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問題已解決

老師,增值稅報(bào)表銷項(xiàng)稅額是24523.45進(jìn)項(xiàng)稅額18853.24留底稅額435.03交稅5235.18,做賬的時候借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅寫多少?貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅寫多少?

蠟筆小新| 提問時間:07/29 17:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5235.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5235.18
07/29 17:25
蠟筆小新
07/29 17:30
老師,這個留底435.03做賬不用處理嗎?
家權(quán)老師
07/29 17:31
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
蠟筆小新
07/29 19:11
老師,問一下沖暫估庫存分錄是借庫存商品-暫估-3000貸應(yīng)付賬款-暫估-3000沖成本分錄怎么著
家權(quán)老師
07/29 19:23
暫估入庫的規(guī)范做賬 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額) ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
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