當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
求要求里面的會(huì)計(jì)分錄



你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 03/13 22:24

m29762268 

2023 03/13 23:39
好了沒有呀老師

暖暖老師 

2023 03/14 06:36
1借研發(fā)支出資本化支出600
-費(fèi)用化支出200
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅48
貸銀行存款848

暖暖老師 

2023 03/14 06:36
2借管理費(fèi)用200
貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出200

暖暖老師 

2023 03/14 06:37
3借無形資產(chǎn)600
貸研發(fā)支出資本化支出600

暖暖老師 

2023 03/14 06:37
4借2019年攤銷金額是600/5*6/12=60
2020年攤銷金額是600/5*11/12=110

暖暖老師 

2023 03/14 06:38
借管理費(fèi)用110
貸累計(jì)攤銷110

暖暖老師 

2023 03/14 06:39
5借銀行存款530
累計(jì)攤銷170
貸無形資產(chǎn)600
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅30
資產(chǎn)處置損益70

m29762268 

2023 03/14 14:08
老師這兩個(gè)地方是怎么來的呀

暖暖老師 

2023 03/14 14:09
5年的攤銷期,19年攤銷了6個(gè)月,20年攤銷了11個(gè)月
