問題已解決
我們單位給老板內(nèi)部單位開了一張發(fā)票10萬,這個只是為了走賬,但是在內(nèi)賬中,所開發(fā)票出去的,是不能做收入的,那怎么做分錄。。



內(nèi)賬不需要做收入賬的,如果收付款就掛往來
08/18 17:14

sy864113 

08/18 17:16
開出去10萬發(fā)票。內(nèi)賬分錄是?借:應(yīng)收賬款--10萬,貸方:其他應(yīng)付款--10萬,如果下個月收到錢10萬,那這個賬怎么平呀?還是我第一步的分錄就做錯了

家權(quán)老師 

08/18 17:16
開票不做收入賬,如果收付款就掛往來科目

sy864113 

08/18 17:56
老師,我知道是要掛往來,能否具體說下分錄嗎?今天做了一天賬,腦子有點模糊了。。。

家權(quán)老師 

08/18 17:57
就是掛其他應(yīng)收款/應(yīng)付款
