問題已解決
一般納稅人預繳增值稅,確認收入時的賬務處理



收入按正常開票確認,在填寫申報表的時候,將預交的稅金填在已交稅金那一欄即可。
借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅
2022 04/28 17:41

zhaoming1981 

2022 04/28 17:47
我想請教的是確認預收賬款為收入的時候,對應增值稅的賬務處理。

zhaoming1981 

2022 04/28 17:48
我想請教的是確認預收賬款為收入的時候,對應的預繳增值稅的賬務處理。

小雯子老師 

2022 04/28 17:50
你好不用管就正常做賬哈,就是申報時填寫進去就可以!

zhaoming1981 

2022 04/28 17:59
要是我在確認預收賬款為收入的時候,再確認銷項,不是要重復繳稅?

zhaoming1981 

2022 04/28 17:59
您能給個完整的會計處理分錄么?

小雯子老師 

2022 04/28 18:54
你好!你預交借應交增值稅預交,貸銀行存款
月末借應交增值稅――未交增值稅
貸應交增值稅預交

小雯子老師 

2022 04/28 18:54
其他的收入正常做就可以啊

zhaoming1981 

2022 04/28 19:26
老師您好,預繳的時候的分錄我知道。我請教的是將預收賬款確認為收入的時候,對應的已繳增值稅的賬務處理?

zhaoming1981 

2022 04/28 19:28
是這個么,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項

zhaoming1981 

2022 04/28 19:29
如果是這樣處理的話,那進銷項相抵的時候,怎么區(qū)分預繳的那部分增值稅?

小雯子老師 

2022 04/28 21:19
認真看下上面的可以嗎

小雯子老師 

2022 04/28 21:21
1.你知道預交對吧
2發(fā)生銷售借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅
月末借應交增值稅銷項稅,貸應交增值稅未交增值稅
