国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久
關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
股東從企業(yè)分紅,先扣企業(yè)所得稅,再分配利潤。拿到分紅后,股東還要再交個(gè)人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/29 16:33
#稅務(wù)師#
你好,如果有限公司個(gè)人股東分紅,需要交20%的個(gè)稅。
?閱讀? 2378
?收藏? 10
老師,三月份商貿(mào)公司已銷售,但是采購發(fā)票還沒到,可以做暫估入庫嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/09 18:08
#稅務(wù)師#
您好,可以的我們也是商貿(mào),我每月要暫估1000多萬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 下月初把這個(gè)分錄沖回,來發(fā)票就按發(fā)票做分錄 下月末又是截止月末未開票的全部暫估,保證主營業(yè)務(wù)成本有金額可以結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 2377
?收藏? 10
繳納個(gè)稅,嗯,扣除孩子的錢是一個(gè)孩子多少錢,還是不管多少,還是都扣2000嘛?扣除老人的話,養(yǎng)老的養(yǎng)贍養(yǎng)父母的話,一個(gè)老人扣除多少,還是不管幾個(gè)老人都扣兩千?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/20 23:12
#稅務(wù)師#
您好,一個(gè)小孩扣2000,有幾個(gè)扣幾個(gè)2000 2.不管幾老人都是扣3000
?閱讀? 2374
?收藏? 10
小規(guī)模納稅人,第一季度收入439500元,都是無票收入,現(xiàn)在報(bào)季報(bào),想請教關(guān)于增值稅的四張表怎么填
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/09 15:31
#稅務(wù)師#
你好你直接填入主表就好了。
?閱讀? 2373
?收藏? 10
老師,三月份的賬進(jìn)項(xiàng)票沒開出來可以做暫估入庫嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/09 18:06
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)然可以的呀,不要暫估增值稅哈,能有成本結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,來發(fā)票后把這個(gè)暫估分錄沖回,再按發(fā)票上金額做分錄
?閱讀? 2370
?收藏? 10
敏感資產(chǎn)百分比是怎么計(jì)算的
青老師
??|
提問時(shí)間:11/01 14:59
#稅務(wù)師#
你好; 比如(1)確定隨銷售額而變動(dòng)的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目 ①敏感資產(chǎn)(經(jīng)營性資產(chǎn)):隨銷售額變動(dòng)而同比例變動(dòng)的資產(chǎn),通常包括:貨幣資金、應(yīng)收賬款和存貨; ②敏感負(fù)債(經(jīng)營性負(fù)債):隨銷售額變動(dòng)而同比例變動(dòng)的負(fù)債,通常包括:應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付賬款; (2)確定有關(guān)項(xiàng)目與銷售額的穩(wěn)定比例關(guān)系 (3)確定需要增加的籌資數(shù)量 ①追加資金需要量=預(yù)計(jì)資產(chǎn)-預(yù)計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益-留存收益增加 =(基期資產(chǎn)+資產(chǎn)增加)-(基期負(fù)債及所有者權(quán)益+負(fù)債增加)-留存收益增加 =(基期資產(chǎn)-基期負(fù)債及所有者權(quán)益)+(資產(chǎn)增加-負(fù)債增加)-留存收益增加 = 資產(chǎn)增加-負(fù)債增加-留存收益增加 ②在敏感資產(chǎn)、負(fù)債銷售百分比不變的情況下: 資產(chǎn)增加=銷售額增加×敏感資產(chǎn)項(xiàng)目銷售百分比 負(fù)債增加=銷售額增加×敏感負(fù)債項(xiàng)目銷售百分比 ③由此可以得出: 追加資金需要量=銷售額增加×敏感資產(chǎn)項(xiàng)目銷售百分比-銷售額增加×敏感負(fù)債項(xiàng)目銷售百分比-留存收益增加(=預(yù)計(jì)銷售額×銷售凈利率×利潤留存率) ④整理后得出: 追加資金需要量=(敏感資產(chǎn)項(xiàng)目銷售百分比-敏感負(fù)債項(xiàng)目銷售百分比)×銷售額增加-留存收益增加(=預(yù)計(jì)銷售額×銷售凈利率×利潤留存率)。
