問題已解決
5月份異地預(yù)繳了增值稅,發(fā)現(xiàn)繳錯了,7月份申請了退稅,8月份收到退稅款,想問下在填增值稅申報表時,已退回的稅款怎么體現(xiàn)在申報表里呢?稅額抵減申報表的數(shù)據(jù)怎么弄,一直掛著嗎



你好,交錯了退回,后來不需要再交了是嗎
08/28 17:53
cdm1985 

08/28 17:55
是的,后期不用交了

宋生老師 

08/28 17:56
你好,你這個應(yīng)該更正申報。已經(jīng)退回的稅款,不需要體現(xiàn)在申報表。是之前比如你填了收入100萬,后面發(fā)現(xiàn)錯了,重新申報填0.那么之前100萬的稅退回給你
cdm1985 

08/28 17:57
稅款已經(jīng)退回公司賬戶了,現(xiàn)在就是填申報表時,附表四數(shù)據(jù)一直掛著,

宋生老師 

08/28 17:58
你好,你應(yīng)該更正之前的申報。

宋生老師 

08/28 17:59
比如你附表4是7月份填的,你應(yīng)該更正7月份的。
