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問題已解決

7月份紅沖一筆發(fā)票,在8月份重新開,7月份報稅的時候是不是要把賬上紅沖掉

似水| 提問時間:08/07 08:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的,對的,是這么做的。
08/07 08:37
似水
08/07 08:44
小規(guī)模季度的就不用了吧,一般納稅人要在賬上充掉,這樣的話到了8月份稅務(wù)系統(tǒng)多了一筆開票收入,賬上沒有呀
似水
08/07 08:44
小規(guī)模季度的就不用了吧,一般納稅人要在賬上充掉,這樣的話到了8月份稅務(wù)系統(tǒng)多了一筆開票收入,賬上沒有呀
郭老師
08/07 08:45
如果你按季度報做賬的話,不用做。如果按月做的話,需要。
似水
08/07 09:07
如果在7月賬上做了紅沖,就按賬上的報,8月份報稅稅務(wù)系統(tǒng)上多了一筆開票的,怎么報
郭老師
08/07 09:11
七月份只有一個負(fù)數(shù) 是負(fù)數(shù)銷售額退稅 八月份開發(fā)票交稅
似水
08/07 09:21
啥意思,7月份沖的這筆在賬上也紅沖了,但是到了8月份賬上是沒記的呀,開票系統(tǒng)有
郭老師
08/07 09:22
你好,7月份開了正數(shù)和紅沖嗎?還是只開了紅沖的?你說清楚了。如果只開了負(fù)數(shù)的話,你申報的時候填寫負(fù)數(shù)銷售額呀,你不是問我怎么報稅嗎?我說的是報稅呀。填寫的是負(fù)數(shù)銷售額。然后8月份兒填寫正數(shù)銷售額。這個不對還是怎么了?你賬上沒有,開了發(fā)票就得申報不是?
似水
08/07 09:33
7月份正常開了發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)開錯了紅沖了
郭老師
08/07 09:36
那七月份沒有銷售額是零申報 ,然后八月份申報正數(shù)銷售額 交稅在8月份
似水
08/07 10:07
是7月份期中有一筆幾百塊錢的紅沖了,不是所有的
郭老師
08/07 10:10
咱就針對這一個業(yè)務(wù), 不要說其他的 這一個業(yè)務(wù)是不是七月份開的正數(shù)開了負(fù)數(shù)沒有交稅,然后八月份開的正數(shù)發(fā)票需要交稅呀
似水
08/07 10:17
賬上記收入了
郭老師
08/07 10:19
七月份帳上做了收入 然后紅沖 八月份做收入 實際就是一次收入
似水
08/07 10:30
一定要這么做嗎
郭老師
08/07 10:35
7月份可以不做,8月份做收入 7月份不做,是因為你當(dāng)月開的正數(shù)負(fù)數(shù)這兩個正好抵消了,可以不用做。
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