(fā)工資嗎 發(fā)工資的話沒問題
?閱讀? 2231
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老師,我們是建筑公司,下面有好幾個(gè)項(xiàng)目,我轉(zhuǎn)給各個(gè)項(xiàng)目的備用金怎么記賬?還有各個(gè)項(xiàng)目所用的備用金需不需要做單獨(dú)的記賬,還是全部計(jì)入到公司的賬目中?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:06/16 16:57
#建筑#
你好,這個(gè)看你自己,有些公司每個(gè)項(xiàng)目一個(gè)賬套就要單獨(dú)做賬?;蛘吣阌袉为?dú)的地方存放,就可以單獨(dú)入賬。
?閱讀? 2230
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老師,你好,我們是建筑公司,現(xiàn)在要預(yù)收工程款,需要開一張預(yù)收款發(fā)票,可以開建筑服務(wù)預(yù)收款嗎?發(fā)票怎么開?
高建老師
??|
提問時(shí)間:04/09 13:18
#建筑#
同學(xué),你好??梢蚤_預(yù)收不征稅的發(fā)票。
?閱讀? 2229
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老師麻煩看一下這個(gè)票合適嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 17:34
#建筑#
包工包料的工程可以的
?閱讀? 2228
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老師好,我1月31日開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)以為開外管證了,2月2日繳稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)并沒有開具。這樣2月份繳納預(yù)交稅會(huì)有罰款和滯納金嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/07 08:45
#建筑#
你好,一般是不會(huì)的,盡量早去補(bǔ)開外管證
?閱讀? 2227
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老師早??!請(qǐng)問,勞務(wù)公司開出的銷項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是不是也只能用收到的增值稅專用發(fā)票才能抵稅?還是增值稅普通發(fā)票也能抵稅?如果沒有進(jìn)項(xiàng),那就開出的發(fā)票上面是多少稅款就要交多少稅款是吧?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/07 06:55
#建筑#
只要不是差額計(jì)稅,只有開進(jìn)來專票才可以抵扣
?閱讀? 2227
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建筑業(yè)在項(xiàng)目地預(yù)交環(huán)保稅如何計(jì)算?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:19
#建筑#
你好,這個(gè)時(shí)差中一般都是核定,因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)的做法是要有機(jī)械來對(duì)它進(jìn)行測(cè)算。但是實(shí)際操作中基本上都沒有人有設(shè)備進(jìn)行測(cè)算。
?閱讀? 2225
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每月增值稅進(jìn)項(xiàng)額大于銷項(xiàng)稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,具體分錄是什么;若每月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,具體分錄又是什么?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/09 16:52
#建筑#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
?閱讀? 2223
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建筑企業(yè)可以在一個(gè)項(xiàng)目同時(shí)簽訂13%材料銷售,3%勞務(wù)費(fèi)嗎?
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
??|
提問時(shí)間:02/04 18:02
#建筑#
“當(dāng)公司承包一項(xiàng)工程時(shí),就可以同時(shí)開3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專票和13個(gè)點(diǎn)材料專票,不違反規(guī)定
?閱讀? 2220
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小規(guī)模23年10-12月季度的稅,未計(jì)提在23年12月,已經(jīng)被之前會(huì)計(jì)結(jié)賬了。繳納稅款是1月,我于是1月計(jì)提了23年的稅款。我需要反結(jié)賬,把23年10-12月季度的稅款計(jì)提23年嗎?因?yàn)槲乙陥?bào)24年第一季度財(cái)報(bào),我發(fā)現(xiàn)23年的稅款會(huì)影響24年的財(cái)報(bào)。還有,2023年的匯算清繳是要以23年的財(cái)報(bào)為基礎(chǔ),23年未體現(xiàn)23年10-2月的稅款,這不是影響了23年的所得稅嘛,這是不是會(huì)多交所得稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 09:49
#建筑#
你好,不用的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款做這個(gè)就可以的,不會(huì)多交的。你雖然賬務(wù)處理做到1月份,但是它還是屬于所屬期去年第4季度的。
?閱讀? 2219
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老師,公司做專業(yè)分包的,有些項(xiàng)目也是做清包工,公司買車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,和車輛用到項(xiàng)目上還是不用到項(xiàng)目上有關(guān)系嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:07/03 06:03
