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我想問(wèn)一下,現(xiàn)在工程款結(jié)算如果不往多人賬戶打款,怎么打款最合適呢?要不然打點(diǎn)工程款找個(gè)人賬戶太難了
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:21
#稅務(wù)#
不是與公司結(jié)算嗎?不能打?qū)~戶 ?
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老師好,想問(wèn)之前勞務(wù)公司給我們開(kāi)了十幾張發(fā)票,都開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,應(yīng)開(kāi)成人力資源服務(wù)-勞務(wù)派遣服務(wù)?,F(xiàn)在紅沖了,重開(kāi)能不能開(kāi)在一張上面,還是沖一張重開(kāi)一張呢,哪個(gè)更好 從24年開(kāi)始到25年5月,都有開(kāi)錯(cuò)的情況,我們當(dāng)時(shí)收到錯(cuò)誤發(fā)票,也計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在,把錯(cuò)誤發(fā)票從賬簿里劃掉,粘進(jìn)去正確發(fā)票,是不是就可以,還是賬務(wù)上要做什么調(diào)整,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:19
#稅務(wù)#
都可以 最好分開(kāi)因?yàn)橛胁铑~交稅的 還得備注月份 去年的金額稅額一樣的話不影響可以 賬上也不調(diào)整 今年的紅沖之前的然后再做發(fā)票的,可以一塊做
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老師:請(qǐng)問(wèn)去年有1個(gè)月有一位離職員工購(gòu)買了社保醫(yī)保,但是沒(méi)有發(fā)工資,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅工資,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么賬務(wù)處理呀?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:12
#稅務(wù)#
去年有做購(gòu)買社保的賬務(wù)處理嗎
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個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票匯算清繳的時(shí)候是不是會(huì)和工資金額累計(jì)繳納個(gè)稅
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:10
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)會(huì)并入工資里面的
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老師 麻煩問(wèn)一下 外貿(mào)出口退稅所需涉及的資料清單有哪些?要一些詳細(xì)版 謝謝
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以參考
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收到500多的收入,發(fā)票只開(kāi)了300多金額,剩下的一百多可以不開(kāi)發(fā)票入賬嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:07
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以做無(wú)票收的
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請(qǐng)問(wèn):我們是農(nóng)業(yè)公司,收到補(bǔ)貼的耕地保護(hù)激勵(lì)資金,需要開(kāi)票,申報(bào)增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:06
#稅務(wù)#
您好,不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,交企稅
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老師您好,公司注冊(cè)資金100萬(wàn),(業(yè)務(wù)少,盈利很少,盈利用于公司管理費(fèi),到目前八月份僅剩下幾千塊錢在賬上了),兩個(gè)股東,A股東10%已實(shí)繳10萬(wàn),B股東90%未實(shí)繳,B想把名下股權(quán)90%免費(fèi)轉(zhuǎn)給C,請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況下,B未實(shí)繳,公司盈利少的情況下,是按照上個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)計(jì)算納稅嗎?公賬上面有A的實(shí)繳10萬(wàn),會(huì)不會(huì)也計(jì)算成凈資產(chǎn)納稅?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 14:02
#稅務(wù)#
B 股東未實(shí)繳股權(quán)免費(fèi)轉(zhuǎn)給 C,不按上月凈利潤(rùn)計(jì)算納稅。公賬上 A 股東的實(shí)繳 10 萬(wàn)會(huì)計(jì)入凈資產(chǎn),若股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入明顯偏低且無(wú)正當(dāng)理由,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能參照每股凈資產(chǎn)或股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)份額核定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入來(lái)納稅。
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兼職司機(jī)開(kāi)發(fā)票給公司內(nèi)容選哪個(gè)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:59
#稅務(wù)#
您好,開(kāi)的是哪方面的發(fā)票了?
