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請問7月取得116.6元差旅住宿費專票,稅額6.6元(全部入賬進項稅額),因超報銷標準,實際報銷106元,稅額6元。入賬時:借:管理費用 99.4 應交稅費(進項稅額)6.6 貸:銀行存款 106 8月申報納稅時做進項稅額轉出0.6元,同時做會計賬務處理: 借:管理費用0.6 貸:應交稅費(進項稅額轉出)0.6 因單位每月進項留抵都比較大,是不是每月及年末不需要將 進項稅額轉出 結轉到 轉出未交增值稅 中吧?

July9696| 提問時間:08/10 10:04
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好你的做法是爭取的
08/10 10:10
July9696
08/10 10:41
暖暖老師,請問是正確的意思嗎?
暖暖老師
08/10 11:01
是的,你的做法是對的這里
July9696
08/10 11:55
暖暖老師,請問年末時也不需要將 進項稅額轉出 貸方余額 結轉到 轉出未交增值稅 貸方中嗎?如果年末結轉,轉出未交增值稅 貸方會一直有余額 意思是我們應交未交稅額,到留抵進項大,不需要繳稅啊。麻煩老師幫忙解惑,謝謝。
暖暖老師
08/10 12:02
進項稅額轉出需要結轉到損益
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