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問題已解決

你好老師,在月末結轉(zhuǎn)免繳增值稅時,是,借:應交稅費-應交增值稅1 貸:營業(yè)外收入-小微減免1 那沖的時候直接是 借:應交稅費-應交增值稅-1 貸:營業(yè)外收入-小微減免-1 是這樣嗎?

m773165118| 提問時間:2023 09/30 15:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好,是的,對的
2023 09/30 15:37
m773165118
2023 09/30 16:50
老師,最后沖了一張成本的憑證,最后本年利潤成了借方負數(shù)了,正常嗎?
m773165118
2023 09/30 16:50
老師,最后沖了一張成本的憑證,最后本年利潤成了借方負數(shù)了,正常嗎?
易 老師
2023 09/30 16:52
你好,可能的, 虧損的情況沒問題
m773165118
2023 09/30 16:55
嗯嗯謝謝老師
易 老師
2023 09/30 17:24
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。
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