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我公司維修道路,政府給予部分補(bǔ)貼,并開(kāi)具了與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入發(fā)票,但是款項(xiàng)還未收到,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是在開(kāi)發(fā)票時(shí)間納稅嗎?政策依據(jù)是?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:47
#稅務(wù)#
你好,是的。下個(gè)申報(bào)期申報(bào)。 但是是不是要交稅,要稅務(wù)局認(rèn)定。
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進(jìn)項(xiàng)普票要做賬么,還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:47
#稅務(wù)#
您好,要的,價(jià)稅合計(jì)入賬就可以 未勾選的也要入賬的,這個(gè)計(jì)入待認(rèn)證里面
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一般納稅人出租倉(cāng)庫(kù)交多少稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:44
#稅務(wù)#
需要交增值稅9%繼附加,還有印花稅0.1%,房產(chǎn)稅12%
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服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費(fèi),但未規(guī)定每年什么時(shí)候支付服務(wù)費(fèi),在未收到本年服務(wù)費(fèi)的,且服務(wù)是持續(xù)的沒(méi)有完成時(shí)點(diǎn)說(shuō)法的,公司應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)未開(kāi)票收入,統(tǒng)一在月末申報(bào)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:43
#稅務(wù)#
因服務(wù)持續(xù)且合同未約定付款時(shí)間,按規(guī)定增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為服務(wù)完成時(shí)。實(shí)操中可按會(huì)計(jì)期間(如月末或季末),根據(jù)已提供服務(wù)的進(jìn)度確認(rèn)收入,同步申報(bào)未開(kāi)票收入,具體間隔需符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求。
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也沒(méi)高新技術(shù)企業(yè)的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:41
#稅務(wù)#
政策規(guī)定不需要填寫(xiě) 但是我們稅務(wù)局會(huì)要求填寫(xiě) 他有研發(fā)加計(jì)扣除比對(duì)要求 不填寫(xiě)都打電話讓改下 具體的可以問(wèn)下你稅務(wù)局那邊
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材料甲供應(yīng),我方提供勞務(wù)和輔材,那我們應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:31
#稅務(wù)#
您好,你們按簡(jiǎn)易3%就可以
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服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費(fèi),但未規(guī)定每年支付服務(wù)費(fèi)的時(shí)點(diǎn),在未收到本年服務(wù)費(fèi)的時(shí)候,且服務(wù)是持續(xù)的沒(méi)有完成時(shí)點(diǎn)的說(shuō)法,在什么申報(bào)未開(kāi)票收入,納稅時(shí)點(diǎn)是
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:28
#稅務(wù)#
如果是預(yù)收款的,沒(méi)開(kāi)票就在收款的當(dāng)月一次性申報(bào)增值稅
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老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬(wàn),但是20萬(wàn)是股權(quán),另外20萬(wàn),資本公積,,問(wèn),我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:16
#稅務(wù)#
按40萬(wàn)交營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,次年1月交
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各位老師好,建筑施工企業(yè),自己雇傭勞務(wù)工人施工,但是施工工人無(wú)法都取得發(fā)票,所以由施工企業(yè)與其中的工長(zhǎng)或者組長(zhǎng)簽訂代發(fā)勞務(wù)報(bào)酬協(xié)議,把勞務(wù)報(bào)酬打到這些工長(zhǎng)的帳戶,由工長(zhǎng)代發(fā),并由這些工長(zhǎng)提供發(fā)票,這樣可以嗎謝謝
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:10
#稅務(wù)#
按需要代開(kāi)發(fā)票的,由包工頭
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董孝彬老師,我公司之前有10%的180萬(wàn)股權(quán),是另一個(gè)公司認(rèn)繳的,后轉(zhuǎn)給某個(gè)人,轉(zhuǎn)讓價(jià)格360萬(wàn),180萬(wàn)認(rèn)繳出資額,180萬(wàn)資本公積。目前已實(shí)繳給我公司。我公司,另外公司,某個(gè)人,3方都需要交什么稅?交多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 13:04
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)讓方(另一個(gè)公司):企業(yè)所得稅:若該公司為一般企業(yè),企業(yè)所得稅稅率為 25%,則需繳納企業(yè)所得稅(360-180)*25% = 45萬(wàn)。印花稅:需繳納印花稅360*0.05% = 0.18萬(wàn)。受讓方(某個(gè)人):需繳納印花稅360*0.05% = 0.18萬(wàn)。
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老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)盤(pán)盈的車輛如何入賬?怎么交稅?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:55
#稅務(wù)#
您好,計(jì)入固定資產(chǎn)
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一般納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)租賃不動(dòng)產(chǎn)可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅征收率5%,請(qǐng)問(wèn)這里能夠簡(jiǎn)易計(jì)稅的不動(dòng)產(chǎn)是否一定是要在營(yíng)改增前取得的不動(dòng)產(chǎn),營(yíng)改增后取得的不動(dòng)產(chǎn),例如一般納稅人24年取得的不動(dòng)產(chǎn)出售或者出租可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:52
#稅務(wù)#
是的 自己的房屋營(yíng)改增之前買來(lái)的 不可以。
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老師,你好,買的臺(tái)盆柜,馬桶,淋浴房的怎么入賬,到時(shí)不是公司里用
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:49
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是給員工用的嗎?
