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老師,麻煩下,幫我寫個分錄,有銷項稅額273915.89元,進項稅額280752.87元,以前留抵稅額5026.98元,現(xiàn)在要交增值稅11863.96元、城市維護建設稅415.24元、地方教育附加118.64元、印花稅475.22元、教育費附加177.96元、水利1736.56元,從銀行存款中扣繳 用哪個科目不確定了[捂臉]

84785029| 提問時間:07/23 11:43
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅11863.96 貸:應交稅費-未交增值稅11863.96 計提附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -印花稅 下月交稅 借:應交稅費-未交增值稅11863.96 ??????? 應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ? ? ? ? ? ?-印花稅 ? ? ? ? ? ? ?-地方教育附加? ? ?? 貸:銀行存款
07/23 11:45
84785029
07/23 11:58
進項稅額和銷項稅額、留抵稅額沖抵的分錄怎么做?這個是計提時做嗎,還是到扣繳時再做?
家權老師
07/23 11:59
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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