問題已解決
你好,你看一下這個未交增值稅,掛了一年了,從2022-01-31掛到2023年期初還是這個3848.4的數(shù)據(jù)。代賬到期后我發(fā)現(xiàn)的,科目寫錯了,下面這個10/31的憑證要寫未交增值稅。那我現(xiàn)在怎么調賬?



您好,那您是否有繳納稅費?
2023 04/15 19:02

懶懶 

2023 04/15 19:15
這是去年的賬了,肯定交過了

懶懶 

2023 04/15 19:29
老師,我剛才發(fā)現(xiàn)后面又有個是本來是要寫銷項稅額的,但是她有寫成未交增值稅,我現(xiàn)在這兩筆怎么做分錄?

小林老師 

2023 04/15 19:44
這個分錄錯誤,結轉未交增值稅是應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅或轉出未交增值稅)

懶懶 

2023 04/15 20:02
嗯,我知道她前面是科目錯誤了,因為交過稅了,所以我現(xiàn)在需要怎么做分錄來改正這個錯誤呢?

小林老師 

2023 04/15 20:36
您好,錯誤分錄紅字沖回即可,按正確的重新做賬

懶懶 

2023 04/15 20:43
但是不是交過稅了,有影響嗎?

小林老師 

2023 04/15 21:41
您好,沒有,繳納就借應交稅費未交增值稅