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老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書(shū),能不能做賬,能不能稅前扣除
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:47
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是公司收到的嗎?
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有沒(méi)有北京的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:41
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 小型微利企業(yè)免于填報(bào)a104000,但是高新企業(yè)一般要求填寫(xiě)a104000 所以最好是填寫(xiě)。
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根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十條的規(guī)定,用于集體福利的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。給員工租房不是屬于集體福利?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:36
#稅務(wù)#
給員工租房屬于集體福利,其進(jìn)項(xiàng)稅額按規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
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銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:26
#稅務(wù)#
恒豐銀行該賬戶資金是保理融資款,最終轉(zhuǎn)入公戶。 分錄:按保理類型,有追索權(quán)記 “借:銀行存款 貸:短期借款”;無(wú)追索權(quán)記 “借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款”。 上期分錄:先查是否正確,正確可延續(xù),錯(cuò)誤需更正后按準(zhǔn)則做,確保一致。
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個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有截圖嗎?
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我沒(méi)明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤(rùn)表上的那個(gè)數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計(jì)凈利潤(rùn)*0.05還是要拿1-6月合計(jì)凈利潤(rùn)*0.05?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:04
#稅務(wù)#
你好,是要1-6月累計(jì),然后減去1-3月已經(jīng)交的部分。
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假如我第一季度凈利潤(rùn)是-30萬(wàn),第二季度的季度報(bào)表利潤(rùn)是20萬(wàn),第二季度繳納了企業(yè)所得稅1000元,(因?yàn)橹拔翌A(yù)交了企業(yè)所得稅,抵扣完之后只需要交1000元),為了提前預(yù)算我缺不缺成本好控制第三季度的凈利潤(rùn)去繳納企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么看我這個(gè)月現(xiàn)在凈利潤(rùn)多少了怎么算?是直接拿第二季度的凈利潤(rùn)20萬(wàn)加上7月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-7月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-7月費(fèi)用+加上8月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-8月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-8月費(fèi)用嗎?還是說(shuō)可以直接拿7月月度利潤(rùn)表上的本年累計(jì)凈利潤(rùn)加上8月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-8月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-8月費(fèi)用
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 12:00
#稅務(wù)#
要預(yù)算第三季度企業(yè)所得稅,關(guān)鍵看本年累計(jì)凈利潤(rùn): 算累計(jì):截至 8 月底累計(jì)凈利潤(rùn) = 6 月底累計(jì)(-10 萬(wàn)) + 7 月凈利潤(rùn) + 8 月凈利潤(rùn)(7、8 月凈利潤(rùn) = 當(dāng)月收支差) 。 邏輯:所得稅按全年累計(jì)利潤(rùn)預(yù)繳,用累計(jì)數(shù)(1 - 當(dāng)前月)算,后續(xù)結(jié)合 9 月預(yù)估,就能看第三季度需繳稅額(減去前期已預(yù)繳) 。
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請(qǐng)問(wèn)一下電子稅務(wù)局6月份新增的那個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送是像淘寶,天貓等這些平臺(tái)他們?cè)陔娮佣悇?wù)局做這些信息報(bào)送就可以了吧,我們這些電商行業(yè)是不用在里面采集信息了是嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 11:51
#稅務(wù)#
你好,不用,這個(gè)主要是給平臺(tái)的。不是給商家的。
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