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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,一般納稅人的增值稅是怎么計(jì)提的呢? 我是指月末做賬時(shí),比如7月申報(bào)6月增值稅時(shí)要交1000元。那我6月賬上是要計(jì)提增值稅1000元。那怎么做分錄呢?



根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
07/23 10:54
