問題已解決
你好,我公司賬上有暫估應付賬款,我想這個月紅沖一部分,公司的原材料挺充足,我是不是直接這就可以寫分錄:借:--原材料 (部分) 貸:-應付賬款-暫估(部分),沒有發(fā)票



你好,操作是可以這樣子的。
2024 11/27 09:14

84785035 

2024 11/27 09:23
剩余的部分暫估應付賬款,可以確定來不了發(fā)票了,只有白條,分錄是不是和剛才一樣,再按白條金額入賬,白條部分匯算清繳要做納稅調增?

宋生老師 

2024 11/27 09:23
你好,是的,就是你理解的這樣子。
