問題已解決
老師咨詢一下,本月沖減了之前年度的預(yù)提未付的費用,財報需要調(diào)整未分配利潤期初數(shù)據(jù)嗎



你好,正常來說肯定是需要調(diào)整的
2024 12/31 13:44

84785035 

2024 12/31 13:57
老師那財報調(diào)整了未分配利潤期初數(shù)據(jù),另一個調(diào)整哪里啊

東老師 

2024 12/31 13:57
涉及到什么科目了?比如說銀行存款,應(yīng)收賬款等

84785035 

2024 12/31 14:02
其他應(yīng)付款,因為是跨年的未付費用

東老師 

2024 12/31 14:02
對,那所以調(diào)整這個科目就可以了

84785035 

2024 12/31 14:04
這樣啊,那我就是把年初的其他應(yīng)付款也相應(yīng)的調(diào)整即可是吧

東老師 

2024 12/31 14:04
對,沒錯兒,把這個調(diào)整了就行了

84785035 

2024 12/31 14:06
能多問一句,這樣調(diào)整我也得更正稅務(wù)局上的財報?會不會有風(fēng)險啥的

東老師 

2024 12/31 14:06
這個沒有什么風(fēng)險的,正常更正財務(wù)報表就成
