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稅點(diǎn)打款備注什么老師
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/01 10:01
#初級職稱#
備注就是貨款稅金
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老師,員工賠償款我們先支付了,后面收到的賠償款比實際付出去的少。這筆錢怎么沖賬?做什么費(fèi)用?
郭老師
??|
提問時間:04/01 09:54
#初級職稱#
你好,這個員工承擔(dān)還是你們單位承擔(dān)?如果是你們單位承擔(dān)的話,借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款。
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請教一下活業(yè)式會計賬簿用時應(yīng)按照連續(xù)編號的頁碼順序登記嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/01 09:45
#初級職稱#
活業(yè)頁,最好按連續(xù)編號,方便日后查詢
?閱讀? 97
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請教一下,固定資產(chǎn)卡片會計賬簿也應(yīng)當(dāng)按照連續(xù)編號的頁碼順序登記嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/01 09:40
#初級職稱#
是,固定資產(chǎn)卡片會計賬簿也應(yīng)當(dāng)按照連續(xù)編號的頁碼順序登記
?閱讀? 106
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教育費(fèi)附加不適用征管法,適用什么法呢?還有關(guān)稅,海關(guān)代征的消費(fèi)稅等適用什么法
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/01 07:30
#初級職稱#
同學(xué)你好,教育費(fèi)附加的征收管理,按照增值稅、消費(fèi)稅的有關(guān)規(guī)定辦理。其主要依據(jù)是《國務(wù)院征收教育費(fèi)附加的暫行規(guī)定(2005年修訂)》。 關(guān)稅的法律依據(jù)主要是《中華人民共和國海關(guān)法》和《中華人民共和國關(guān)稅法》。海關(guān)代征的消費(fèi)稅依據(jù)《中華人民共和國消費(fèi)稅暫行條例》以及《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物征稅管理辦法》等相關(guān)法規(guī),進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅由海關(guān)負(fù)責(zé)征收管理。
?閱讀? 104
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想請教一下,一般的七級超額累進(jìn)稅率都是按月累計后的應(yīng)納稅所得額計算繳納個人所得稅×稅率-速算扣除數(shù)。這個題又把60000拆分成一個月5000計算應(yīng)納稅所得額,沒有按照60000來直接計算。同樣都是在用超額累進(jìn)稅率×稅率-速算扣除數(shù)。為什有的按累計的所得額計算,這一道題要拆分成按月不按累計計算所得額?非常感謝!
sara張老師
??|
提問時間:03/31 22:20
#初級職稱#
您好一次性獎金有兩種計稅方式
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請教一下,這句話的意思是購買生產(chǎn)性生物資產(chǎn)也要交企業(yè)所得稅?,還是計算企業(yè)所得稅時,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)購買價款和相關(guān)稅費(fèi)可以作為成本扣除呢?
小鎖老師
??|
提問時間:03/31 22:13
#初級職稱#
這個是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)購買價款和相關(guān)稅費(fèi)是可以扣除的。
?閱讀? 100
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甲公司將一批貨物運(yùn)往境外加工,出境前向海關(guān)報關(guān)出口,并在海關(guān)規(guī)定期限內(nèi)復(fù)運(yùn)進(jìn)境,貨物價值 500 萬元,出境前運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi) 25 萬元,境外加工費(fèi)和料件費(fèi)為 100 萬元,復(fù)運(yùn)進(jìn)境的運(yùn)運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)為 35 萬元。甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)口關(guān)稅完稅價格是多少元?
歐陽老師
??|
提問時間:03/31 21:28
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)規(guī)定:出境時已向海關(guān)報明,并在海關(guān)規(guī)定期限內(nèi)復(fù)運(yùn)進(jìn)境的,以境外加工費(fèi)和料件費(fèi)以及復(fù)運(yùn)進(jìn)境的運(yùn)輸及其相關(guān)費(fèi)用和保險費(fèi)審查確定完稅價格。 本題中,境外加工費(fèi)和料件費(fèi)為100萬元,復(fù)運(yùn)進(jìn)境的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)35萬元。 因此,甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)口關(guān)稅完稅價格=100+35=135(萬元)。 貨物本身的價值以及出境前的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)并不計入關(guān)稅完稅價格。這種計算方式的原因在于,關(guān)稅主要是針對進(jìn)出口環(huán)節(jié)的增值部分進(jìn)行征稅,而出境前的貨物價值和運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)并不屬于這個環(huán)節(jié)的增值部分,因此不計入關(guān)稅完稅價格。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 486
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請教一下,醫(yī)療保險,繳費(fèi)未到達(dá)國家規(guī)定繳費(fèi)年限的,就是沒有繳費(fèi)滿年限,退休后就醫(yī)可以報銷醫(yī)保嗎?
