問(wèn)題已解決
老師你好,小規(guī)模納稅人23年紅沖了一張22年免稅發(fā)票,金額是100萬(wàn),23年開(kāi)了120萬(wàn)的發(fā)票 這種情況怎么納稅呢 是按照銷(xiāo)售差額20萬(wàn)享受免稅 還是按照120萬(wàn)去納稅呢



您那個(gè)沖紅的免稅發(fā)票,還是按照120納稅
2024 01/07 11:22

一休哥哥老師 

2024 01/07 11:23
因?yàn)楫?dāng)年100是免稅的,沒(méi)有計(jì)入銷(xiāo)售額
現(xiàn)在沖紅了,也不應(yīng)該沖減銷(xiāo)售額