?閱讀? 2370
?收藏? 0
關(guān)稅完稅價(jià)格包括關(guān)稅嗎?麻煩老師進(jìn)行解釋
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/13 08:40
#稅務(wù)師#
你好 關(guān)稅完稅價(jià)格不含關(guān)稅。關(guān)稅完稅價(jià)格包括貨物的貨價(jià)、貨物運(yùn)抵我國境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸及其相關(guān)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)。關(guān)稅=關(guān)稅完稅價(jià)格*關(guān)稅稅率。 :從關(guān)稅完稅價(jià)格的組價(jià)公式來看,關(guān)稅完稅價(jià)格不含關(guān)稅.組成計(jì)稅價(jià)格=(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅)÷(1-消費(fèi)稅稅率). 關(guān)稅完稅價(jià)格的相關(guān)公式 1.如果進(jìn)口的貨物不需要計(jì)征消費(fèi)稅的話 增值稅稅額 = 關(guān)稅完稅價(jià)格*(1+關(guān)稅稅率)*增值稅稅率 2.如果進(jìn)口的貨物需要計(jì)征消費(fèi)稅,并且是從價(jià)計(jì)征的話 增值稅稅額 = 關(guān)稅完稅價(jià)格*(1+關(guān)稅稅率)/(1-消費(fèi)稅稅率)*增值稅稅率 3.如果進(jìn)口的貨物需要計(jì)征消費(fèi)稅,并且是復(fù)合計(jì)征的話 增值稅稅額 = [關(guān)稅完稅價(jià)格*(1+關(guān)稅稅率)+消費(fèi)品數(shù)量*消費(fèi)稅定額稅率]/(1-消費(fèi)稅稅率)*增值稅稅率 4.如果進(jìn)口的貨物需要計(jì)征消費(fèi)稅,并且是從量計(jì)征的話,消費(fèi)稅的價(jià)格與增值稅無關(guān) 增值稅稅額 = 關(guān)稅完稅價(jià)格*(1+關(guān)稅稅率)*增值稅稅率
?閱讀? 2369
?收藏? 0
老師社保費(fèi)用設(shè)置明細(xì)賬核算嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/03 10:52
#稅務(wù)師#
您好, 不用,一般直接計(jì)入社保就可以了
?閱讀? 2367
?收藏? 10
老師好!非上市公司股權(quán)激勵(lì),實(shí)際出資10,市場價(jià)格20,低于市場價(jià)格10按照工資征個(gè)稅,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)成本按照20計(jì)算嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/09 21:48
#稅務(wù)師#
您好,是的,交過稅的就可以計(jì)入成本了
?閱讀? 2362
?收藏? 2
你好,老師, 問題一:請問個(gè)人所得稅捐贈(zèng)扣除,哪些是百分之30,哪些是全額扣除 問題二:9種個(gè)稅,捐贈(zèng)之出,哪些是在預(yù)繳扣除,哪些是匯算清繳的時(shí)候扣除
小林老師
??|
提問時(shí)間:10/24 18:42
#稅務(wù)師#
您好,1一、公益性青少年活動(dòng)場所 《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于對青少年活動(dòng)場所、電子游戲廳有關(guān)所得稅和營業(yè)稅政策問題的通知》(財(cái)稅〔2000〕21號)第一條規(guī)定: “對公益性青少年活動(dòng)場所暫免征收企業(yè)所得稅;對企事業(yè)單位、社會團(tuán)體和個(gè)人等社會力量,通過非營利性的社會團(tuán)體和國家機(jī)關(guān)對公益性青少年活動(dòng)場所(其中包括新建)的捐贈(zèng),在繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅前準(zhǔn)予全額扣除。 本通知所稱公益性青少年活動(dòng)場所,是指專門為青少年學(xué)生提供科技、文化、德育、愛國主義教育、體育活動(dòng)的青少年宮、青少年活動(dòng)中心等校外活動(dòng)的公益性場所?!?二、老年服務(wù)機(jī)構(gòu) 《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于對老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策問題的通知》(財(cái)稅〔2000〕97號)第二條規(guī)定: “對企事業(yè)單位、社會團(tuán)體和個(gè)人等社會力量,通過非營利性的社會團(tuán)體和政府部門向福利性、非營利性的老年服務(wù)機(jī)構(gòu)的捐贈(zèng),在繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅前準(zhǔn)予全額扣除。 