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稅務問題 還不太會,求解答

清歌不慕| 提問時間:2022 12/07 15:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
業(yè)務1銷項稅額的計算是9000*100*0.13=117000 業(yè)務2銷項稅額的計算是 100*9000*13%=117000 業(yè)務3銷項稅額的計算是 20*9000*13%=23400 業(yè)務5銷項稅額的計算是 10*9000*13%=11700 當期銷項稅額的計算是 117000*2+ 23400+ 11700=269100 當期可以抵扣進項稅額合計 272000 +2700 +260000=534700 當期應交增值稅的算是 269100-80000-534700=-345600
2022 12/07 15:13
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