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問題已解決

當(dāng)月月末收到了所有的貨款,然后月末發(fā)貨。發(fā)貨的時候納稅義務(wù)發(fā)生,且所有權(quán)轉(zhuǎn)移,所以會計(jì)上做了收入和增值稅銷項(xiàng)。但是下月月初才開票,增值稅納稅申報(bào)的時候應(yīng)該申報(bào)在幾月?如果是申報(bào)在當(dāng)月,那我該在哪里申報(bào)呢,是無票收入嗎?可是我下個月是要開票的

m71053466| 提問時間:07/17 13:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,先申報(bào)未開票,次月看沖減再申報(bào)開票收入
07/17 13:57
m71053466
07/17 14:00
事務(wù)上如果是次月再申報(bào)的話會被查到嗎?需要繳納滯納金嗎
暖暖老師
07/17 14:00
一般不會的,但是最好先確認(rèn)未開票收入申報(bào)
m71053466
07/17 14:01
謝謝老師
暖暖老師
07/17 14:01
不客氣祝你工作順利
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