問題已解決
今年收到了23年的增值稅退款,怎么做會計(jì)分錄



你好,你是什么原因退稅?出口嗎?
2024 12/23 17:05
m366885288 

2024 12/23 17:08
提示的讓我們申請的退稅,當(dāng)時應(yīng)該是申報有誤

宋生老師 

2024 12/23 17:08
你好,這樣子的話要去更正之前的申報,然后將多交的部分在支付的那一個月計(jì)入其他應(yīng)收款,然后現(xiàn)在借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。

今年收到了23年的增值稅退款,怎么做會計(jì)分錄
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