#建筑#
您好,清包工項(xiàng)目是不能抵扣的。
?閱讀? 2215
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老師您好,我有四個(gè)問題,第一個(gè)是建筑業(yè)當(dāng)中的固定資產(chǎn)多少元以上計(jì)提折舊。 第二個(gè)是建筑業(yè)當(dāng)中一個(gè)項(xiàng)目的收入和另外一個(gè)項(xiàng)目的支出,他倆可以收入和成本配比計(jì)算出利潤(rùn)嗎? 第三個(gè)是收到的勞務(wù)費(fèi)用入哪個(gè)科目做哪個(gè)分錄。第四個(gè)是項(xiàng)目上的材料費(fèi)用支出入哪個(gè)科目?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/10 09:38
#建筑#
1.五千以上計(jì)入固定資產(chǎn) 2.不可以的,要分開核算 3.計(jì)入工程施工 4.計(jì)入工程施工
?閱讀? 2215
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做工程內(nèi)賬,請(qǐng)問從私戶付出去的材料款專票稅金,是計(jì)入此項(xiàng)目的材料成本還是間接費(fèi)用(稅金)呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:50
#建筑#
你好!這個(gè)入材料成本
?閱讀? 2214
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老師你好,我們這個(gè)項(xiàng)目的話是交印花稅還是環(huán)保稅呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 11:26
#建筑#
建筑項(xiàng)目的我們這邊都要繳
?閱讀? 2214
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請(qǐng)問小微企業(yè)的分公司季度預(yù)交所得稅可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 16:51
#建筑#
你好不可以的,享受不了。
?閱讀? 2213
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我們是建筑企業(yè),現(xiàn)在就是有個(gè)安全文明施工費(fèi)需要開具,想問下安全文明施工費(fèi)可以開6個(gè)點(diǎn)的嗎?這種是幾個(gè)點(diǎn)的稅率?。?安全文明施工費(fèi)全稱是安全生產(chǎn)費(fèi)、文明施工措施費(fèi),是指按照國(guó)家現(xiàn)行的建筑施工安全、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定,購(gòu)置和更新施工防護(hù)用具及設(shè)施、改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境所需要的費(fèi)用1。
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/07 12:56
#建筑#
安全文明施工費(fèi)的稅率取決于建筑企業(yè)的納稅人類型和具體業(yè)務(wù)情況: 一、一般納稅人 1.建筑服務(wù)適用一般計(jì)稅方法時(shí)稅率為 9%。如果建筑企業(yè)是一般納稅人且對(duì)建筑工程采用一般計(jì)稅方法,安全文明施工費(fèi)作為建筑服務(wù)價(jià)款的一部分,也按 9%的稅率開具發(fā)票。例如,某建筑企業(yè)承接一項(xiàng)工程,合同中包含的安全文明施工費(fèi)在一般計(jì)稅情況下,與工程價(jià)款一起按 9%的稅率計(jì)算增值稅。 2.建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法時(shí)征收率為 3%。當(dāng)符合簡(jiǎn)易計(jì)稅條件時(shí)(如甲供工程、清包工工程等),安全文明施工費(fèi)隨建筑服務(wù)按 3%的征收率開具發(fā)票。比如,一個(gè)清包工的建筑項(xiàng)目,其中的安全文明施工費(fèi)就按照 3%的征收率計(jì)算增值稅并開具發(fā)票。 二、小規(guī)模納稅人 征收率為 3%。小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),包括安全文明施工費(fèi)在內(nèi)的建筑價(jià)款,統(tǒng)一按 3%的征收率計(jì)算繳納增值稅并開具發(fā)票。 通常情況下,安全文明施工費(fèi)不是單獨(dú)適用 6%的稅率
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建筑單位,項(xiàng)目多,科目怎么輔助?設(shè)置哪些科目輔助?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 06:35
#建筑#
工程施工 工程結(jié)算 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這些可以設(shè)置項(xiàng)目名稱 根據(jù)項(xiàng)目來核算
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一般納稅人建筑工程公司,我們是總承包方,請(qǐng)問,1、有些項(xiàng)目是甲供材我們可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,就可以分包款抵扣差額征收,對(duì)嗎?2、有些項(xiàng)目是包工包料的,還可以選擇簡(jiǎn)易征收嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/05 09:41
#建筑#
第一個(gè)是的。 第二個(gè)包工包料的不可以簡(jiǎn)易計(jì)稅。
?閱讀? 2204
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老師,2022年匯算清繳不是小微企業(yè),5023年匯算清繳是小微企業(yè),那2024年是不是全年就享受六稅兩費(fèi)的減征政策了?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:04/09 17:44
#建筑#
不是的,到6月底前還不能享受,24.07月到25年6月可以
?閱讀? 2204
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老師,您好,請(qǐng)問跨區(qū)域預(yù)繳稅外經(jīng)證反饋的時(shí)候外出經(jīng)營(yíng)情況的已預(yù)繳稅款金額是填稅額還是填開具發(fā)票的金額?
