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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前沒有賬,現(xiàn)在需要中途建賬,庫存商品與應(yīng)付對(duì)不上這種怎么處理?



你好!不用管,只按盤點(diǎn)數(shù)額計(jì)入期初數(shù)。差額計(jì)入利潤分配-未分配利潤
2024 03/22 10:38

84784955 

2024 03/22 10:40
那資產(chǎn)與負(fù)債不平衡是不是都這樣丟

宋生老師 

2024 03/22 10:44
你好!是的。就是這樣。中間建賬的都這樣
