問題已解決
老師,麻煩下,幫我寫個分錄,有銷項稅額273915.89元,進項稅額280752.87元,以前留抵稅額5026.98元,現(xiàn)在要交增值稅11863.96元、城市維護建設稅415.24元、地方教育附加118.64元、印花稅475.22元、教育費附加177.96元、水利1736.56元,從銀行存款中扣繳 用哪個科目不確定了[捂臉]



借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅11863.96
貸:應交稅費-未交增值稅11863.96
計提附加
借:稅金及附加
貸:應交稅費-城建稅
???????????????????????? -教育附加
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育附加
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -印花稅
下月交稅
借:應交稅費-未交增值稅11863.96
??????? 應交稅費-城建稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加
? ? ? ? ? ? ?-印花稅
? ? ? ? ? ? ?-地方教育附加? ? ??
貸:銀行存款
07/23 11:45

84785029 

07/23 11:58
進項稅額和銷項稅額、留抵稅額沖抵的分錄怎么做?這個是計提時做嗎,還是到扣繳時再做?

家權老師 

07/23 11:59
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
