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UK變更收款人,復(fù)核,開票人
郭老師
??|
提問時間:07/26 18:31
#稅務(wù)#
以管理員名義登錄進(jìn)去 系統(tǒng)維護(hù) 系統(tǒng)維護(hù)首頁 操作員管理 點擊管理身份管理 新增身份 添加復(fù)核和收款人 開票人
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老師您好,我們是建筑公司,簡易計稅的,有分包的項目,我看之前會計走賬,開發(fā)票的增值稅不繳納,直接沖成本了,這個是什么意思啊?我不明白老師
郭老師
??|
提問時間:06/07 08:13
#稅務(wù)#
差額繳納增值稅 收入減成本)/1.03×3%,按照這個來繳納。
?閱讀? 14303
?收藏? 60
老師你好,上月同一單位開兩張發(fā)票入成本,銀行支付了一筆款,做了一張憑證入A成本,本月發(fā)現(xiàn)其中一張是B成本,本月需要更正,紅字沖銷是總額一起沖銷還是可以只沖B成本部分呢?
東老師
??|
提問時間:06/07 08:33
#稅務(wù)#
您好,可以只沖B成本部分的
?閱讀? 14301
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教育費附加地方教育附加,因為前期報表報錯了,到稅務(wù)大廳改正,改好了,就提示前期所有享受的教育附加,地方教育附加的優(yōu)惠,被變成不享受了,享受的優(yōu)惠從公戶扣掉了,請問老師,這筆賬目怎么做啊,沖回哪個科目???我之前計提了城建稅教育費附加地方教育附加稅,下個月再交,下下個月退回了教育費附加地方教育附加,于是我做到了營業(yè)外收入中,現(xiàn)在因為改報表把享受退回的稅費又被扣掉了,我怎么處理分錄???
廖君老師
??|
提問時間:08/13 08:00
#稅務(wù)#
早上好,把上次做到營業(yè)外收入那個憑證分錄紅沖了,再做 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金--教育費附加地方教育附加稅
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老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,前4年累計未分配利潤有20萬,但從今年開始,業(yè)務(wù)減半,所以會是虧損的狀態(tài)。那后續(xù)如果公司注銷,這部分未分配利潤可以減掉后來虧損額再繳股東的分紅個稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:10/01 11:39
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的
?閱讀? 14281
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127題為什么減9
bamboo老師
??|
提問時間:08/17 22:19
#稅務(wù)#
您好 請問您的題在哪里
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售住宅和銷售商鋪分別需要繳納哪些稅?(銷售的是商鋪能開住宅的票嗎?辦證又是按照住宅辦證的)
樸老師
??|
提問時間:06/07 09:12
#稅務(wù)#
1.增值稅:按照銷售不動產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)來收取,一般納稅人稅率為11%,小規(guī)模納稅人稅率為5%。 2.企業(yè)所得稅:根據(jù)企業(yè)的利潤情況,通常按利潤總額的25%或銷售收入的2.5%計算繳納。 3.印花稅:公司賣房子需要繳納0.5‰的印花稅,計稅依據(jù)為應(yīng)稅憑證所載金額。 4.土地增值稅:以納稅人出售商品房所取得的增值額為計稅依據(jù)。增值額未超過扣除項目金額的50%,應(yīng)納稅額=增值額×30%。 5.城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加:城市維護(hù)建設(shè)稅=實際繳納的增值稅稅額×7%教育費附加=實際繳納的增值稅稅額×3% 6.堤圍防護(hù)費:按照企業(yè)性質(zhì)的不同納稅標(biāo)準(zhǔn)有所差別,分別為內(nèi)資企業(yè)按計稅收入額的0.1%繳納,外資企業(yè)按計稅收入額的0.09%繳納。
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老師,請問依3%征收率減按0.5%征收增值稅,為什么不是除以1+3%再乘以0.5%
小林老師
??|
提問時間:09/29 09:39
#稅務(wù)#
您好,0.5%相當(dāng)于直接調(diào)整征收率了
?閱讀? 14261
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老師,我們向公司借款,支付利息是不是不能進(jìn)項抵扣?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 11:15
#稅務(wù)#
你好,是的,借款利息不能抵扣進(jìn)項。
?閱讀? 14252
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老師早上好!現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報出口退稅!不用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作都可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 10:27
#稅務(wù)#
你好!這個看地方了。有的省份可以
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老師有個題
小林老師
??|
提問時間:09/17 15:38
#稅務(wù)#
您好,嚴(yán)格來說是耗用,只有用于在建工程才能對應(yīng)使用項目,考慮是否資本化
?閱讀? 14240
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如果本月開出的發(fā)票多了,能先不認(rèn)證,等下個月在報稅認(rèn)證嗎
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以的
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營業(yè)執(zhí)照上邊類型是有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),按圖片來說,應(yīng)該是選哪個啊
venus老師
??|
提問時間:06/19 17:26
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),是屬于企業(yè) 法人的
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老師,夫妻在同一單位上班,男方15000女方4000,,男方每個月拿4000工資發(fā)在老婆卡上。男方按照11000女方按照8000來申報個稅,女方工資單上顯示這筆屬于為其他補(bǔ)貼,有簽訂過委托書,這樣算逃稅嗎?對公司和個人有什么影響?
王小龍老師
??|
提問時間:09/17 01:55
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,肯定是逃稅,如果有人舉報,那么男方肯定是要補(bǔ)稅的,公司也會面臨罰款,但是這種事,如果不被舉報,也基本不會被查
?閱讀? 14227
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交易性金融資產(chǎn)9月1日的賬面價為5000(成本4000,公允價值變動1000),12月1日以8000出售,當(dāng)日交易性金融資產(chǎn)的公允價為5600。 想問一下老師,這種情況交易性金融資產(chǎn)怎么處理?