本通知所稱老年服務(wù)機(jī)構(gòu),是指專門為老年人提供生活照料、文化、護(hù)理、健身等多方面服務(wù)的福利性、非營利性的機(jī)構(gòu),主要包括:老年社會福利院、敬老院(養(yǎng)老院)、老年服務(wù)中心、老年公寓(含老年護(hù)理院、康復(fù)中心、托老所)等?!?三、符合條件的基金會 《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于向中華健康快車基金會等5家單位的捐贈(zèng)所得稅稅前扣除問題的通知》(財(cái)稅〔2003〕204號)規(guī)定: “對企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體和個(gè)人等社會力量,向中華健康快車基金會和孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)基金會、中華慈善總會、中國法律援助基金會和中華見義勇為基金會的捐贈(zèng),準(zhǔn)予在繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅前全額扣除?!?四、教育事業(yè) 《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于教育稅收政策的通知》(財(cái)稅〔2004〕39號)第一條第八款規(guī)定: “納稅人通過中國境內(nèi)非營利的社會團(tuán)體、國家機(jī)關(guān)向教育事業(yè)的捐贈(zèng),準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅前全額扣除。” 五、地震災(zāi)區(qū) 《財(cái)政部 海關(guān)總署 國家稅務(wù)總局關(guān)于支持舟曲災(zāi)后恢復(fù)重建有關(guān)稅收政策問題的通知》(財(cái)稅〔2010〕107號)、《財(cái)政部 海關(guān)總署 國家稅務(wù)總局關(guān)于支持魯?shù)榈卣馂?zāi)后恢復(fù)重建有關(guān)稅收政策問題的通知》(財(cái)稅〔2015〕27號)規(guī)定: 對企業(yè)、個(gè)人通過公益性社會團(tuán)體、縣級以上人民政府及其部門向?yàn)?zāi)區(qū)的捐贈(zèng),允許在當(dāng)年企業(yè)所得稅前和當(dāng)年個(gè)人所得稅前全額扣除。
?閱讀? 2359
?收藏? 10
s. 甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,21 年1月初庫存外購煙絲買價(jià)5萬元;從小規(guī)模納稅人購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額為20萬元;月末外購庫存煙絲買價(jià)12萬元。本月將外購煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)甲類巷煙,本月銷貨甲類卷煙10箱(標(biāo)準(zhǔn)箱), 取得含稅銷售e22萬元。本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅 老師請問答案中的。5+20-12.這個(gè)是什么意思?怎么來的?為什么這么算?
嘟嘟老師
??|
提問時(shí)間:10/12 22:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)是計(jì)算當(dāng)期領(lǐng)用的煙絲。根據(jù) “期初+本期增加-本期減少=期末 ” 來計(jì)算的。 因?yàn)轭I(lǐng)用煙絲的消費(fèi)稅可以扣除,所以要計(jì)算領(lǐng)用的金額。
?閱讀? 2358
?收藏? 10
老師,A公司注冊資金100萬,由B公司100%持股,并實(shí)繳了100萬,B公司注冊資金100萬,由C公司100%持股,并實(shí)繳了100萬,C公司注冊資金100萬,并實(shí)繳了100萬;問題是A公司產(chǎn)生200萬的債務(wù),那A公司要承擔(dān)多少?B和C公司也要承擔(dān)債務(wù)嗎?
聶小芹老師
??|
提問時(shí)間:07/03 13:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,我看下問題稍等
?閱讀? 2357
?收藏? 0
企業(yè)所得稅匯算清繳表,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是稅前的利潤總額?彌補(bǔ)虧損額,不應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后額凈利潤嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:04/09 16:08
#稅務(wù)師#
可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是企業(yè)經(jīng)過納稅調(diào)整以后的金額
?閱讀? 2357
?收藏? 10
自產(chǎn)自用了,需要繳納增值稅嗎?
