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問題已解決

老師們,個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,收到個(gè)人所得稅退款怎么做分錄對嗎 ? 為什么我沖紅以后應(yīng)交稅費(fèi)掛著33.72,應(yīng)交稅費(fèi)我又該怎么沖紅

m5049_96566| 提問時(shí)間:2023 04/16 19:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
收到,多交退回的個(gè)稅。 借銀行存款。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交個(gè)稅,貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 04/16 20:10
m5049_96566
2023 04/16 20:15
貸方應(yīng)付職工薪酬是增加老師
玲老師
2023 04/16 20:16
。是的,貸方是應(yīng)付職工薪酬的增加。
m5049_96566
2023 04/16 20:17
我要沖紅,應(yīng)付職工薪酬不是應(yīng)該減少嗎
玲老師
2023 04/16 20:17
因?yàn)槟愣惪疃?,交?證明你原來從工資里也多扣了。 所以現(xiàn)在退回來應(yīng)付職工薪酬就會增加。 也就是做的原來發(fā)工資扣個(gè)稅時(shí)相反分錄。
m5049_96566
2023 04/16 20:20
我理解不了轉(zhuǎn)不過來了老師,我第一步就是沖減管理費(fèi)用、應(yīng)付職工薪酬了,這步里面不是把這個(gè)稅款也沖減了嗎
玲老師
2023 04/16 20:25
管理費(fèi)用這是計(jì)提,你計(jì)提也有錯(cuò)嗎,沒有錯(cuò)不調(diào)整管理費(fèi)用的
m5049_96566
2023 04/16 20:26
計(jì)提也錯(cuò)了,多計(jì)提的管理費(fèi)用也沖紅了
玲老師
2023 04/16 20:29
收到,多交退回的個(gè)稅。 借銀行存款。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交個(gè)稅,貸應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費(fèi)用
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