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問題已解決
老師,增值稅報(bào)表銷項(xiàng)稅額是24523.45進(jìn)項(xiàng)稅額18853.24留底稅額435.03交稅5235.18,做賬的時候借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅寫多少?貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅寫多少?



借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5235.18
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5235.18
07/29 17:25
蠟筆小新 

07/29 17:30
老師,這個留底435.03做賬不用處理嗎?

家權(quán)老師 

07/29 17:31
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
蠟筆小新 

07/29 19:11
老師,問一下沖暫估庫存分錄是借庫存商品-暫估-3000貸應(yīng)付賬款-暫估-3000沖成本分錄怎么著

家權(quán)老師 

07/29 19:23
暫估入庫的規(guī)范做賬
發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額)
?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計(jì)
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