趙老師
??|
提問時(shí)間:08/18 09:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 需要區(qū)分用于的用途,如果是用于在建工程等應(yīng)稅項(xiàng)目,不需要交納增值稅;如果是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,需要視同銷售,交納增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 2355
?收藏? 0
下列項(xiàng)目中,可免征個(gè)人所得稅的有( )。 A.香港投資者投資A股取得的轉(zhuǎn)讓差價(jià)所得 B.個(gè)人舉報(bào)犯罪行為獲得的獎(jiǎng)金 C.退休人員再任職取得的收入 D.個(gè)人購買體育彩票獲得中獎(jiǎng)收入5000元 E.演員自己“走穴”取得的收入 ABD 退休人員再任職取得的收入,在減除按個(gè)人所得稅法規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)后,按“工資、薪金所得”應(yīng)稅項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅;個(gè)人購買體育彩票中獎(jiǎng),一次中獎(jiǎng)收入在1萬元以下的,暫免稅;演員自己“走穴”取得的收入按照勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)人所得稅。 B怎么理解?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/17 13:04
#稅務(wù)師#
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人所得稅若干政策問題的通知》((1994)財(cái)稅字第20號)規(guī)定:“二、下列所得,暫免征收個(gè)人所得稅:……(四)個(gè)人舉報(bào)、協(xié)查各種違法、犯罪行為而獲得的獎(jiǎng)金?!?/a>
?閱讀? 2353
?收藏? 0
財(cái)務(wù)公司收取代賬費(fèi)開具增值稅發(fā)票,按收入準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)按時(shí)段分別確認(rèn)收入,這樣的話增值稅申報(bào)表的收入就會與所得稅申報(bào)表的收入不一致,稅務(wù)稽查系統(tǒng)就會預(yù)警,這種情況該怎么解決?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/04 09:49
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)發(fā)票你是當(dāng)年開的嗎?就是截止到當(dāng)年沒有跨年,如果是的話,你可以一次做收入 成本暫估
?閱讀? 2352
?收藏? 10
增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。將進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行本地化改造后對外銷售,其銷售的軟件產(chǎn)品可享受即征即退政策。當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=120000×13%+200000×13%-100000×13%=15600+26000-13000=28600(元),稅負(fù)=28600/(120000+200000)×100%=8.94%,即征即退稅額=28600-(120000+200000)×3%=19000(元)。 是什么邏輯?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:11/11 20:54
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,這個(gè)就是按照你實(shí)際支付的金額28600-按收入計(jì)算3%應(yīng)交的部分=應(yīng)退給你的
?閱讀? 2347
?收藏? 10
老師,暫估入庫的金額怎么確定
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/09 18:28
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)本身就是暫估,看你想要多少成本,就暫估多少
?閱讀? 2345
?收藏? 0
請問A為什么不按接收價(jià)格入賬?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/03 09:27
#稅務(wù)師#
您好,接受的價(jià)格其實(shí)就是公允價(jià)值嘛(規(guī)定這么寫我們也只能這么選擇),價(jià)值是多少,從市場取得數(shù)據(jù), 《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助(2017)》第七條規(guī)定:“政府補(bǔ)助為貨幣性資產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)按照收到或應(yīng)收的金額計(jì)量。政府補(bǔ)助為非貨幣性資產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)按照公允價(jià)值計(jì)量;公允價(jià)值不能可靠取得的,按照名義金額計(jì)量?!?/a>
?閱讀? 2343
?收藏? 10
我已經(jīng)離職了 我的前老板突然問我我的個(gè)稅匯算清繳有沒有申報(bào) 這是個(gè)什么情況啊 而且離職了還一直在進(jìn)行零申報(bào)
東老師
??|
提問時(shí)間:04/09 16:48
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是稅務(wù)局問問你們都做沒做
?閱讀? 2342
?收藏? 10
金融機(jī)構(gòu)間資金往來業(yè)務(wù)免稅嗎?還是金融同業(yè)往來利息收入免稅?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/15 18:34
#稅務(wù)師#
金融同業(yè)往來利息收入免征增值稅。具體如下: (1)金融機(jī)構(gòu)與人民銀行所發(fā)生的資金往來業(yè)務(wù)。 包括人民銀行對一般金融機(jī)構(gòu)貸款,以及人民銀行對商業(yè)銀行的再貼現(xiàn)等。 ?。?)銀行聯(lián)行往來業(yè)務(wù)。 ?。?)金融機(jī)構(gòu)間的資金往來業(yè)務(wù)。 ?。?)金融同業(yè)往來利息收入:如同業(yè)存款、同業(yè)借款、同業(yè)代付、同業(yè)存單、買斷式買入返售金融商品、持有政策性金融債券等。
?閱讀? 2341
?收藏? 10
物業(yè)公司收取的水費(fèi),可選擇差額簡易征稅,開具3%普票,也可以一般計(jì)稅,全額開具3%專票是嗎,那這樣物業(yè)公司肯定不想開專票啊,因?yàn)殚_專票是全額開具,不久多交稅了嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:11/09 13:50
#稅務(wù)師#
您好,納稅人提供物業(yè)管理服務(wù)時(shí),向服務(wù)接收方收取的自來水的水費(fèi),其銷售額為扣除其對外支付的自來水的水費(fèi)后的余額.按照簡易計(jì)稅方法對增值稅進(jìn)行繳納,其適用3%的征收率. 企業(yè)選擇差額征稅,可以全額開具專用發(fā)票;企業(yè)選擇差額征稅,對差額部分,開具專用發(fā)票,對扣除部分只能開具普通發(fā)票.
