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問題已解決

請郭老師回答,其他老師不接,補繳22年的殘保金,賬務處理是什么?匯算清繳的報表在哪修改?

Janrose| 提問時間:2024 04/09 17:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配,未分配利潤 貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款, 其他應付款。二級科目寫殘保金, 然后納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額,納稅調(diào)減
2024 04/09 17:32
Janrose
2024 04/09 18:54
房產(chǎn)稅補繳,納稅調(diào)減是在納稅調(diào)整明細表里哪行填列?
郭老師
2024 04/09 18:57
扣除項目30行稅收金額
Janrose
2024 04/10 08:29
好的,繳納的滯納金做在24年的支出里嗎?直接 借:營業(yè)外支出 貸:ying存 嗎?
郭老師
2024 04/10 08:32
是的,對的,是這么做的。
Janrose
2024 04/10 10:35
老師,以前年度收到的進項發(fā)票,因為對方公司轉(zhuǎn)為了非正常戶,所以發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出,那么進項稅額轉(zhuǎn)出—借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費—進項轉(zhuǎn)出,恰巧公司還欠對方一些應付賬款,怎么做可以把這次進項轉(zhuǎn)出的各項損失來抵掉賬上的應付賬款?
郭老師
2024 04/10 10:36
借、應付賬款貸以前年度損益調(diào)整。應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,你做這個。
郭老師
2024 04/10 10:36
做你上面寫的那個分錄。
郭老師
2024 04/10 10:36
別做你上面寫的那一個了。
Janrose
2024 04/10 11:04
1.是借:應付賬款(發(fā)票含稅金額) 貸:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票不含稅金額) 應交稅費—進項轉(zhuǎn)出(稅額) 以上分錄對嗎? 2.老師,那么21年的匯算清繳的報表調(diào)整還是在(納稅調(diào)整項目明細表)的扣除項目30欄調(diào)增成本:賬載金額里填列(不含稅金額)嗎?
郭老師
2024 04/10 11:06
是的對的是的對的是的對的。
Janrose
2024 04/10 11:32
不用再做其他的處理了吧? 老師,統(tǒng)計鏡頭產(chǎn)值指的是市場銷售的鏡頭的總價值(即不含稅的銷售價)?還是鏡頭的當月生產(chǎn)的完工產(chǎn)品成本總額?
郭老師
2024 04/10 11:35
這個產(chǎn)值是你的收入,加上你的半成品×(1+利潤率
Janrose
2024 04/10 12:02
哦,所以這個當月的產(chǎn)值就不和當月賬務上庫存商品的增加金額數(shù)是一樣的對吧?賬務上庫存商品的增加金額數(shù)是當月生產(chǎn)的成本總額? 這么理解對嗎?
郭老師
2024 04/10 12:04
哦,這個產(chǎn)值是轉(zhuǎn)化為利潤的。你的銷售收入,還有生產(chǎn)的半成品,還有入庫的產(chǎn)成品,都需要計算。
Janrose
2024 04/10 13:12
1.產(chǎn)值=當期銷售收入+在制產(chǎn)品的不含稅售價+當期入庫產(chǎn)品的不含稅售價 對嗎? 2.當月入庫的產(chǎn)品金額是當期生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)生的(料,工,費)的總額,對嗎? 老師,分別回答下
郭老師
2024 04/10 13:14
第一個正確的。 第二個正確的。
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