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問(wèn)題已解決

老師好,我們公司是建筑簡(jiǎn)易小規(guī)模,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅。全額開票后,報(bào)稅的時(shí)候采用差額報(bào)稅,在附表三第六行三列填寫本期收入,第六行五列填寫要抵減的成本嗎?附表一的話在第十二列只能填寫稅率為五、三的征收率嗎????、老師這是別人提問(wèn)的,這個(gè)我是小規(guī)模 應(yīng)該建筑 的,我們應(yīng)該采用什么計(jì)稅模式呢

啦啦啦| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/05 14:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)要差額納稅的話要抵減成本的
2023 05/05 14:02
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