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問題已解決

你好,我公司賬上有暫估應付賬款,我想這個月紅沖一部分,公司的原材料挺充足,我是不是直接這就可以寫分錄:借:--原材料 (部分) 貸:-應付賬款-暫估(部分),沒有發(fā)票

84785035| 提問時間:2024 11/27 09:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,操作是可以這樣子的。
2024 11/27 09:14
84785035
2024 11/27 09:23
剩余的部分暫估應付賬款,可以確定來不了發(fā)票了,只有白條,分錄是不是和剛才一樣,再按白條金額入賬,白條部分匯算清繳要做納稅調增?
宋生老師
2024 11/27 09:23
你好,是的,就是你理解的這樣子。
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