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m3993_71018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/01 17:24
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
免抵退稅:生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物和視同自產(chǎn)貨物及對(duì)外提供加工修理修配勞務(wù),以及《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕3 9號(hào))附件5 列名生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物,免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減應(yīng)納增值稅額(不包括適用增值稅即征即退、先征后退政策的應(yīng)納增值稅額)’未抵減完的部分予以退還。 免退稅:不具有生產(chǎn)能力的出口企業(yè)或其他單位出口貨物勞務(wù),免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。 免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷(xiāo)稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷(xiāo)那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷(xiāo)相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。   由此可見(jiàn),當(dāng)期免抵稅額是指當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期應(yīng)退稅額之后的余額,其反映的是“免抵退稅”企業(yè)當(dāng)期從內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額,不是企業(yè)期末留抵稅額,更不是企業(yè)次月的期初留底稅額。   通俗地講,是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額所產(chǎn)生的余額,也就是說(shuō)企業(yè)的留抵稅額不夠退。   計(jì)算公式:   當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 留抵稅額就是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 免抵退稅額是退稅的限額。
2022 12/01 20:41
m3993_71018
2022 12/02 10:03
1. C中說(shuō)的免稅品經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否指的不具有生產(chǎn)能力的出口企業(yè)或其他單位 2.C和D中為啥不用扣除當(dāng)期免稅、零稅率購(gòu)進(jìn)貨物或服務(wù)的價(jià)格
稅法老師
2022 12/02 10:27
1.是的,您這里的理解是正確的。 2.這里CD表述中并沒(méi)有說(shuō)有當(dāng)期免稅的材料的情形的,所以這里不考慮您說(shuō)的情形的。
m3993_71018
2022 12/02 16:42
是說(shuō)選項(xiàng)C和D中提及的“免稅品”和“零稅率應(yīng)稅服務(wù)”指的是銷(xiāo)項(xiàng)為0,而不是指購(gòu)進(jìn)的材料免稅,所以對(duì)于它們相應(yīng)購(gòu)進(jìn)的材料不考慮免稅的情況嗎?
稅法老師
2022 12/02 16:59
是的。您的理解是正確的。
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