問題已解決
做賬的時候原本只有進(jìn)項稅額和銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅里余額是零,直接做這個分錄的話轉(zhuǎn)出未交增值稅里不是就成負(fù)數(shù)了嗎?



你好,對的是的表示留底
2022 09/20 20:00

84784999 

2022 09/20 20:04
進(jìn)項稅和銷項稅年底的時候要做對沖嗎?

郭老師 

2022 09/20 20:14
月末或是年末結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
