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問(wèn)題已解決

你好,老師,因享受500萬(wàn)以下一次性扣除導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?是應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)就在賬上嗎?需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎

陽(yáng)光| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/21 07:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
這個(gè)就是虧損的,負(fù)數(shù)就可以
2023 04/21 07:34
陽(yáng)光
2023 04/21 07:40
直接負(fù)數(shù)留在賬上是吧?這個(gè)和正常的累積虧損不一樣,不用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)是吧。利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用就按照當(dāng)期所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)加上遞延所得稅負(fù)債確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用計(jì)算是正確的吧
樸老師
2023 04/21 07:45
同學(xué)你好 嗯 這樣就可以的
陽(yáng)光
2023 04/21 07:47
好的,謝謝老師
樸老師
2023 04/21 07:51
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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