Fenny老師
??|
提問時間:03/31 20:48
#初級職稱#
你好,醫(yī)保沒有按照規(guī)定繳滿,繼續(xù)在繳的,可以報銷。如果沒有繳滿,就沒有繼續(xù)繳了,是不能報銷。同學(xué)可以咨詢一下當(dāng)?shù)厣绫>帧?/a>
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請教下,做兼職的人員,非全日制的人員可以繳納失業(yè)保險嗎?失業(yè)后可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/31 20:18
#初級職稱#
您好,要公司交五險才有的
?閱讀? 109
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請問醫(yī)療期以外的病假工資是多少 ?
董孝彬老師
??|
提問時間:03/31 19:39
#初級職稱#
您好, 這個不是全國統(tǒng)一的,要咨詢12333,比如上海市醫(yī)療期外按最低工資的80%支付。深圳市超過醫(yī)療期按最低工資的80%支付
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工傷醫(yī)療待遇和傷殘待遇有什么區(qū)別。
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/31 19:26
#初級職稱#
您好,工傷醫(yī)療待遇,是職工因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病進(jìn)行治療時,享受的醫(yī)療費(fèi)用及相關(guān)服務(wù)等待遇。其主要目的是保障職工在受傷后能得到及時有效的治療,恢復(fù)健康。 傷殘待遇,是職工因工致殘被鑒定為一定傷殘等級后,所獲得的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和相關(guān)待遇。它是對職工因傷殘而導(dǎo)致的生活、工作能力下降等損失的一種彌補(bǔ)
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老師,請幫我解答一下預(yù)付賬款為什么屬于資產(chǎn)應(yīng)付賬款為什么屬于負(fù)債,在我理解預(yù)付和擁護(hù)的都是同一筆款預(yù)付是提前只出去的擁護(hù)是嗯已經(jīng)付過的錢里面還沒有給的一部分,他都屬于同一部分得到問題,應(yīng)該賦予的財產(chǎn)為什么他們屬于兩個科目?
董孝彬老師
??|
提問時間:03/31 19:25
#初級職稱#
您好,預(yù)付是還不欠錢就付了,那就是對方欠 我們的了,就是資產(chǎn), 應(yīng)付是我們欠人家錢。這2個科目是要重分類的,借貸方余額,不只看科目 “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列;
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小規(guī)模咨詢公司,70000元裝修費(fèi),是否可以一次性計入管理費(fèi)用-裝修費(fèi)?進(jìn)行稅前扣除?
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/31 18:26
#初級職稱#
您好,如果收入多,是可以的,
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老師好,拉草運(yùn)輸合同怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:03/31 17:47
#初級職稱#
你好,你們是支付了運(yùn)輸費(fèi),是不是?如果暫時還沒有支付的話,先不用做憑證。
?閱讀? 94
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求習(xí)題三和習(xí)題四的詳細(xì)解
sara張老師
??|
提問時間:03/31 17:36
#初級職稱#
您好, 同學(xué)我來為您解答相關(guān)問題。
?閱讀? 120
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請事假剛好20天能享受帶薪年休假嗎?謝謝
文文老師
??|
提問時間:03/31 17:18
#初級職稱#
若年假正好20天,可以享受帶薪
?閱讀? 117
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小規(guī)模季報,利潤表的本月數(shù)是填最后一個月的數(shù)據(jù)還是填三個月的總數(shù)據(jù)?
文文老師
??|
提問時間:03/31 17:10
#初級職稱#
是填三個月的總數(shù)據(jù)
?閱讀? 110
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求習(xí)題一的詳細(xì)解急急急
黃黃
??|
提問時間:03/31 16:55
#初級職稱#
您好!我來做,請稍等
?閱讀? 124
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工會經(jīng)費(fèi)的申報數(shù)據(jù)怎么確認(rèn)?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/31 16:51
#初級職稱#
你好,按月/季度的計提的工資合計*2%
?閱讀? 104
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根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,屬于專項附加扣除的是(?。?。 A.三歲以下嬰幼兒教育支出 B.購房貸款支出 C.基本養(yǎng)老保險支出 D.贍養(yǎng)老人支出 【答案】D 這個B不也是專項附加扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/31 15:32
#初級職稱#
購房貸款支出必須是首套房貸款
?閱讀? 139
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現(xiàn)金折扣是計入財務(wù)費(fèi)用,還是沖銷售收入呢?
