問題已解決
想請教下 上月公司沒有開具發(fā)票 但是有收到進(jìn)項票 為了不留留抵稅額退稅 在申報增值稅時在附表一填寫了未開具發(fā)票銷售額 想問下本月開了票在申報時可以在未開具發(fā)票銷售額那一欄填寫負(fù)數(shù)嗎還是怎么操作



?你好;? ? 之前報了 無票收入金額; 現(xiàn)在紅沖 寫負(fù)數(shù)即可? ?
2022 06/07 10:22

想請教下 上月公司沒有開具發(fā)票 但是有收到進(jìn)項票 為了不留留抵稅額退稅 在申報增值稅時在附表一填寫了未開具發(fā)票銷售額 想問下本月開了票在申報時可以在未開具發(fā)票銷售額那一欄填寫負(fù)數(shù)嗎還是怎么操作
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