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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,下午好,我這邊一家社會(huì)團(tuán)體是協(xié)會(huì)收到政府撥付的服務(wù)點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬元,然后協(xié)會(huì)是用于購買這服務(wù)點(diǎn)打印機(jī)電腦19000,那我這邊是直接把這做借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 19000 貸:銀行存款19000?還是說做固定資產(chǎn)然后進(jìn)行一次性計(jì)提折舊借:固定資產(chǎn)19000 貸:銀行存款 19000 一次性累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 18506 貸:累計(jì)折舊



同學(xué)您好,建議您按第二種方式處理
2024 01/10 15:40

84785037 

2024 01/10 15:44
就是一次性累積折扣這種做法是允許是吧

謝謝老師 

2024 01/10 15:48
同學(xué)您好,這種情況是可以的,您也可以將收到的政府撥款分期攤銷,固定資產(chǎn)也分期攤銷,這樣處理更為妥當(dāng)

84785037 

2024 01/10 16:10
老師,具體是怎么分期攤銷?麻煩能不能詳細(xì)點(diǎn),謝謝

謝謝老師 

2024 01/10 16:41
收到的補(bǔ)助,按照收到的金額,按資產(chǎn)使用壽命分期攤銷計(jì)入損益。固定資產(chǎn)也是按正常的使用壽命計(jì)提折舊

84785037 

2024 01/10 16:57
不太明白分錄要怎么做?9月份收到資金2萬元,11月份購買的打印機(jī)電腦總共19000.分錄是要怎么寫呢,謝謝

謝謝老師 

2024 01/10 19:01
借:銀行存款 貸:遞延收益 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,攤銷的時(shí)候,借:遞延收益 貸:其他收益 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
