問題已解決
老師,我們公司在外地預(yù)交的稅款在當(dāng)月沒有填稅額抵減表,按照銷項扣除進項后交的稅,這個外地預(yù)交的稅怎么入賬呢?



借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
貸:銀行存款
2024 03/21 16:55

84784983 

2024 03/21 18:01
我們沒有用預(yù)交增值稅科目,用的是已交稅金

王曉曉老師 

2024 03/21 18:04
那就用這個科目吧

老師,我們公司在外地預(yù)交的稅款在當(dāng)月沒有填稅額抵減表,按照銷項扣除進項后交的稅,這個外地預(yù)交的稅怎么入賬呢?
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