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問題已解決

一般納稅人預繳增值稅,確認收入時的賬務處理

zhaoming1981| 提問時間:2022 04/28 17:39
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
收入按正常開票確認,在填寫申報表的時候,將預交的稅金填在已交稅金那一欄即可。 借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅
2022 04/28 17:41
zhaoming1981
2022 04/28 17:47
我想請教的是確認預收賬款為收入的時候,對應增值稅的賬務處理。
zhaoming1981
2022 04/28 17:48
我想請教的是確認預收賬款為收入的時候,對應的預繳增值稅的賬務處理。
小雯子老師
2022 04/28 17:50
你好不用管就正常做賬哈,就是申報時填寫進去就可以!
zhaoming1981
2022 04/28 17:59
要是我在確認預收賬款為收入的時候,再確認銷項,不是要重復繳稅?
zhaoming1981
2022 04/28 17:59
您能給個完整的會計處理分錄么?
小雯子老師
2022 04/28 18:54
你好!你預交借應交增值稅預交,貸銀行存款 月末借應交增值稅――未交增值稅 貸應交增值稅預交
小雯子老師
2022 04/28 18:54
其他的收入正常做就可以啊
zhaoming1981
2022 04/28 19:26
老師您好,預繳的時候的分錄我知道。我請教的是將預收賬款確認為收入的時候,對應的已繳增值稅的賬務處理?
zhaoming1981
2022 04/28 19:28
是這個么,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項
zhaoming1981
2022 04/28 19:29
如果是這樣處理的話,那進銷項相抵的時候,怎么區(qū)分預繳的那部分增值稅?
小雯子老師
2022 04/28 21:19
認真看下上面的可以嗎
小雯子老師
2022 04/28 21:21
1.你知道預交對吧 2發(fā)生銷售借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅 月末借應交增值稅銷項稅,貸應交增值稅未交增值稅
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