?閱讀? 2341
?收藏? 11
事前協(xié)議退伙和當(dāng)然退伙(法定退伙)有什么區(qū)別?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/05 09:55
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 自愿退伙,也稱 聲明退伙 ,是指基于合伙人單方的退伙意愿而終止與其他合伙人之間的 合伙協(xié)議 ,退出合伙企業(yè)的單方法律行為(其中又包括協(xié)議退伙和通知退伙)。 法定退伙,也稱 強(qiáng)制退伙 ,是指非基于合伙人的意思表示,而基于法律規(guī)定或者法定事由發(fā)生的 當(dāng)然退伙 。 例如,合伙人死亡或者被依法 宣告死亡 、被依法宣告為 無民事行為能力 的人等(其中還包括當(dāng)然退伙和除名)。
?閱讀? 2339
?收藏? 10
高新技術(shù)企業(yè)高新收入占多少才合適?
青老師
??|
提問時(shí)間:07/25 14:28
#稅務(wù)師#
你好; 企業(yè)最近會計(jì)年度的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求: 1. 最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%; 2. 最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%; 3. 最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。 其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用總額占全部研究開發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%。 近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%
?閱讀? 2339
?收藏? 0
2014年的企業(yè)所得稅完稅證明弄丟了,可以去稅局申請復(fù)印嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/09 20:35
#稅務(wù)師#
這個(gè)時(shí)間太久了,你問下你稅務(wù)局那邊能給打印出來吧?
?閱讀? 2338
?收藏? 10
老師扣給人社保掛賬用設(shè)置個(gè)人明細(xì)賬核算嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/03 10:30
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)不需要這么細(xì)。看企業(yè)自己了
?閱讀? 2331
?收藏? 10
某酒廠為增值稅一般納稅人,2022年4月銷售糧食白酒4噸,取得不含稅收入400000元,包裝物押金23400 元(單獨(dú)記賬核算),并收取運(yùn)費(fèi)47970元。 要求:計(jì)算該酒廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅(白酒消費(fèi)稅20%+0.5元/500克)。 『正確答案』 酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅=[400000+(23400+47970)÷(1+13%)]×20%+4×2000×0.5=96631.86(元)。 為什么運(yùn)費(fèi)價(jià)稅分離用13呢,運(yùn)輸服務(wù)不是9%的稅率嗎
張老師
??|
提問時(shí)間:09/12 20:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里的運(yùn)費(fèi)是作為價(jià)外費(fèi)用,是按酒廠銷售貨物適用的稅率13%來計(jì)算繳納增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 2329
?收藏? 0
這個(gè)增值稅稅率為何是0.16
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/09 22:25
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題太老了,還是2018年稅率16%
?閱讀? 2324
?收藏? 10
2015年,2021年注冊的公司注冊資本都是100萬,A股東實(shí)繳資本是100萬*95%=95萬,B股東實(shí)繳資本100萬*5%=5萬,是這樣算嗎,實(shí)繳資本一定要三年內(nèi)實(shí)繳完?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/03 17:06
#稅務(wù)師#
是的,對的,你去看下你們的認(rèn)繳出資截止到哪一年。
?閱讀? 2322
?收藏? 0
印花稅 怎么計(jì)算 怎么填報(bào)
蒼鷺老師
??|
提問時(shí)間:07/02 23:30
#稅務(wù)師#
首先,你要確定你簽的什么類型的合同 其次,合同金額多少 再次,把金額×對應(yīng)的印花稅稅率
?閱讀? 2315
?收藏? 10
上一頁
1
...
99
100
101
102
103
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問