青老師
??|
提問時(shí)間:09/28 11:27
#建筑#
你好; 寫稅額部分的; 已預(yù)繳稅款金額是填稅額
?閱讀? 2203
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截圖,Cad看圖王,長(zhǎng)度測(cè)量,y軸增量101的長(zhǎng)度單位是什么?
東老師
??|
提問時(shí)間:04/02 22:39
#建筑#
您好,這個(gè)不是會(huì)計(jì)問題吧
?閱讀? 2200
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23年沒計(jì)提第四季度的所得稅 環(huán)保稅 工會(huì)經(jīng)費(fèi) ,需不需要反結(jié)賬,反結(jié)賬還要更改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表。不反結(jié)賬的話,我沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我計(jì)提去年的稅款是24年1月,用的是所得稅費(fèi)用
冉老師
??|
提問時(shí)間:04/09 11:09
#建筑#
你好,同學(xué) 不用反結(jié)賬 直接做本期,可以直接用未分配利潤(rùn)科目
?閱讀? 2197
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老師好,個(gè)人去稅局代開哪些類別的發(fā)票不用按勞務(wù)報(bào)酬交個(gè)稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 21:50
#建筑#
建筑工程 還有銷售貨物 維修的都是安生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 不要這些勞務(wù)報(bào)酬所得是指?jìng)€(gè)人收入調(diào)節(jié)稅的征稅對(duì)象之一。是個(gè)人獨(dú)立從事設(shè)計(jì)、安裝、制圖、醫(yī)療、會(huì)計(jì)、法律、咨詢、講學(xué)、投稿、翻譯、書畫、雕刻、電影、戲劇、音樂、舞蹈、雜技、曲藝、體育、技術(shù)服務(wù)等項(xiàng)勞務(wù)的所得
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老師,您好: 甲方給我們做的農(nóng)民工工資代發(fā),該怎么入賬呢? 我做的賬是,我們給甲方開票后: 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 然后計(jì)提了工資: 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后: 借:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來,應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬,不是應(yīng)該余額是零嗎?請(qǐng)問我這里是哪里做的不對(duì)?
云苓老師
??|
提問時(shí)間:07/06 23:56
#建筑#
您的賬務(wù)處理中,甲方代發(fā)工資這部分存在理解偏差 當(dāng)甲方給您公司的農(nóng)民工代發(fā)工資時(shí),您可以做如下賬務(wù)處理: 您給甲方開票后 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 當(dāng)甲方代發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10 萬 這樣,“應(yīng)收賬款—甲方公司”在該業(yè)務(wù)中的余額就會(huì)是 0 您之前賬務(wù)處理中計(jì)提工資的步驟在甲方代發(fā)工資業(yè)務(wù)中,如果工資全額由甲方代發(fā),就無需計(jì)提這一步,否則如果您已經(jīng)計(jì)提了工資,那么在甲方代發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10 萬 同時(shí),沖回多計(jì)提的工資 借:應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資(金額為多計(jì)提部分) 貸:工程施工 - 合同成本 - 人工費(fèi) (金額為多計(jì)提部分)
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老師股權(quán)穿透截圖及大股東信息在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)里怎么查
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/09 12:24
#建筑#
同學(xué)你好 1.搜索國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)。 2.找到國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),點(diǎn)擊進(jìn)入官網(wǎng)。 3.在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢框中輸入準(zhǔn)備查詢的公司名稱,點(diǎn)擊查詢。4。點(diǎn)擊查詢后,按照提示完成驗(yàn)證。5、在查詢到的公司信息中找到那個(gè)公司,點(diǎn)擊進(jìn)入。6、在打開的界面稍微往下翻一下,就可以找到公司的股東信息
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