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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我單位2/29開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,對(duì)方在3/1兌現(xiàn)。我單位賬務(wù)如何處理?做在2月還是3月?



你好你做二月的就可以了。
你二月做開(kāi)出的憑證,3月做付款的憑證。
2024 03/13 16:25

69604695 

2024 03/13 16:27
我們沒(méi)有票據(jù)科目

宋生老師 

2024 03/13 16:30
你好,如果是這樣子的話,你就三月份做吧。

69604695 

2024 03/13 21:27
老師,我們沒(méi)有票據(jù)科目,賬務(wù)要怎么處理

宋生老師 

2024 03/13 22:05
你好!就是3月的時(shí)候,直接做銀行存款支付
