問題已解決
我們收了客戶的貨款,然后現(xiàn)在貨還沒發(fā)但是給對方開具了發(fā)票,應該怎么記賬?



您好,等收到貨再計入庫存商品里面
2024 12/09 10:23
m6685488 

2024 12/09 10:39
我們是賣方,老師

劉艷紅老師 

2024 12/09 10:42
借:銀行存款
貸:預收賬款
m6685488 

2024 12/09 10:52
老師你很不專業(yè),這錢賺的太容易了,你根本就沒看我的問題

劉艷紅老師 

2024 12/09 10:53
看錯了,不好意思,開了票,就要確認收入

劉艷紅老師 

2024 12/09 10:54
剛才在稅務局,看錯了
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費

劉艷紅老師 

2024 12/09 10:56
收到貨款并開具發(fā)票
借:銀行存款(或應收賬款)
貸:預收賬款(反映已收到但尚未提供商品或服務的款項)
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(反映因開具發(fā)票而需繳納的增值稅)
貨物發(fā)出并確認收入
當貨物實際發(fā)出并滿足收入確認條件時,需要進行以下會計分錄:
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入(反映因銷售商品而實現(xiàn)的收入)
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(再次反映因銷售商品而需繳納的增值稅,與第一步中的稅額可能相同或不同,取決于具體業(yè)務情況)
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
如果同時需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,則還需要進行以下會計分錄:
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品(或其他相關科目,如“發(fā)出商品”)

劉艷紅老師 

2024 12/09 10:56
這個是完整的分錄,您看下吧

劉艷紅老師 

2024 12/09 10:59
不好意思,前面那個分錄,打快了,以我后面發(fā)的這個分錄為準

劉艷紅老師 

2024 12/09 10:59
收到貨款并開具發(fā)票
借:銀行存款(或應收賬款)
貸:預收賬款(反映已收到但尚未提供商品或服務的款項)
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(反映因開具發(fā)票而需繳納的增值稅)
貨物發(fā)出并確認收入
當貨物實際發(fā)出并滿足收入確認條件時,需要進行以下會計分錄:
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入(反映因銷售商品而實現(xiàn)的收入)
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(再次反映因銷售商品而需繳納的增值稅,與第一步中的稅額可能相同或不同,取決于具體業(yè)務情況)
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
如果同時需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,則還需要進行以下會計分錄:
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品(或其他相關科目,如“發(fā)出商品”)
m6685488 

2024 12/09 11:01
那我們商品當月還交不了貨,跨月了這個預收款不影響吧?應該是只要我們月底交了銷項稅就可以了吧

劉艷紅老師 

2024 12/09 11:06
是的,這個不影響的,交了銷項就可以
