問題已解決
我有一家公司,里面呢只有法人一個(gè)人,他呢買了社保,每個(gè)月有扣款,但是又不發(fā)工資,然后呢還給他報(bào)了5000的個(gè)稅,那我這個(gè)賬怎么做



借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資5000
借應(yīng)付職工薪酬工資,
貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款。
2024 03/12 15:47

84784972 

2024 03/12 15:55
為什么不能直接這樣做

郭老師 

2024 03/12 15:56
第一個(gè)肯定不對,你申報(bào)的工資是5000啊,你為什么要計(jì)提5000多?

郭老師 

2024 03/12 15:56
第二個(gè)社保需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡。

84784972 

2024 03/12 15:58
后面幾個(gè)月申報(bào)的是這個(gè)金額

郭老師 

2024 03/12 15:59
那你就按照這個(gè)來計(jì)提

84784972 

2024 03/12 15:59
還有一個(gè),就是我實(shí)際是不發(fā)放工資的,那我這個(gè)工資就一直借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,掛著嗎

郭老師 

2024 03/12 16:00
對的對的,一直掛著這個(gè)。
