問題已解決
你好老師,無形資產七年前未入賬,現在要調整入賬怎么處理?如果入賬了它的攤銷怎么樣處理



借無形資產貸銀行存款
這個是用在哪里的單位?主營是什么?
以前年度的借以前年度損益調整貸累計攤銷。
2021 10/05 16:09

郭老師 

2021 10/05 16:08
今年的一到十月份的可以做到這個月。

84784967 

2021 10/05 16:21
是國資公司,以前這是土地使用權從國土資源局購買的,2014年錢付了,掛的其他應付款,本來應該進無形資產,結果沒有進,現在因為出讓土地使用權,要給對方開發(fā)票,所以就要把自己的帳調整對了才能往下操作

郭老師 

2021 10/05 16:23
你好,之前對方給你開了發(fā)票嗎?還是正規(guī)的票據?

84784967 

2021 10/05 16:23
這樣該怎么樣調整呢?這個攤銷怎么處理呢?

84784967 

2021 10/05 16:25
付錢的時候給的是正規(guī)的票據

郭老師 

2021 10/05 16:26
借無形資產貸銀行存款,這個是支付的,然后之前年度應該分攤的,借以前年度損益調整貸累計攤銷,這個金額需要自己算一下,你看下你的土地是多少年?
土地證書上面有

郭老師 

2021 10/05 16:26
今年的借管理費用貸累計攤銷。

84784967 

2021 10/05 16:28
如果賣的這個土地使用權增值了,會交哪些稅務

郭老師 

2021 10/05 16:31
增值稅、附加稅、印花稅、土地增值稅。所得稅
