問題已解決
公司在本月補繳了當年度以前月份的一筆未開票收入(以前未確認收入)形成的增值稅,請問在補繳稅款時應如何進行賬務處理?



借銀行存款
貸以前年度損益調整
應交稅費應交增值稅銷項
借應交稅誒應交增值稅銷項
貸應交稅費查補稅款
借應交稅費查補稅款
貸銀行存款
2021 12/26 14:00

珍惜 

2021 12/26 14:44
是本年度的不是上年的,是不是就直接用主營業(yè)務收入?后期這筆未開票收入進行了開票,怎么進行賬務處理?

珍惜 

2021 12/26 14:48
這個科目應交稅費-查補稅款和應交稅費-增值稅檢查調整是一個意思嗎?

郭老師 

2021 12/26 14:49
是沖之前的發(fā)票
做無票收入
借應收負數
貸主營業(yè)務收入負數
應交稅費負數
借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費

珍惜 

2021 12/26 16:08
應交稅費-查補稅款和應交稅費-增值稅檢查調整這兩個明細科目是一樣的嗎?用哪個都行?

珍惜 

2021 12/26 16:08
應交稅費-查補稅款和應交稅費-增值稅檢查調整這兩個明細科目是一樣的嗎?用哪個都行?

郭老師 

2021 12/26 16:11
你好
可以的
可以的
