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問(wèn)題已解決

老師,你好,商貿(mào)公司,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅及附加稅等 假如,第一季度: 1月有多筆銷售,分錄為: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (1月累計(jì)余額為1000) 1月末,要把“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ”的余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2月有多筆銷售,分錄為: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (2月累計(jì)余額為2000) 2月末,要把“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ”的余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 3月有多筆銷售,分錄為: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (3月累計(jì)余額為3000) 此時(shí),屬于季末,應(yīng)該怎么處理這個(gè)增值稅呢?

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)| 提問(wèn)時(shí)間:08/19 15:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1 月、2 月末 無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn) “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅”,因小規(guī)模按季申報(bào),月度不強(qiáng)制結(jié)轉(zhuǎn),保留余額即可。 3 月末(季末) 免稅(季度銷售額≤30 萬(wàn)): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:其他收益(或營(yíng)業(yè)外收入 ) 繳稅(季度銷售額>30 萬(wàn)): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
08/19 15:51
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