問(wèn)題已解決
企業(yè)有以前年度虧損額可以抵損,實(shí)際上不需要交所得額,那么研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額還是用加計(jì)扣除金額乘以稅率來(lái)填寫嗎,還是直接填0呢



您好,直接填0,到匯算清繳再填
08/14 20:39

企業(yè)有以前年度虧損額可以抵損,實(shí)際上不需要交所得額,那么研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額還是用加計(jì)扣除金額乘以稅率來(lái)填寫嗎,還是直接填0呢
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