冉老師
??|
提問時間:09/10 17:27
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員, 借銀行存款8000 貸交易性金融資產(chǎn)-成本4000 交易性金融資產(chǎn)-公允價值變動1600 投資收益2400
?閱讀? 14227
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企業(yè)需要注銷,但是通用機(jī)打憑證丟失只能罰款嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 09:47
#稅務(wù)#
你好!一般現(xiàn)在很少看憑證了。 除非你確實被他們發(fā)現(xiàn)了
?閱讀? 14210
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老師,這是我們電子稅務(wù)局社保系統(tǒng),我該怎么操作,可以把6月份的費用交上,流程
桂龍老師
??|
提問時間:06/07 10:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好,點那個社保費繳納 你方便遠(yuǎn)程嗎,加我求求121658622 我遠(yuǎn)程給你操作
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股權(quán)投資的股息與資本利得的納稅籌劃
郭子老師
??|
提問時間:06/19 17:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,具體需求是什么樣的,還是只是論述就可以
?閱讀? 14171
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養(yǎng)羊的可需要交稅?具體交哪些稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 15:12
#稅務(wù)#
銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品不需要交增值稅和所得稅,雇傭工人發(fā)工資需要交個稅
?閱讀? 14157
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(二)資料:甲公司 2022 年9 月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.9月7日,從宏泰公司購入一批原材料 500 件,單價 300 元,取得增值稅專用發(fā)票,列明價款150000 元,增值稅稅率 13%,簽發(fā)并承兌一張面值為169 500元,3個月期限的商業(yè)承兌匯票交付宏泰公司。 2.9月10日,4 個月前簽發(fā)并承兌的一張面值為100 000元的商業(yè)匯票到期,甲公司如期付款。 3.9月12 日,從向陽公司購入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,列明價款 200 000元,商業(yè)折扣為 10%,增值稅稅率 13%,現(xiàn)金折扣為 2/10,1/20,n/30,原材料已經(jīng)驗收入庫。 4.9月15日,5個月前簽發(fā)并由銀行承兌的一張面值為280000元的商業(yè)匯票到期,甲公司支付150000元,其余款項暫由銀行支付,銀行轉(zhuǎn)為企業(yè)短期借款。 5.9月17日,3個月前簽發(fā)并承兌的一張面值為80000元的商業(yè)匯票到期,甲公司
暖暖老師
??|
提問時間:09/16 17:25
#稅務(wù)#
你好需要計算做好了發(fā)給你
?閱讀? 14151
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老師,我們公司與總包簽了建設(shè)工程施工合同,之后我們公司與總包還有總包下面的勞務(wù)簽了分包三方協(xié)議,現(xiàn)在勞務(wù)公司想把發(fā)票直接開給我們公司,這個可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/07 14:24
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 三方協(xié)商一致就行
?閱讀? 14129
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老師好!我司建廠時由于缺資金,就把未建好的多余廠房提前出租,預(yù)收了租金,當(dāng)時未入收入未交稅,一年后,雙方有矛盾,經(jīng)法院判決,我司返還租金,并從出矛盾時起支付利息,那返還時就還用考慮當(dāng)時未入收入未交稅之事嗎?
小林老師
??|
提問時間:03/05 19:34
#稅務(wù)#
您好,是需要考慮的,增值稅是收到租賃金額確認(rèn)收入
?閱讀? 14120
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小規(guī)模公司出售舊車開稅票是1%嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:59
#稅務(wù)#
您好, 是的,按一個點來開
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辦公用的電腦折舊年限是多長時間?
文文老師
??|
提問時間:06/07 11:02
#稅務(wù)#
辦公用的電腦折舊年限是 3年
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老師好!注冊商標(biāo)費用商標(biāo)局給開的收據(jù),這種收據(jù)可以像發(fā)票一樣正常入賬嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/07 10:14
#稅務(wù)#
你好,能否將收據(jù)截圖上來看下
?閱讀? 14086
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你好,公司給生產(chǎn)員工購買意外險怎么入賬,入哪個科目
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:52
#稅務(wù)#
借制造費用福利費、 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借、應(yīng)付職工薪酬福利費貸、銀行存款
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單位繳納公積金,企業(yè)部分和個人部分每月全額從員工工資扣除,相當(dāng)于公積金全額都是員工自己繳納的,那這全額可以在個人所得稅前扣除嗎
郭老師
??|
提問時間:02/26 00:53
#稅務(wù)#
不能 你給他分開做 企業(yè)負(fù)擔(dān)的那部分做企業(yè)負(fù)擔(dān)的不進(jìn)工資
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老師,請問月收入不滿10萬元,教育費附加及地方教育費附加免征,是直接沖計提數(shù),還是做其他收益或營業(yè)外收入,我們是一般納稅人。另外這個收入需要計提增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/09 07:37
#稅務(wù)#
你好 直接按繳納的計提 多做的那個都可以 可以紅沖可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 不交
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單位現(xiàn)在還能退23年代扣代繳的手續(xù)費么?
鄒老師
??|
提問時間:06/07 09:00
#稅務(wù)#
你好,是可以辦理相應(yīng)事宜的
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不管是小規(guī)模企業(yè)還是一般納稅人,只要符合533的政策,都是可以享受小微企業(yè)企業(yè)所得稅的優(yōu)惠,就是企業(yè)所得稅5%?
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:49
#稅務(wù)#
是的,對的,是這么做的。
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