金老師
??|
提問時間:05/02 21:26
#初級職稱#
銷售方是沖減收入; 采購方計入財務(wù)費(fèi)用
?閱讀? 402
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為什么代扣代繳個人所得稅不能用現(xiàn)金支付
小王老師
??|
提問時間:05/02 21:21
#初級職稱#
可以用現(xiàn)金支付的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個稅 貸:庫存現(xiàn)金等
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支付給職工以及為職工支付現(xiàn)金的項目是什么意思
于老師
??|
提問時間:05/02 21:16
#初級職稱#
這是經(jīng)營流動中的現(xiàn)金流量項目,核算我們支付給職工的報酬 現(xiàn)金流量金額; “支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”項目 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金=(應(yīng)付職工薪酬年初余額+生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬期末余額)-[應(yīng)付職工薪酬(在建工程)年初余額-應(yīng)付職工薪酬(在建工程)期末余額]
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錯誤更正方法分別在什么時候適用
郭老師
??|
提問時間:05/02 20:52
#初級職稱#
老師總結(jié)了一下,您看看吧。 1.劃線更正法 適用情況:在記賬時或結(jié)賬之前發(fā)現(xiàn)賬簿記錄中的數(shù)字或文字有錯誤,可以用劃線更正法。 更正方法:先在錯誤的數(shù)字或文字上劃一道紅線表示注銷,但必須保證原有的字跡清晰可認(rèn);然后在紅線上端的空白處記入正確的數(shù)字或文字,并由經(jīng)辦人員在更正處加蓋印章,以示負(fù)責(zé)。需要注意的是,對于錯誤的數(shù)字應(yīng)將整筆數(shù)字劃掉。 記賬憑證中的數(shù)字文字錯誤在未過賬前可以采用劃線更正. 2.紅字更正法 適用情況:紅字更正法也叫赤字沖轉(zhuǎn)法或紅筆訂正法。適用于記賬憑證上的應(yīng)記科目和金額發(fā)生錯誤,并已登記入賬。 更正方法:先用紅字金額填制一張內(nèi)容與錯誤記賬憑證完全相同的記賬憑證,并在摘要欄中寫明“更正第× 號憑證錯誤”,并據(jù)以用紅字金額登記入賬,沖銷原有的錯誤記錄,然后,再用藍(lán)字重填一張正確的記賬憑證,并登記入賬。 3.補(bǔ)充登記法 適用情況:補(bǔ)充登記法適用于記賬后發(fā)現(xiàn)記賬憑證中應(yīng)借、應(yīng)貸的會計科目正確,但所填的金額的金額小于正確金額的情況。 更正方法:采用補(bǔ)充登記法時,將少填的金額用藍(lán)字填制一張記賬憑證,并在“摘要”欄內(nèi)注明“補(bǔ)充第×號憑證少計數(shù)”,并據(jù)以登記入賬。這樣便將少記的金額補(bǔ)充登記入賬簿。
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在建工程領(lǐng)用原材料,原材料進(jìn)項稅計入在建工程成本嗎
賈老師
??|
提問時間:05/02 19:55
#初級職稱#
一般不用,這里在建工程是增值稅應(yīng)稅項目時,進(jìn)項稅直接抵扣了
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金銀首飾以舊換新,增值稅消費(fèi)稅都是按照差價作為計稅依據(jù)嗎?其他依舊換新的都是以同期對外銷售價格為增值稅消費(fèi)稅計稅依據(jù)嗎‘’
郭鋒老師
??|
提問時間:05/02 17:50
#初級職稱#
增值稅以舊換新:①非金銀首飾,按“新貨物”的同期銷售價格確定銷售額,不得扣減舊貨物的收購價格。②金銀首飾,按銷售方“實際收取”的不含增值稅的全部價款確定銷售額。 消費(fèi)稅以舊換新:(1)非金銀首飾,以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格。(2)金銀首飾,按“實際收取”的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。
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實務(wù)的五張圖 吳福喜說的五張圖是哪五張圖?
汪老師
??|
提問時間:05/02 17:00
#初級職稱#
您是在哪里聽到吳福喜老師說的5張圖的,您可以具體指明一下嗎?以便老師核實查找。
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我在企業(yè)所得稅收入,應(yīng)納稅額的確認(rèn),營業(yè)收入,利潤總額這里老是糊涂,不知道怎么確認(rèn)
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/02 15:34
#初級職稱#
計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額: 直接法:應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-準(zhǔn)予彌補(bǔ)的以前年度虧損 間接法:應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整金額 企業(yè)取得的收入(收入總額)包括銷售貨物收入, 提供勞務(wù)收入, 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入, 股息、 紅利等權(quán)益性投資收益, 利息收入, 租金收入, 特許權(quán)使用費(fèi)收入, 接受捐贈收入, 其他收入。 “銷售(營業(yè))收入”的判定: 一般企業(yè): 主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入 創(chuàng)投企業(yè): 主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入+“投資收益” 利潤總額是會計上的會計利潤。利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
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票據(jù)到期日是什么意思
趙老師
??|
提問時間:05/02 14:19
#初級職稱#
就是在這個票據(jù)上的付款期限,比如甲出票一張商業(yè)匯票,記載付款期限6個月,就說明是6個月后到期
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